Добрый день. ООО зарегистрировано 08.2010, регистрация плательщиком НДС 09.2010. Декларация НДС была сдана за 10.2010, и было заявлено минусовый НДС в стр.22.2. В следующей декларации за 11.2010 сохраняется минусовый НДС. Теперь сумма с стр.22.2 переходит в стр.23.1; 24; 25.2.? Правильно ли я делаю? Какие додатки подать. Суммы все оплачены Спасибо. С ув.Елена.
Ви не маєте права переносити до 24 та 25.2. Результат зносите тільки в 26 рядок. 25.2 це бюджетне відшкодування. А ви, як новостворений, на нього не маєте права.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.