Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Частны предприниматель на общей системе. Заполнение книги доходов и расходов

Відправлено користувачем Бука 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 2 з 3    Сторінки: Попередні123Наступна
Подскажите,пожалуйста,можно ли ФОП на ОС относить в затраты квартальные авансовые платежи по налогу с чистого дохода /18%/ в 2016 г. и ЕСВ за себя с того же чистого дохода.
Quote
artur2013
Подскажите,пожалуйста,можно ли ФОП на ОС относить в затраты квартальные авансовые платежи по налогу с чистого дохода /18%/ в 2016 г. и ЕСВ за себя с того же чистого дохода.
НДФЛ - всегда было нельзя, ЕСВ в этом году нет обязанности платить авансом
Quote
Kisulya
Quote
artur2013
Подскажите,пожалуйста,можно ли ФОП на ОС относить в затраты квартальные авансовые платежи по налогу с чистого дохода /18%/ в 2016 г. и ЕСВ за себя с того же чистого дохода.
НДФЛ - всегда было нельзя, ЕСВ в этом году нет обязанности платить авансом
А якщо по своїй ініціативі заплатили (щоб потім по результату року менше заплатити), цю суму у витрати як?? ставимо чи все таки ні???


Quote
iryna12
Quote
Kisulya
Quote
artur2013
Подскажите,пожалуйста,можно ли ФОП на ОС относить в затраты квартальные авансовые платежи по налогу с чистого дохода /18%/ в 2016 г. и ЕСВ за себя с того же чистого дохода.
НДФЛ - всегда было нельзя, ЕСВ в этом году нет обязанности платить авансом
А якщо по своїй ініціативі заплатили (щоб потім по результату року менше заплатити), цю суму у витрати як?? ставимо чи все таки ні???
Если речь про ЕСВ "за себя", и если Вы платите авансом за 2016 год - то ставим на затраты.
Мой ФОП тоже платит ежемесячно авансом ЕСВ "за себя", у него пенсия на носу.smiling smiley И я аккуратно пишу все эти ЕСВы на затраты.
Quote
nikon
Quote
iryna12
Quote
Kisulya
Quote
artur2013
Подскажите,пожалуйста,можно ли ФОП на ОС относить в затраты квартальные авансовые платежи по налогу с чистого дохода /18%/ в 2016 г. и ЕСВ за себя с того же чистого дохода.
НДФЛ - всегда было нельзя, ЕСВ в этом году нет обязанности платить авансом
А якщо по своїй ініціативі заплатили (щоб потім по результату року менше заплатити), цю суму у витрати як?? ставимо чи все таки ні???
Если речь про ЕСВ "за себя", и если Вы платите авансом за 2016 год - то ставим на затраты.
Мой ФОП тоже платит ежемесячно авансом ЕСВ "за себя", у него пенсия на носу.smiling smiley И я аккуратно пишу все эти ЕСВы на затраты.
Дякую за відповідь!
Доплату згідно звіту за 2015 рік ми кинули до 09,02,2016.

