Доброго ранку! Підкажіть, будь ласка. Чи вірна така ситуація? Коли в 1С я формую Головну книгу по рахунку ПДВ, то документ який формує журнал проводок від постачальника Податкова накладна, а від нас Видаткова накладна.
На мою думку, від нас також має бути Податкова накладна. Через те, що тільки вона надає право Податкового зобов*язання.
Чекаю на Ваші відповіді і поради!
Дякую!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Олена