Подскажите, пождалуйста, может уже кто-то сталкивался с этим. В реестре выданных налоговых накладных при поставке неплательщику НДС в графе ІПН ставлю "400000000000", вид документа ПНП 02. В квмтанции №1 пишет: "Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.1, №з/п 1: ІПН '400000000000' не був платником ПДВ в березні 2014 (податкова накладна: від 11.03.2014, № 14)"
При этом пришла уже 2 квитанция. Что с этим делать?
Посоветуйте, плиз, что делать...Сдала уже квартальную деку по НДС, все принято, но невнимательно смотрела в новое приложение №5 и забыла там сделать расшифровку услуг банка как приобретение у неплательщика НДС. В реестрах и деке все есть, все указала, там все правильно, всего за квартал около 20 грн, вот эти несчастные несколько сумм и забыла отразить в приложении...как быть? Подать потом уточненку с новым пятым приложением? или сдать опять все как нова звитна? тогда вопрос, что делать с реестрами за квартал...оно ж не примет три реестра сразу без штрафа...или как?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.