КОЛЛЕГИ! Такой вопрос. При приобретении товара от неплательщика НДС в реестре делаю запись "Придбання товарів без ПДВ" и в деке по НДС заношу в стр. 11.11. Вопрос. При возврате товара этому поставщику- неплательщику НДС, как я должна отразить сумму возврата в реестре и в декларации?
Это меня заклинило по полной :-) :-) :-) на счет строки 10. :-) Сейчас даже и не знаю почему такое написалось! :-) А вот написанные 11.11, почему-то воспринялось как вроде человек двумя единицами хотел указать двойку! :-) Поэтому и задался вопрос в льготируемых операциях. Мда, не зря говорят, что ночью надо спать! :-)
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.