07.07 виписала податкову накладну на неплатника. відобразила її в декларації за липень. нещодавно вияснилось, що не платник оказався платником. уже у вересні відповідно зі штрафом зареєструвала нову податкову накладну від 07.07. на платника. і цією ж датою зробила коригування на неплатника. Що робити з декларацією? Уточнити - неплатник +платник і вийти по нулях. ? А в якому періоді показати коригування пз? виходить що дата 07.07. а реєстрація у вересні. Підскажіть будь ласка.
Тобто роблю -неплатник + платник. А коригування на неплатника показую в періоді реєстрації тобто в вересні, в декларації за вересень? Хоч дата документа 07.07. Вірно?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.