Нам віддали податкову накладну в грудні за листопад, за листопад ми вже відзвітувалися, але суму по накладній не відобразили, так як її не було на руках, як нам тепер її відобразити?
і на суму в податковій накладній ми зменшуємо плдаткове зобовязаня, це не буде помилкою при проведені перевірки. А які це Операції з придбання з ПДВ, які не надають права формування податкового кредиту ( додаток 5 розділ 2)?
я не правильно сформувала питання " на суму в податковій накладній ми зменшуємо податкове зобовязаня, це не буде помилкою при проведені перевірки" виправляюся: в бюджет нам потрібно сплатити суму ПДВ за грудень, яка буде зменшена на суму, яка вказана податковій накладній за листопад, чи це не буде помилкою?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.