Коллеги помогите.
Есть две ТОВки:
1. Первая зарегина в апреле, как платильщик единого налога-3гр., сразу подали заяву на НДС. С 1-го июля стали платильщиками НДС и налога на прибыль. По данной организации сдала отчет за 2-кв(дека по единому налогу), с июля сдаю по ней Деку по НДС. В кабинете "платника" по данной организации указано,что "анульовано" як платник єдиного податку с 01.07.2020г.
Вопрос. Нужно ли сдавать деку по единому налогу за 3 кв, если "анульовано"?
2. Вторая зарегина в июне как платильщик единого налога-3гр., тоже с переходом на общую(НДС), но с 01.08.2020г. Оборотов по дебету до 01.08. по ней не было. И с 01.08 пошли деки по НДС.
Вопрос тот-же нужно ли сдавать по ней деку по единому налогу за 3-й кв?
3. И еще если сдавать деки за 3-й кв, нужно ли где-то показывать инфу, что перешли на другую систему налогообложения.
Извините что сумбурно, закрывала только ФОПы.
Спасибо.