Ну если услуги были выполнены 28,02 то и закрывайте этим числомвід Klubnika - Бухгалтерська практика
АУУУУУУ!Вопрос может и тупой,но я уже на грани, что бы переоприходовать по другому курсу импорт за 2 полугодие 2010г.,а он продан. УЖАС!!!!від Klubnika - Бухгалтерська практика
Т.е если они не дают приглашение, делайте протокол встречи сами и попросите чтоб подписаливід Klubnika - Бухгалтерська практика
У меня дирик в Россию мотается.Обязательно требую приглашение-всегда дают.Либо же делаю протокол встречи-всегда подписывают.Правда спрашивают "а Вам зачем?" я им "Так положено,для подтверждения ВР" а они "Ого как у Вас все строго!"від Klubnika - Бухгалтерська практика
Импортеры,ну подскажите хоть кто-то.Проверки еще не было.Очень надо знать.від Klubnika - Бухгалтерська практика
А нам на семинаре сказали, что надо так и писать "Устный договор" и делать ссылку на п.ГКУвід Klubnika - Бухгалтерська практика
Очень важно знать!Интересует мнение налоговой относительно прироста/убыли импортных товаров.С ВР и ВД все понятно,что ГНИ против курсовых разниц и каждый делает либо по закону либо как хочет ГНИ. А вот как они реагируют на остатки товара: склоняются к бух учету П(СБУ)21 или настаивают оприходовать товар по курсу ГТД, даже если были предоплаты?від Klubnika - Бухгалтерська практика
А мне на семинаре в налоговой сказали, что даже если устный договор то прописать обязательно, а рядом ссылку пункта в ГКУ.від Klubnika - Бухгалтерська практика
хотя логически думаю что брать на НДС могу только по строке 028,который я оплатилавід Klubnika - Бухгалтерська практика
мнения разошлись,кто знает наверняка?від Klubnika - Бухгалтерська практика
Может и могла,только не понимаю,что я теперь с этой разницей должна делать,или вообще не должна?від Klubnika - Бухгалтерська практика
В первый раз столкнулась. В ГТД колонка 12 -відомості про вартість, превышает сумму колонки 22+перевозка,на 400 грн.,мне говорят что эту разницу могу взять еще на ндс,помимо 028.Что то мучают сомненья.від Klubnika - Бухгалтерська практика
Marina D.,спасибо за помощь.від Klubnika - Бухгалтерська практика
В ступоре,если человек в отпуске с 1 числа по 24,ему за первую половину выплачивать ничего не нужно?Кстати отпускные за 3 дня до отпуска не платим,выдаем при выплате з/п за месяц Инспектор сказал что за 3 дня это бюджетникам.від Klubnika - Бухгалтерська практика
Спасибо,еще раз. Наклепала приказы по выплате премийвід Klubnika - Бухгалтерська практика
Что з/п устанавливает работодатель,но не меньше мин.з/п. Marina D. подскажите пожалуйста,а если и правда перерасчет,можно будет и налоги сэкономить.Только не могу понять как правильно откорректировать отчеты в безработицу,несчастный и нетрудоспособность?від Klubnika - Бухгалтерська практика
Marina D. спасибочки,но все проще: спд на ед.налоге, люди оформлены по трудовым в центре занятости.думаю что если к отпускным добавлю помощь, то претензий со стороны проверяющих не будет,а даже наоборот,а приказы у единщика не обязательно.как считаете?від Klubnika - Бухгалтерська практика
перерасчет делать не хочу, т.к будет головняк,потому что это по спд а их аж 5 и у каждого в найме работники по которым такие вот ситуации,это кучу отчетов переделать. наверное все таки премии начислить.подскажите как их правильно начислить,тк не делала этого раньше.від Klubnika - Бухгалтерська практика
Как выйти из ситуации, за 24 отпускных дня была начислена еще и з/п!!! и уплачены налоги.Т.е оклад за месяц 1000 грн + отпускные 700 грн!Отчеты сданы налоги уплачены.как быть?від Klubnika - Бухгалтерська практика
Конешна да,программа это делает автоматическивід Klubnika - Бухгалтерська практика
то есть всю не начисленную сумму и оплату указать в отчете за 4 квартал ?від Klubnika - Бухгалтерська практика
Опять в ступоре.З/п и налоги платим во время, поэтому 1 ДФ начислено=выплаченному.А как же правильно в уточненке начислено одно,а выплачено меньше?а потом когда долг погасил наш сотрудник начислено одно, а выплачено больше?или оплату сотрудника не учитываем?від Klubnika - Бухгалтерська практика
Да,как Вы и сказали.+ копию его заявления на соц.льготу.від Klubnika - Бухгалтерська практика
Спасибо Marina D.,вы правы.Звонила в справку ГНИ сказали что штрафы к нам не применяются, но уточненку надо здать.від Klubnika - Бухгалтерська практика
Он пришел в налоговую закрывать чп, ему сказали что по такому то предприятию где он оформлен у него недоплата по подоходному,тк применяли льготу.Сказали пусть предприятие оплатит или вы сами.он пошел в банк и оплатил своими деньгами подоходный налог в квитанции Платник: инициалы сотрудника.від Klubnika - Бухгалтерська практика
Ого,это я должна все учесть с его месячной з/п?від Klubnika - Бухгалтерська практика
Да оплатил сам в сентябре за период март-сентябрь.На сколько я понимаю подоходный оплачен не своевременно и за это могут наложить штраф.Лучше бы я ошибалась.від Klubnika - Бухгалтерська практика
Спасибочки всем!від Klubnika - Бухгалтерська практика
Так а все же кто-то знает как мне посчитать штраф, что бы сразу оплатить?від Klubnika - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua