Здравствуйте! Помогите разобраться. Подала Деку по НДС за август, но выяснилось, что одну н/н зарегила ошибочно не тому покупателю. Ошибочному покупателю отправила РК- они уже задекларировали мой ошибочный НК, но обещали пересдаться, зарегить РК и уже в сентябрьской Деке его отразить. Т.о на сейчас мне НДС не вернулся. Правильному покупателю сегодня регистрирую с опазданием н/н от 30.08 и выходит, что мои НО по этой н/н в августе задвоились. Мне надо до завтра подать Звитну нову с задвоиным НО по этой н/н (ошибочному покупателю и правильному), заплатить в бюджет и потом в сентябре показать РК ошибочного покупателя??? Или подождать регистрацию РК покупателем и до списания средств в бюджет подать уточненку за август? Но в таком случае по состоянию на 20-е я недопокажу НО... Чёт не разберусь. Спасибо за подсказки.