Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста 10.07.17 нам заплатил покупатель, выписали нн по оплате от 10.07.17, реквизиты не предоставили, 25.07.17 регистрируем нн как на неплательщика НДС, сегодня 16.08.17 звонит бухгалтер, т.к. не видит регистрацию нн, и оказалось, что мы неверно выписали нн, они плательщики НДС. От 25.07.17 делаем корректировку, снимаем нн на неплательщика, регистрируем ее уже только 16.08.17, и нн новую выписываем на плательщика НДС от 25.07.17 и регистрируем 16.08.17. Вопрос - новую нн на плательщика НДС от 25.07.17, зарегистрированную 16.08.17 и корректировку от 25.07.17 зарегистрированную 16.08.17 включаем в Декларацию за июль? Прошу прощения может за глупый вопрос, просто ни разу не сталкивалась с такой ситуацией. Заранее спасибо за помощь.