Подскажите пожалуйста, в мае был импорт и в декларации по ПДВ за май забыли отобразить эту ВМД в налогом кредите. Можно ли ее отобразить в НК в Декларации за июнь или нужно делать уточненку? или как можно исправить эту ошибку?
я думаю, что надо сделать уточняющий расчет НДС за май месяц и обязательно ( Х ) как приложение к июньской декларации тогда в июне импортный НДС за май зачтется и будет отражен как и положено в мае
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.