Чем дальше в лес - тем толще...
В целом, проблема такая: при расчетах через казначейство нужны заказ покупателя, счет, накладная - одним числом (тем, когда пришел заказчик).
Товар же будет произведен позже. Соответственно, сразу провести документ реализации просто так нельзя.
Моя цель - избавиться от необходимости "подбора" даты Отчета производства за смену перед уже введенной, распечатанной и отданной клиенту накладной на реализацию.
Вижу единственный выход - в ордерной схеме.
Представляю так: пишу приходный ордер на товар, товар "появляется". Пишу реализацию с пометкой "по ордеру", она естественно проводится только по УУ.
Делаю отчет производства за смену. Товар появился в натуре.
Потом делаю расходный ордер на основании реализации.
И теперь непонятно - где взяться проводкам реализации по БУ и НУ?
Помогите, как правильно все делать?