Добрый день.Подскажите пожалуйста,если мне поставщик зарегистрировал 15 августа РК(от 29.02) к НН от 29.02.Товар без НДС-ный.Я указываю РК в августовской декларации?Сомнения по поводу дод.1, т.к. у меня НДС 0 я указываю только обьём поставки?Или в дод.1 нужно отражать только НДС-ные корректировки(20 и 7%),связанные с изменением стоимости компенсации ?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.