Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Переплата по НДС после уточненки | 05 вересня, 2017 10:15 |
Re: Переплата по НДС после уточненки | 05 вересня, 2017 12:01 |
Re: Переплата по НДС после уточненки | 05 вересня, 2017 12:17 |
Quote
Р.В.
Нет, сейчас минусовая уточненка не ложится в карточку
Вы должны минусовую уточненку отразить в декларации за тот период, в котром подали уточненку
учесть минус в счет текущих обязательств
строка 16.2 деки
Re: Переплата по НДС после уточненки | 06 вересня, 2017 06:17 |
Quote
up_s
...
После подачи уточняющих он зависнет в переплате?
Как его вытащить от туда - на счет СЕА обратно или в счет уплаты будущих платежей, кто то сталкивался в ближайшее время? Как действовать?
Re: Переплата по НДС после уточненки | 06 вересня, 2017 06:20 |
Quote
up_s
...
Т.е. я в сентябре подаю уточняющие (у меня за май и июнь будут) и, как раньше, не подаю уточняющий к июльской деке что бы від"ємне значення провести по всем декам (у меня июль тоже від"ємне значення, оно увеличится в результате подачи деки) ....
Re: Переплата по НДС после уточненки | 06 вересня, 2017 07:21 |
Quote
natalka_lQuote
up_s
...
Т.е. я в сентябре подаю уточняющие (у меня за май и июнь будут) и, как раньше, не подаю уточняющий к июльской деке что бы від"ємне значення провести по всем декам (у меня июль тоже від"ємне значення, оно увеличится в результате подачи деки) ....
Ви за липень 2017 мали би подати УР лише у випадку якби Вам УР за травень-червень впливали би на сплату липня 2017-го. А Вам не впливають - бо у Вас і так відємне значення.
Re: Переплата по НДС после уточненки | 06 вересня, 2017 10:34 |
Re: Переплата по НДС после уточненки | 06 вересня, 2017 12:40 |
в 16.2 відображається лише + (збільшення) або - (зменшення) залишку від'ємного значення але не 18 рядка!Quote
Р.В.
...
в деку за сентябрь перетягиваете данные из деки за август, и отдельной строчкой показываете уточненки
я написала выше строку
Re: Переплата по НДС после уточненки | 06 вересня, 2017 12:43 |
напишіть конкретні цифри. 18-ий рядок в травні, черні і на скільки зменшуєте за рез.УР.Quote
up_s
...
Але я хочу щоби відємне значення зменшило мені суму до сплати за вересень, мені тоді серпень подати з даними липня, а у вересні зплюсувати від'ємне значення по 2м УР та серпневій деці?
Суми не маленькі, малої суми для перевірки немає
Re: Переплата по НДС после уточненки | 06 вересня, 2017 14:31 |
Quote
Р.В.
уточненки ложаться в тот период, в котором они сданы
поэтому в деку за август перетягиваете данные, которые показаны в деке за июль, без учета уточненок
сдаете уточненки сейчас
в деку за сентябрь перетягиваете данные из деки за август, и отдельной строчкой показываете уточненки
я написала выше строку
Re: Переплата по НДС после уточненки | 06 вересня, 2017 14:32 |
18 рядок травень - 6000 грнQuote
natalka_lнапишіть конкретні цифри. 18-ий рядок в травні, черні і на скільки зменшуєте за рез.УР.Quote
up_s
...
Але я хочу щоби відємне значення зменшило мені суму до сплати за вересень, мені тоді серпень подати з даними липня, а у вересні зплюсувати від'ємне значення по 2м УР та серпневій деці?
Суми не маленькі, малої суми для перевірки немає
Re: Переплата по НДС после уточненки | 07 вересня, 2017 05:58 |
Ну у нас з Вами різні поняття про великі цифри ))))Quote
up_s
...
18 рядок травень - 6000 грн
18 рядок червень 400 грн
уточнююча за травень - 15 000 грн зменш зобов.
уточнююча за червень - 2 000 грн зменш зобов.