А зараз ідемо мова просплати у 2016 році авансів. Не розумію ми повинні їх сплачувати???? Дзвонила в податкову, сказали що ні, так так чи ні????
І якщо ні, але ФОП сплатить сам ,по своїй ініціативі (щоб було менше по результатам року), виходячи з порахованого ЧД за 1 квартал 2016(вказаний в книзі дох. та вит.)*22% - дану сума ЄСВ можна буде включити у витрати????
Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування
177.4. До переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать:
...................................
177.4.3. суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом;
Quote
nikon
Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування
177.4. До переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать:
...................................
177.4.3. суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом;
Дякую!!
Quote
nikon
Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування
177.4. До переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать:
...................................
177.4.3. суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом;
а не думаете ли вы, что из-за отсутствия необходимости уплаты авансовых ЕСВ в "у розмирах и порядку,встановлених законом", будут снимать с расходов?
Quote
Kisulya
Quote
nikon
Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування
177.4. До переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать:
...................................
177.4.3. суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом;
а не думаете ли вы, что из-за отсутствия необходимости уплаты авансовых ЕСВ в "у розмирах и порядку,встановлених законом", будут снимать с расходов?
А підкажіть будь ласка, це стосується тільки 2016 року, чи все таки аванси сплачені в 2015 році також викинуть з витрат 2015 року???
Quote
iryna12
Quote
Kisulya
Quote
nikon
Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування
177.4. До переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать:
...................................
177.4.3. суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом;
а не думаете ли вы, что из-за отсутствия необходимости уплаты авансовых ЕСВ в "у розмирах и порядку,встановлених законом", будут снимать с расходов?
А підкажіть будь ласка, це стосується тільки 2016 року, чи все таки аванси сплачені в 2015 році також викинуть з витрат 2015 року???
В 2015 - все ок
Quote
Kisulya
Quote
nikon
Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування
177.4. До переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать:
...................................
177.4.3. суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом;
а не думаете ли вы, что из-за отсутствия необходимости уплаты авансовых ЕСВ в "у розмирах и порядку,встановлених законом", будут снимать с расходов?
Уже думала над этим нюансом.
Но тогда получается полный маразм:
- если в 2016 году нельзя относить на затраты авансовые платежи по ЕСВу за 2016-й же год(кстати, прямого запрета в законе нет!!!), то тогда оплату ЕСВа по результатам 2016-го года в 2017-м году ТЕМ БОЛЕЕ НЕЛЬЗЯ ОТНОСИТЬ НА ЗАТРАТЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>grinning smiley< Потому что не выполняется условие ///безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів/// !!! Ну, и сейчас же так же.....
Вот такая ерунда, малята !eye rolling smiley
загальна система. дохід отримано 25.10.15- 2000грн. оплачено за отриманий товар 20.11.15- 1500. я правильно розумію жовтень дохід 2000, а в листопаді збиток 1500грн?????????????
А чого збиток - витрати просто - чи доходу не було
в листопаді?!?!?!



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
чи маю право віднести ці витрати 1500грн оплачені 20.11.15 на 25.10.2015р.,так як ці витрати прямо пов,язані з отриманим доходом 25.10.15. підскажіть будь-ласка?????????????????????????????????????????
Quote
svetunja
чи маю право віднести ці витрати 1500грн оплачені 20.11.15 на 25.10.2015р.,так як ці витрати прямо пов,язані з отриманим доходом 25.10.15. підскажіть будь-ласка?????????????????????????????????????????

Нет,не можете.Кассовый метод!!!!!!По такому принципу у ФОПа формируются доходы и расходы.Более того,если у Вас в ноябре небыло дохода,а один расход-то и реультат за месяц будет"0",а не убыток 1500грн.И если Вы планировали, что этот убыток уменшит годовой доход на 1500грн.,то это не так.На годовоЙ ЧД он не повлияет,так как за месяц рез-т нужно писать "0".Минус никогда не пишется

Поправьте меня уважаемые коллеги,если я ошибаюсь.По крайней мере такие консультации даёт наша местная ГНИ.
У ФОП на общей системе "сложилось" так, что расходов на нём много (аренда, коммунальные за торговую точку), а доходов нет или почти нет (очень мало, единоразовые). Подскажите пожалуйста - как правильно заполнять книгу - ставлю большие расходы по датам оплаты, малюсенькие доходы по датам поступления - А В РЕЗУЛЬТАТЕ - огромный минус помесячно??? помогите советом
авансові виплати по єсв за 2016р я можу віднести на витрати в 2016 році.???????????????????підскажіть будь-ласка
Quote
svetunja
авансові виплати по єсв за 2016р я можу віднести на витрати в 2016 році.???????????????????підскажіть будь-ласка
ну вони вже не авансові..але так, можна
Quote
Иногда могу
Вони ж не авансові, а просто за 1-й квартал, правильно?
ага
Quote
nikon
Quote
ulya0505
ФОП на загальній системі ЄСВ за себе платить тільки коли за місяць вийшов плюсовий чистий прибуток чи коли був дохід, незалежно чи вийшов чистий прибуток, чи збиток?
Читаем Закон про ЕСВ :[zakon5.rada.gov.ua]
Розділ III
ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ, ОБЧИСЛЕННЯ
І СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ. РОЗМІР ЄДИНОГО ВНЕСКУ

Стаття 7. База нарахування єдиного внеску

1. Єдиний внесок нараховується:
...........................
2) для платників, зазначених у пунктах 4 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статті 4 цього Закону, - на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому
отримано дохід (прибуток).
А якщо дохід був, але прибутку не було (оренда більша за дохід)
Quote
nikon
Quote
iryna12
Quote
Kisulya
Quote
artur2013
Подскажите,пожалуйста,можно ли ФОП на ОС относить в затраты квартальные авансовые платежи по налогу с чистого дохода /18%/ в 2016 г. и ЕСВ за себя с того же чистого дохода.
НДФЛ - всегда было нельзя, ЕСВ в этом году нет обязанности платить авансом
А якщо по своїй ініціативі заплатили (щоб потім по результату року менше заплатити), цю суму у витрати як?? ставимо чи все таки ні???
Если речь про ЕСВ "за себя", и если Вы платите авансом за 2016 год - то ставим на затраты.
Мой ФОП тоже платит ежемесячно авансом ЕСВ "за себя", у него пенсия на носу.smiling smiley И я аккуратно пишу все эти ЕСВы на затраты.
Тобто, якщо ЄСВ за 2016 платимо авансом в 2016 то пишемо на витрати в день проплати. А,якщо заплатимо (або частину доплатимо) в січні 2017 за 2016 то втрачаємо право на витрати?
Quote
olga680521
Quote
svetunja
чи маю право віднести ці витрати 1500грн оплачені 20.11.15 на 25.10.2015р.,так як ці витрати прямо пов,язані з отриманим доходом 25.10.15. підскажіть будь-ласка?????????????????????????????????????????

Нет,не можете.Кассовый метод!!!!!!По такому принципу у ФОПа формируются доходы и расходы.Более того,если у Вас в ноябре небыло дохода,а один расход-то и реультат за месяц будет"0",а не убыток 1500грн.И если Вы планировали, что этот убыток уменшит годовой доход на 1500грн.,то это не так.На годовоЙ ЧД он не повлияет,так как за месяц рез-т нужно писать "0".Минус никогда не пишется

Поправьте меня уважаемые коллеги,если я ошибаюсь.По крайней мере такие консультации даёт наша местная ГНИ.
Не знаю як щодо товару але взагалі мінус може бути. В нас за 2015 мінус пару тис.Витрати на оренду(документально підтверджені)+собівартість(сер.%нац.) більші за дохід. Викликали в податкову для роз'яснення, все Ок декларація пройшла мінусова.
Quote
mukachevo
Quote
olga680521
Quote
svetunja
чи маю право віднести ці витрати 1500грн оплачені 20.11.15 на 25.10.2015р.,так як ці витрати прямо пов,язані з отриманим доходом 25.10.15. підскажіть будь-ласка?????????????????????????????????????????

Нет,не можете.Кассовый метод!!!!!!По такому принципу у ФОПа формируются доходы и расходы.Более того,если у Вас в ноябре небыло дохода,а один расход-то и реультат за месяц будет"0",а не убыток 1500грн.И если Вы планировали, что этот убыток уменшит годовой доход на 1500грн.,то это не так.На годовоЙ ЧД он не повлияет,так как за месяц рез-т нужно писать "0".Минус никогда не пишется

Поправьте меня уважаемые коллеги,если я ошибаюсь.По крайней мере такие консультации даёт наша местная ГНИ.
Не знаю як щодо товару але взагалі мінус може бути. В нас за 2015 мінус пару тис.Витрати на оренду(документально підтверджені)+собівартість(сер.%нац.) більші за дохід. Викликали в податкову для роз'яснення, все Ок декларація пройшла мінусова.
ОК? Думаю, можна чекати на перевірку..
девочки, подскажите, партию товара получила допустим 1.06, продала часть товара 15/06, делаю запись в книгу 15/06? с чека сумму указываю в графе 2, в графе 6 указываю себестоимость только проданной части? и в гр. 5 указываю реквизиты "чек №100 от 01/06"- так? в строке по дате 15/06, верно?
или я что-то не так понимаю?
дальше, графы 7 и 8 я так поняла можно заполнять даже в дни, когда продаж не было? только гр. 6 в день продажи и только в части проданного товара? так? но в таком случае как заполняется графа 9?
а как заполняется графа 7 - в день выплаты зарплаты и в день оплаты ЕСВ? независимо от факта получения в этот день доходов?
Или графа 9 заполняется раз в месяц, не каждый день? тогда более-менее все сходится.
и совсем глупый вопрос, видимо жара сказывается - кассовый метод - это значит по оплате?
Расходы мы включаем по факту оплаты? допустим аренда - акт 30.06.2016, оплата 01/07/2016 - какой датой вписывать в книгу и что писать в гр. 5???
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 2 з 3    Сторінки: Попередні123Наступна
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00052600000000003