Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Возврат товара неплательщику НДС

Відправлено користувачем Xelenyshka 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
КОЛЛЕГИ! Такой вопрос. При приобретении товара от неплательщика НДС в реестре делаю запись "Придбання товарів без ПДВ" и в деке по НДС заношу в стр. 11.11. Вопрос. При возврате товара этому поставщику- неплательщику НДС, как я должна отразить сумму возврата в реестре и в декларации?
Почему задействована 11 сторка, а не 10 ? Вы приобретали для ЛЬГОТИРУЕМЫХ операций?
Льготированные попадают в 11.2


Это меня заклинило по полной :-) :-) :-) на счет строки 10. :-) Сейчас даже и не знаю почему такое написалось! :-)
А вот написанные 11.11, почему-то воспринялось как вроде человек двумя единицами хотел указать двойку! :-) Поэтому и задался вопрос в льготируемых операциях.
Мда, не зря говорят, что ночью надо спать! :-)
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00026899999999996