Подскажите пожалуйста разобраться. Сталкиваюсь впервые.
получены розрахунки корыгування к налоговой накладной за июль месяц. Директор принял их и подписал ещё в июле, а привёз только сейчас. В июле отчёт был сдан пустой, т.к. оборотов небыло и об этих розрахунках я ничего незнала. Как и в каком отчёте теперь подавать корыгування, где об этом почитать ( читать слишком много нет времени, т.к. в декрете). Поэтому просьба если можно, то где чётко об этом написано и чтобы было понятно.
Заранее всем благодарна.