Уважаемые коллеги! Подскажите, кто как делал? У меня был возврат поставщику части товара, корректировка июнь. Я сумму НДС ставлю с минусом в сроку 16 и заполняю Додаток №1. А вот с Додатком №5 как быть: не включать в него эту корректировку, или включать с минусом. Я с клоняюсь к не включать?! Как правильно? С ув.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.