Re: Переплата по НДС после уточненки | 07 вересня, 2017 06:11 |
Quote
natalka_lНу у нас з Вами різні поняття про великі цифри ))))Quote
up_s
...
18 рядок травень - 6000 грн
18 рядок червень 400 грн
уточнююча за травень - 15 000 грн зменш зобов.
уточнююча за червень - 2 000 грн зменш зобов.
Якщо коротко: у Вас до сплати було за 2 місяці 6400 (6000+400), а зменшите ПЗ всього за 2 місяці на 17000 (15000+2000).
Тоді, за рез. уточнень 6400 має зявитись на рахунку в СЕА, а 10600 (17000-6400) відобразиться в рядку 16.2 деки за вересень 2017 року.
Відкрийте бланк УР і спробуйте заповнити - думаю зрозумієте все самі. Зверніть увагу на рядок 18.2. Коли будете заповнювати УР за червень то в р.16.1 вже нада відобразити 9000 з 21-го рядка УР за травень. В результаті у Вас в УР за червень в 21 рядку в графі 6 має вийти - 10600. От її і покажете в 16.2 в деці за вересень 2017-го. А 6400 шукайте на рахунку в СЕА (ну логічно що вони там мають бути після заповнення рядків 18.2 в УР).
Re: Переплата по НДС после уточненки | 07 вересня, 2017 06:20 |
Re: Переплата по НДС после уточненки | 07 вересня, 2017 07:06 |
Quote
Gorgona_uk17
Хочу дати і свій глек на капусту . Яущо у вас є переплата у бюджет, без листа а ДФС на повернення на електр. рах кошти ніхто не повертає. Подала уточнюючу 26,07,17 - кошти (так як реєстри подають за 5 днів в ДК) - списали 26,07,1 7(це вони швидко уміють робити) утворилась переплата, яку повертають тільки на СЕА згідно листа не швидше 20 днів.Так що майте на увазі це, тому що в бюджеті кошти переплати -МЕРТВІ (в рахунок слідуючої деки ви використати їх не можете згідно ПКУ), тільки повернути а СЕА, де вони знову автоматично спишуться по слідуючій деці ( якщоваона до сплати).
Re: Переплата по НДС после уточненки | 12 вересня, 2017 13:38 |
Re: Переплата по НДС после уточненки | 12 вересня, 2017 16:18 |
Ну на такі питання навіть відповідати не хочетьсяQuote
up_s
Подала уточненку (сняла излишние обязательства - лишняя нн была в мае зарегистрирована), звонит инспектор и говорит что надо было исправление ошибок отразить в августе, подавайте уточненку к уточненке и платите штраф 3%
Хотя везде читаю инфо про то, что безосновательно выписанные документы не включаются в деку и такие исправления только через уточнение прошлых периодов.
Как быть?
Re: Переплата по НДС после уточненки | 12 вересня, 2017 16:19 |
Re: Переплата по НДС после уточненки | 12 вересня, 2017 17:47 |
Re: Переплата по НДС после уточненки | 13 вересня, 2017 07:35 |
Якщо правильно інспектору все розказати - то ніякого акта і не буде.Quote
up_s
... Подам еще и за июнь уточненку и буду ждать акт...
Де "висят"? на старому особовому рахунку? В якому документі це бачите? Просто вони навіть в теорії не можуть відразу з'явитись не рахунку в СЕА, так як податкова має дати уточнюючі реєстри в казначейство - там вроді 3 робочих дня в них є для цього. Ви запит J1302301 робили? Коли подавали УР?Quote
up_s
... На сеа не зявилися, висят как переплата. ...
