Все вірно. Я би ще нулик в останній графі для вірності поставила б.від Шустрик - Звітність
Quotestinger Добрый день! Номер розрахунку нужно с единицы каждый год начинать? таквід Шустрик - Звітність
Якшо людина йтиме в ЦЗ чи на пенсію, то бажано подати довідковийвід Шустрик - Бухгалтерська практика
Замовте витяг з реєстру платників єдиного податку, там буде дата з якої вас переведено на 2%від Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteНечемнуся Якраз повний місяць, 29 квітня - останній робочий день місяця, в такому випадку ЄСВ донараховується. Якшо звільнено 29-го,, то стаитиметься ж 29 днів, а не 30-тьвід Шустрик - Бухгалтерська практика
І не забувати враховувати комісію банку в дохід, бо сума ж надходження без комісії вже...від Шустрик - Бухгалтерська практика
Quotetevrostil Де у звіті відображається ПСП? В 4-дф наприкінці таблиці: 01 - звичайна пільга 02 - 150% пільги 03 - 200% пільгивід Шустрик - Бухгалтерська практика
Я би радила вам забить на то всьо - бо радять "показувать" списану ФОПу заборгованість з тим же кодом 157, а людина вже відзвітувала і заплатила свої податки. У неї в зв'язку з цим можуть вилізти неспівпадіння з показаними доходами, особливо якшо вона на 3-й групі і податок залежить від суми задекларованого доходу.від Шустрик - Бухгалтерська практика
Quoteitaly При покупці товару ми показали повну суму вартості, через деякий час ми частково оплатили і показали ту оплату, там велика сума боргу тому я переживаю, я читала за ПДФО і ВЗ, але я зрозуміла це якщо фоп винен нам і ми списуємо йому заборгованість, а не навпаки. От нафіга показувати те, шо не є законодавчим обов'язком?!?!?!- уже показали( Ну якшо він винен вам - то він вам платвід Шустрик - Бухгалтерська практика
При покупці товару, за який заборгували, ви показували повну суму вартості товару, чи тільки сплачену?!?!?! Тут ше виникає питання про статус боргу. Ваш борг ФОПу ви списуєте коли він уже не є ФОПом, а звичайна фізособа і це вже стає додатковим благом для фізособи (?!) і логічно шо при списанні ви є податковим агентом і мали би сплатити ПДФО і ВЗ... От нафіга показувати те, шо не є заквід Шустрик - Бухгалтерська практика
Ну в дохід ви поставили своєму ТОВ, а не ФОПу. То яке відношення цей "дохід" має до відображення в 4-дф?!?!?! Це я вже мовчу про необов'язковість показувати дохід виплачений ФОПам в 4-дф.від Шустрик - Бухгалтерська практика
Нараховані лікарняні і зп показуєте як звичайно. А різницю до 6500 іншим рядком з усіма кодами в показниках як в зарплатному рядку - тільки без кількості днів в графі 14 і кодом 13 в графі 9, пустими графами 16 і 17. І суму донарахування 1430 показуєте в графі 18 і донарахований ЄСВ, і далі всі потрібні одинички чи нулики. А також суму донарахування і ЄСВ показать в розрахунку в рядкахвід Шустрик - Бухгалтерська практика
Читайте про перехідні операції. Зазвичай про це пишуть в Перехідних положеннях ПКУ - конкретно не підкажу на жаль...від Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteSveta123 Заповнію заяву, яку дату дату ставити, наприклад, сьогодні заповнюю і здаю, то з 19.04.20222? Так 19.04від Шустрик - Бухгалтерська практика
В кабінеті з такою квитанцією світиться прийнятим...від Шустрик - Звітність
Як звичайного найманого працівника. Повідомлення і приступає до роботи. В звіті ЄСВ в табл. 5 - з кодом 3433.від Шустрик - Приватні підприємці
В кабінеті у вхідних документах можна глянуть - якшо є повідомлення про обробку заяви - значить скоро змінять...від Шустрик - Бухгалтерська практика
Це міняють вручну - не встигають - чекайте...від Шустрик - Бухгалтерська практика
Трудовий ні, а от страховий (для пенсії) перервецця...від Шустрик - Бухгалтерська практика
Про 2022-й було прописано в початковому варіанті звкону. Потім змінили терміни оновлення і відповідно підтвердженнявід Шустрик - Бухгалтерська практика
Почитайте про призупинення трудового договору:від Шустрик - Бухгалтерська практика
Так іше ж минулого року було перенесено оновлення до 11.07 2022 і відповідно підтвердження тільки з 2023-го. Але з військовим станом думаю термін 11.07 буде продовжено...від Шустрик - Бухгалтерська практика
В моїх ФОПів оновлено.від Шустрик - Бухгалтерська практика
У всіх так - лампічать шось мабуть...від Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteFyDD А какое ваше отношение к новой форме налогообложения 2% без НДС? Кто-нибудь решился на такое? Ми вирішили нічого не змінювати в своїй діяльності, але вона зараз практично зупинена. А якшо діяльність ведеться, то перш ніж скористатись цією можливістю слід доббре порахувать наслідки...від Шустрик - Бухгалтерська практика
Я подала - включила всі свої ПЗ і не пореєстровані, і ПК тільки ті шо зареєстровано. Вийшло перевищення звісно, але не прийдецця потім робить коригуючі. Бо як сьогодні розказала Мар'яна Кавин на вебінарі, тим хто скористається правом включать по первинці (!!! не забуваємо про те шо це доки виключно з 24.02.2022, а не не пореєстровані до 24.02) прийдеться опісля подавать коригування з увід Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteMamolova Не регистрируются. Ну вот что им стоит включить старую форму, чтобы не было этой бодяги с лимитом и "перевищенням", блин. Скоріш за все не включають, бо це тягне за собою обробки інфи, рознесення по їх базам (в кабінеті зокрема) і т.п. і його вже мабуть налаштували... ІМХО...від Шустрик - Бухгалтерська практика
Я для себе вирішила, тим паче дали можливість, поки нічого не здавать...від Шустрик - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua