Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

начисление амортизации 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)

Відправлено користувачем fishman 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
"Бухгалтерия для Украины", редакция 1.1.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2005-2009 (1.1.17.3)

Подскажите как начислить в аммортизацию.
ОС оприходовал на 1521
потом документом "ввод в эксплуатацию" ввожу в эксплуатацию.
Посмотрел по демо-версии, начисляют по документу "закрытие месяца". по кредиту 131
У меня вроде бы тоже начисляется но в регламентируемый отчет "декларация по прибыли" в додаток к 1 непопадает.
Подскажите пжс, что я деляю не правильно?
А Вы когда считали амортизацию в "Закрытии месяца", галочку по налоговому учету ставили?
программа выдает ошибку.


Повторение операции Начисление амортизации ОС (НУ)
Повторение операции Начисление амортизации НМА (НУ)


Начислять амортизации по налоговому учету нужно вводить раз в квартал. В конце квартала, значит Вы уже начисляли амортизацию по налоговому учету. Если Вы вводите основное средство в 3 квартале то на него амортизация не будет начисляться в налоговом учете.
фирма открылась в октябре, закрываю октябрь убрал "галочки" Начислять амортизации по налоговому учету- выдало такую ошибку.

Учет затрат для организации ведется с использованием только 9 класса счетов.
Коэффициент материальной составляющей в готовой продукции, полуфабрикатах и в незавершенном
производстве полагается равным 1

а декабре поставил все галочки по налоговому учету выдало другую ошибку

Повторение операции Переоценка валютных средств (НУ)
Повторение операции Расчет материальной составляющей продукции (НУ)
Повторение операции Формирование остатка незавершенного производства (НУ)
Повторение операции Распределение суммы улучшения ОС (НУ)
Повторение операции Списание стоимости выбывших групп ОС (НУ)
Повторение операции Нормирование расходов на рекламу (НУ)
Повторение операции Нормирование расходов на гарантийный ремонт (НУ)
Повторение операции Нормирование расходов на ГСМ (НУ)
Повторение операции Нормирование расходов на страхование (НУ)
Повторение операции Нормирование расходов на страхование (НУ)
Повторение операции Распределение ТЗР (НУ)
А может в октябре , ноябре ничего не нужно закрывать по налоговому учету?

И только в декабре закрыть все по налоговому учету.
fishman Автор строк:
-------------------------------------------------------
> А может в октябре , ноябре ничего не нужно
> закрывать по налоговому учету?
>
> И только в декабре закрыть все по налоговому
> учету.


Вы правильно думаете))
а что делать с этой ошибкой?

Учет затрат для организации ведется с использованием только 9 класса счетов.
Коэффициент материальной составляющей в готовой продукции, полуфабрикатах и в незавершенном
производстве полагается равным 1
где это можно поменять в сервисе по "предприятиие"
fishman Автор строк:
-------------------------------------------------------
> а что делать с этой ошибкой?
>
> Учет затрат для организации ведется с
> использованием только 9 класса счетов.
> Коэффициент материальной составляющей в готовой
> продукции, полуфабрикатах и в незавершенном
> производстве полагается равным 1


Что то с производством намудрили. Но так сложно понять. Можете рассказать как вы производственные операции у себя отображаете?
Я впринципе новичок в 1С 8. Так что особо не знаю что я тут намудрил, плюс до меня был бух и он мудрил с программой до меня.
Предприятие занимается только оптовой торговлей.
Если Вам не сложно подскажите где и что мне поменять.
ну все ясно - пройдіть курси, це вам порада

__________________________________________

У кождого в руках тяжкий залізний молот,
І голос сильний нам згори, як грім, гримить:
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить."
не в курсах дело. Или Вы, Капитошка, досконально знаете где какой флажок поставить в 1с8?
fishman, це порада від добра, а не від злорадства.

а про галочки - можемо позмагатися winking smiley

__________________________________________

У кождого в руках тяжкий залізний молот,
І голос сильний нам згори, як грім, гримить:
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить."
Если идет сообщения по поводу производства (незавершенного, затрат, и т.д.) - это значит, что есть учет по 20, 23, 26, 25, 91 сч. Проверьте. Если только торговля - точно есть 91-й. Если есть - нужно думать дальше. Наш бухгалтер затраты списывает на 93-й сч. (тоже торговля), только чтобы обойти вышеуказанные. Не знаю, правильно ли с точки зрения бух. учета, но вроде проблем не было.
Относительно рекламы, ГСМ, страхование, гарант.ремонт: если у вас их не было, есть ли смысл по ним закрывать период?
Нет. Учета по указанным счетам нет. А затраты: реклама, транспортные перевозки, аренда - веду по 92 счету.
а смысл закрывать есть. Другого способа же начислить аммортизацию нет
fishman Автор строк:
-------------------------------------------------------
> а что делать с этой ошибкой?
>
> Учет затрат для организации ведется с
> использованием только 9 класса счетов.
> Коэффициент материальной составляющей в готовой
> продукции, полуфабрикатах и в незавершенном
> производстве полагается равным 1

Эта ошибка выскакивает по причине того, что используется только 9 класс счетов и при проведении в Закрытии месяца стоит признак "Расчет материальной составляющей продукции". Это связано с тем, что для расчета этого коэффициента системе необходимо чтобы использовался еще 8 класс счетов, тогда она его сможет посчитать. Формула расчета коэффициента = ((Оборот Д-т 23 К-т 80 + Оборот Д-т 23 К-т 91)*(Оборот Д-т 91 К-т 80 / Оборот Д-т 91 К-т (80, 81, 82, 83, 84, 85)))/Оборот Д-т 23 К-т (80, 81, 82, 83, 84, 85, 91) я ее взял [www.dtkt.com.ua] . И при заполнении декларации о прибыли будет выдаваться точно такая ошибка(предупреждение). Ошибка не как не зависит от внесенных данных в базу. Если вы не используете производство то на предупреждение не обращайте внимание.
Ок. Спасибо по начислению аммортизации(сч131) все нормально.Но для того чтобы правильно считала амортизацию, основные средства нужно в 1С "вводить в эксплуатацию" последним днем квартала, в котором они были приобретены.

Вопрос. А уменьшение стоимости основных средств по Кт 104 счету произойдет после "закрытия месяца декабря"?
fishman Автор строк:
-------------------------------------------------------
> Ок. Спасибо по начислению аммортизации(сч131) все
> нормально.Но для того чтобы правильно считала
> амортизацию, основные средства нужно в 1С "вводить
> в эксплуатацию" последним днем квартала, в котором
> они были приобретены.
>
> Вопрос. А уменьшение стоимости основных средств
> по Кт 104 счету произойдет после "закрытия
> месяца декабря"?


Нет. С какого перепугу. На 104 всегда будет висеть стоимость начальная ОС. Она только закроется при списании основного средства.
По бухгалтерии амортизацию нужно считать каждый месяц, по налоговому учету раз в квартал.
Спасибо. Открыли мне глаза на бух учет. smiling smileywinking smiley
fishman Автор строк:
-------------------------------------------------------
> Спасибо. Открыли мне глаза на бух учет. smiling smileywinking smiley


НЗЧ. Учите бух учет))
я сделала операцию ввод остатков по ОС (31.01.11). Затем закрываю месяц январь, февраль, а амортизация не начисляется, не подскажите в чем ошибка
В январе амортизации не должно быть, а в феврале должна быть. Вы закрытие месяца делаете с признаком "Начислять амортизацию" по БУ ? В налоговом только с следующего квартала.
при початкових залишках на наступний місяць амортизація має нараховуватися, тобто в лютому

__________________________________________

У кождого в руках тяжкий залізний молот,
І голос сильний нам згори, як грім, гримить:
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить."
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.000454