Якого "заявления"? Не спішіть нічого писати про повернення з бюджетного на електронний рахунки. Потрібно спочатку подивитись де що міняється. Тому що там є проблеми з реєстраційною сумою (при перекидці).Quote
up_s
Думаю после заявления только появятся в сеа
Re: Переплата по НДС после уточненки | 13 вересня, 2017 07:40 |
Quote
natalka_lЯкщо правильно інспектору все розказати - то ніякого акта і не буде.Quote
up_s
... Подам еще и за июнь уточненку и буду ждать акт...Де "висят"? на старому особовому рахунку? В якому документі це бачите? Просто вони навіть в теорії не можуть відразу з'явитись не рахунку в СЕА, так як податкова має дати уточнюючі реєстри в казначейство - там вроді 3 робочих дня в них є для цього. Ви запит J1302301 робили? Коли подавали УР?Quote
up_s
... На сеа не зявилися, висят как переплата. ...Якого "заявления"? Не спішіть нічого писати про повернення з бюджетного на електронний рахунки. Потрібно спочатку подивитись де що міняється. Тому що там є проблеми з реєстраційною сумою (при перекидці).Quote
up_s
Думаю после заявления только появятся в сеа
Re: Переплата по НДС после уточненки | 13 вересня, 2017 08:08 |
Quote
up_s
...
Поки бачу корегування в кабінеті у розрахунках з бюджетом
З приводу пояснень і акта, можливо що й не буде його- це було б чудово, але тут ще питання як відобразить цю операцію покупець - боюсь що вони покажуть коригування в серпневій деці а не через уточнюючий (вони неправомірно включили в податковий кредит безпідставні податкові). Тоді на основі розбіжностей чи не буде позапланова? Чи я занадто переживаю?
Re: Переплата по НДС после уточненки | 13 вересня, 2017 08:18 |
РК складені серпнем і зареестровані покупцем у вересні.Quote
natalka_lQuote
up_s
...
Поки бачу корегування в кабінеті у розрахунках з бюджетом
З приводу пояснень і акта, можливо що й не буде його- це було б чудово, але тут ще питання як відобразить цю операцію покупець - боюсь що вони покажуть коригування в серпневій деці а не через уточнюючий (вони неправомірно включили в податковий кредит безпідставні податкові). Тоді на основі розбіжностей чи не буде позапланова? Чи я занадто переживаю?
Ви з початку не правильно поставили питання.
Ви ж скрізь питали що буде з переплатою, а про те, в зв'язку з чим УР маєте подати і чому завищені зобов'язання не розповідали.
Да, якщо будуть розбіжності - то в податкової буде більше питань.
А як Ви так взагалі вирішуєте подавати УР і щось знімати не узгодивши попередньо дії з покупцем? Ви ПН безпідставно виписали? Але ж Ви її і зареєстрували? у Вас реєстраційна сума на цю суму зменшилась? А тепер просто не включаєте в деку? Пофіг що вона (реєстраційна сума) так і не відновиться? Потрібно було б домовитись з контрагентом, можливо скласти РК (щоб відновити реєстраційну суму), домовитись щодо одночасного відображення або не відображення цих ПН і РК в деклараціях.
Re: Переплата по НДС после уточненки | 14 вересня, 2017 12:12 |
там якраз таки не одинQuote
up_s
...По ст. 50 тільки один спосіб виправлення помилок - подача УР до відповідного періоду
В них напевно після подання УР, зобов'язання до сплати збільшиться - тому й не хочуть.Quote
up_s
... Вони спочатку хотіли подавати УР а тепер, коли і ми подали УР, хочуть у складі поточної деки відображати помилки минулих періодів...
Re: Переплата по НДС после уточненки | 14 вересня, 2017 12:18 |
Quote
natalka_lтам якраз таки не одинQuote
up_s
...По ст. 50 тільки один спосіб виправлення помилок - подача УР до відповідного періодуВ них напевно після подання УР, зобов'язання до сплати збільшиться - тому й не хочуть.Quote
up_s
... Вони спочатку хотіли подавати УР а тепер, коли і ми подали УР, хочуть у складі поточної деки відображати помилки минулих періодів...
Для Вас особисто, враховуючи позицію Вашого інспектора, було б краще якби вони зробили б так як і Ви. Але нічого критичного: не зроблять, то і не зроблять...
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua