Деятельности и дохода не было,но так как ЧП было в процессе закрытия все равно нельзя было применять соц.льготувід Klubnika - Бухгалтерська практика
Есть,написанное собственноручно.від Klubnika - Бухгалтерська практика
я так понимаю у меня должна быть уточненка на каждый отчет, т.е за 1,2 и 3, квартал?и еще ,на сколько я знаю за несвоевременную оплату разницы должны еще начислить штраф в зависимости от задержки оплаты,кто то знает как правильно расчитать с-но закону 2181?від Klubnika - Бухгалтерська практика
Проблема такова,что к сотруднику была с марта 2010 года применена соц.льгота.Как оказалось после, он не поставил в известность, что у него не закрыто свое ЧП!В итоге он своими деньгами заплатил недоимку,тк ЧП не хотели закрывать.Теперь думаю,как правильно мне сделать уточненку, чтоб при проверке не начислили штраф?від Klubnika - Бухгалтерська практика
Мы тоже так работали на пред.работе,склада не имели.То что покупали в тот же день и продавали, а если нет то оформляли договорами хранения,была проверка - проблем не было.від Klubnika - Бухгалтерська практика
спасибо,сейчас буду искатьвід Klubnika - Бухгалтерська практика
Директор хочет открыть филиалы в других городах- Розничная торговля мебелью.Понятия не имею с чего начать,как надо будет сдавать консолидированную отчетность и вообще какие нюансы со стороны налоговой?від Klubnika - Бухгалтерська практика
Подскажите кто-нибудь,если СПД на ед.налоге оплата покупателей через р/с то остается 300 тыс грн или 600 тыс.грн? нигде не могу найтивід Klubnika - Бухгалтерська практика
Спачибо,Режиссер, прочтувід Klubnika - Бухгалтерська практика
Не знаю как про бухгалтеров, но у меня директор является и учредителем и спд и директором фирмы на полном рабочем дне, консультировалась с юристами сказали что так можно,хотя что делать с новым НК не знаювід Klubnika - Бухгалтерська практика
"и не забудьте начислить НО по НДС ( письмо ГНАУ №22314/7/16-1517-16 от 20.10.10)" Причем здесь налоговые обязательства? Мы ведь расходы несем за свой счетвід Klubnika - Бухгалтерська практика
Мое мнение соц.льгота только к з/п, так и делаю.с выплатой аванса плачу 15% при выплате з/п подоходный за минусом соц.льготы и 15% от авансавід Klubnika - Бухгалтерська практика
Директор настаивает новогодний корпоратив оплатить по безналу, чтоб иметь ВР и НК. Не знаю как правильно все это оформить.від Klubnika - Бухгалтерська практика
Он предоставил мне акт на выполнение услуг: ИЗГОТОВЛЕНИЕ блокнотов-он считает,что это его услуга по изготовлению рекламной продукциивід Klubnika - Бухгалтерська практика
Штудировала литературу, допускается выдача аванса за минусом отчислений,а фиксированный просто удобней использоватьвід Klubnika - Бухгалтерська практика
Рекламщик оказал услугу по изготовлению и печати блокнотов.Предоставил акт, в наименовании:Изг.и печать блокнотов кол-во 200 цена 45,80+налог на рекламу.Надо ли оприходовать как материалы,или как услуга?від Klubnika - Бухгалтерська практика
Вот блин, а я аванс выдала за минусом налогов,но вроде бы это не наказуемо.від Klubnika - Бухгалтерська практика
Спасибо огромное,успокоили!від Klubnika - Бухгалтерська практика
"Не понимаю суть проблемыи всей шумихи вокруг даного вопроса -просветите. Какая разница - 1,2 раза если зарплата начислена и ее надо выплатить. Походу лень бухгалтерам замарачиваться и в два раза больше делать платежек? " Ну если у Вас мало работы и бумажной волокиты, то разницы нет конечно!від Klubnika - Бухгалтерська практика
Кто-то может сказать, есть ли в НК ограничение у СПД на ед.налоге по обороту в день не превышать 1000,00 грн.,т.к. мой директор доказывает,что есть, а где прочел не говорит.И еще вопрос,за единщиком так и останется право не вести учет?від Klubnika - Бухгалтерська практика
Но у нас разница в том, что перевозчик наемный, поэтому сумма перевозки до границы определена постоянно,у Вас наверное будет немного по другому,т.к водитель ваш работник.від Klubnika - Бухгалтерська практика
Мы получаем импорт из России и НДС считаем так: Сумма(в валюте)*курс (на дату оформления документов,когда машина уже на таможне)+сумма перевозки до границы*20%.від Klubnika - Бухгалтерська практика
Табель один. а ведомости две на аванс и з/пвід Klubnika - Бухгалтерська практика
У меня банк все пропускает, налоги ведь уплачены, не понимаю на каком основании могут не пропускать.від Klubnika - Бухгалтерська практика
Я бы делала через вступительный баланс,т.е.00від Klubnika - Бухгалтерська практика
Я сразу с авансом выплачиваю,проблем не было.Фонды даже спасибо говорятвід Klubnika - Бухгалтерська практика
А кто знает, применим ли срок исковой давности ,если 10000 -ое ограничение было превышено? Читала письмо Нацбанка от 10.08.2007 3 11-113/3036-8220,там написано что административно-хозяйственные санкции определены ст.250 Хоз.Кодекса Украины и могут быть применены в течение 6 месяцев со дня выявления нарушения,но не позднее чем через 1 год?Хотя в продолжении указано,что наложение штрафных санкций ивід Klubnika - Бухгалтерська практика
Всем,спасибо.від Klubnika - Бухгалтерська практика
нет, в балансе убыток.То есть 441 и 442 перезакрываются и сальдо по году только на 44 счете?А потом если в сл.году прибыль, то на основании протокола можно закрыть убыток прошлого года? Правильно?від Klubnika - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua