Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Сложилась очень странная ситуация с налоговыми органами, а именно
в декабре 2016 сдала декларацию НДС в 18 строке указала НО, а в 18.1-нет, что повлекло за собой (по мнению налоговой):
не начисление обязательств. 28.12.2016 г. счет СЕА был пополнен на сумму указанных в декларации обязательств.
Все бы ничего, да в начале июля 2017г. звонит инспектор из Белоцерковской ДПИ(мы из Днепра) и говорит, что к ним распределился наш НДС. Просит написать письмо на возврат этих денег на наши реквизиты.
Начали раскуручивать и выяснять.
На данный момент, технически уточненный расчет по НДС не принимается, потому что мы закрыли ЧП в январе 2017 и нас в базе, как налогоплательщика НДС, нет.
С письмом УР принять не могут.
Настаивают на проверке и доначислении штрафных санкций по результатам проверки (тогда все технически начислиться ). Вопрос только -местная налоговая будет проверять или область?
По уточняющему расчету 3% штраф, по проверке максимум 25% озвучили. И наверняка админ штраф присоединят.
Да, я ошиблась в декларации, но р/сч пополнила вовремя.
А налоговики хотят, чтобы я сегодня заплатила на бюджетный р/сч сумму своих НО и написала письмо "с просьбой" проверить фоп, чтобы в результате доначислить НО и штраф.
Что посоветуете? Аргументы? Законы? Просто инфо.
Заранее спасибо за помощь.