Спасибо) сто лет не вела едикщиков, когда- то до 15-го подавать нужно было обязательно. И ещё вопрос - 2 гр за 2013 два отчёта - по доходам и ЕСВ , так? до какого срока?
Отчет по 1ДФ подается не только по наемным работникам. Если в отчетном квартале вы закупали товар (именно была произведена оплата за товар) у ФЛП, то всех таких ФЛП вы вносите в отчет 1ДФ. Только если по наемным работникам код "15", то по ФЛП код "42". Если за квартал таких выплат не было, то не подаете (или подаете с прочерками, уточните)
Quote ellit20 Отчет по 1ДФ подается не только по наемным работникам. Если в отчетном квартале вы закупали товар (именно была произведена оплата за товар) у ФЛП, то всех таких ФЛП вы вносите в отчет 1ДФ. Только если по наемным работникам код "15", то по ФЛП код "42". Если за квартал таких выплат не было, то не подаете (или подаете с прочерками, уточните)
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.