У вересні, жовтні, листопаді були виписані пн на неплатника. У грудні виявили помилку, зробили рк на анулювання пн на неплатника і зареєстрували нові пн на платника. За вересень, жовтень, листопад подали уточнюючий+д.5, а саме змінусували рядок неплатника і додали платника, тобто нульові. Подзвонила в податкову, лягла звітність добре. Зробили декларацію за грудень, де не включили рк, тому що вони робили мінусовий підсумок (в реальності ні). І тут же в кабінеті вилізла сума перевищення і зняло рег.ліміт в мінус. Як це все виправити, і що зробили не так? Дуже дякую