Подскажите, если кто сталкивался, порядок действий в 1с (Бух8.2):
Ситация такая:
В декабре во входящей налогой был неправильно указан ИНН поставщика. Была уже успешно сдана декларация за декабрь и за январь.
Вопрос: как сейчас в 1с сформировать уточняющий расчет по НДС? Вся отчетность в 1с заполнялась автоматически, всё настроено и заполняется правильно.
Какие галочки и периоды (в налоговых?) и где что нужно проставить, или сделать, чтоб автоматически заполнился уточняющий отчет по НДС (и какие в нем периоды надо указать - в самом отчете-уточненке).
Напишите, пожалуйста, по шагам, кто знает, первый раз с этим сталкиваюсь...
Спасибо