QuoteFyDD На гарячій лініі ДПС мені сказали, що якщо ПН наприклад лютого зареєстрована до 15.07, то вона вважається своєчасно зареєстрованою і може бути включена в любу декларацію. Лютий, березень, квітень, травень. Деклараціїї ПДВ не подавались за первинкою в мене. Правильно ли я понимаю, что ПН входящую майскую, своевременно зарег-ую, можно показать в июне ? Раньше такой вопрос бы не возвід Шустрик - Бухгалтерська практика
Quotecat813 Може в когось є РК податкових зобов'язань на мінус. Як плануєте включати в декларацію, по даті виписування чи по даті реєстрації? Бачила роз'яснення, що по даті виписування, але чи не вийде сума перевищення? Сума перевищення виникає коли в деці показують незареєстровані ПН по зобов'язаннях.від Шустрик - Звітність
Quotealenaalena магазин якраз і займається роздрібною торгівлею. ІПН покупця є, так як повернення з розрахункового рахунку відбувається чи обов'язково потрібно повернення в 4дф відображати? чи краще показати, щоб потім лишніх запитань не було? дякую вам за відповідь!) А хіба це дохід фіз.особи?!від Шустрик - Приватні підприємці
Quotetevrostil Постачальник дає РК на зміну номенклатури (104 ознака) виписану 28.06.22 до ПН за 20.04.2021. Підкажіть будь ласка чи має він надати заміну видаткової? І в які терміни мені необхідно зробити РК своєму покупцеві? А можливо видаткова з правильною номенклатуроювід Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteГость если декларации не подавались февр март и тд, отображаем февраль нк в феврале? март в марте? регистрация до 15.07 и гтд аналогично мартовскую в март? Саме так, але в кредит виключно зареєстровані податкові і відповідно мд, якшо вона відображена в реєстрі операцій кабінету.від Шустрик - Бухгалтерська практика
Спочатку зареєструвати, потім подавати уточнюючу вже без таблиці 1.1. і сміло показувати зареєстрований кредит. В мінусовій деці (податковий кредит більше ніж забов'язання) результат в рядку 19. Обов'язково 19.1 (окреме віконце з сумою ліміту на момент подачі деки і різницею між результатом деки і лімітом) В рядках 20 і 20.3 сума ліміту. В рядку 21 мінусовий результат. І не завід Шустрик - Бухгалтерська практика
Якшо кошти на СЕА є - то по уточнюючій вони спишуться. Якшо ж нема - то поповніть перш ніж подавати УР і ліміт поповнитевід Шустрик - Звітність
QuoteАльонка В кабінеті нема фінзвітності, відправляйте знову- цих балансів можна по три на день відправляти, легітимним буде останній поданий і нічого там не задвоїться В кабінеті є фінзвітність - ми ж відправляєм і вона потрапляє і в ДПС і в статистику.від Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteOdunBuh А мені от цікаво. Деку за лютий подали. ПК по первинці не відображали, лише фактично зареєстровані. Частина постачальників перейшла на 2% і для них з реєстрацією все зрозуміло. Але як бути з моїм правом в 365 днів? Якщо воєнний стан буде тривати у лютому 2023 і постачальники до того часу не повернуться на загальну - 365 днів минають і я втрачаю право на кредит? Чи зможу я, скажімо, ввід Шустрик - Бухгалтерська практика
Оплатили ж суму за місяць?! Акт повинен бути з ПДВ - інакше як закриється 64-й... імхо...від Шустрик - Бухгалтерська практика
От таких тонкощів не підкажу - в мене т-т-т нема, тому не вникала...від Шустрик - Звітність
Якшо всі податкові - і ваші і вхідні - вже пореєстровані, то до 20.07 подаєте декларації як ви це і робили раніше.від Шустрик - Бухгалтерська практика
Я думаю за прикладом 1-Ски це як створення документа, а 2- списання - це як проведення імхо...від Шустрик - Бухгалтерська практика
Про 2%-ків було окреме роз'яснення - шо чекаємо переходу на попередню систему оподаткування і 60 днів опісля. Лінку на жаль не маю...від Шустрик - Звітність
QuoteSvetulya добрый день если в декларациях за март-апрель НК не показазывала, в июне НК зарегистрирован, я могу показать весь кредит марта-апреля в декларации за май, или уже нужно показать в июне? спасибо Я робила в травні - все прийнято. ПК за лютий-травень зареєстровані до 15.07 вважаються зареєстрованими вчасно, а право 365 днів на внесення ПК (зареєстрованого) ніхто не відміняв.від Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteSeebea підкажіть будь-ласка як оформити карантинну і далі відпустку без збереження зп? що буде у звітах? Якшо цілий місяць - то подаєте рядок по працівнику дні в графі без збереження заробітної плати і де трудові відносини - нарахування 0 і останні позначки в про трудову так як і в попередніх звітах. І тоді 4-дф за цей місяць не потрібен. 4 дф не подається, якщо даних не було звід Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteSeebea підкажіть будь-ласка як оформити карантинну і далі відпустку без збереження зп? що буде у звітах? Якшо цілий місяць - то подаєте рядок по працівнику дні в графі без збереження заробітної плати і де трудові відносини - нарахування 0 і останні позначки в про трудову так як і в попередніх звітах. І тоді 4-дф за цей місяць не потрібен. 4 дф не подається, якщо даних не було за всвід Шустрик - Бухгалтерська практика
Quoteбухгалтеренок підкажіть будь-ласка як оформити карантинну і далі відпустку без збереження зп? що буде у звітах? Якшо цілий місяць - то подаєте рядок по працівнику дні в графі без збереження заробітної плати і де трудові відносини - нарахування 0 і останні позначки в про трудову так як і в попередніх звітах. І тоді 4-дф за цей місяць не потрібен.від Шустрик - Бухгалтерська практика
Можна подати УР за лютий і в підсумку в таблиці 1.1 збільшити на 1 грн. загальну суму ПДВ і відповідно в деці, нічого не міняючи в розшифровці по окремим ПН. Коли перерахується перевищення - зареєструє. Потім, після реєстрації, якшо вас бентежить та 1 грн. можете подати ще один УР і повернути "взад" ту 1 грн. Сама так не робила, т-т-т мені всього хватало, але читала такі поради ввід Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteNastya1988 Добрый день, Компании аннулировали регистрацию плательщика НДС в связи с тем что за последний год подавались пустые отчеты (сотрудников нет, компания по факту не работает), скажите пожалуйста, какие наши действия? Что нам необходимо подавать дальше? Спасибо! Якшо є основні засоби чи залишки товару, куплені з ПДВ, то потрібно зареєструвати компенсуючу ПН і подати останнійвід Шустрик - Бухгалтерська практика
Quotemalki ок. Мінфін роз'яснив, що ПН за травень до 15.07.2022. А декларація за травень так і залишилася до 20.06.2022!? знущання якесь Ну здаєте за принципом як за лютий-квітень здавали, та й по-всьому...від Шустрик - Бухгалтерська практика
Еквайрінговий термінал - для розрахунків карткою фізично - прикладаєте чи проводите картку, або скануєте PR-код картки. Він може бути від любого банку, який їх вам поставив, не обов'язково Приват. Це однозначно розрахункова операція. А доходи через цей термінал теж поступають на картковий рахунок?! Шо ви маєте на увазі під терміном звичайний термінал ПриватБанку?! У них ще є ПТКС - провід Шустрик - Приватні підприємці
1. Якшо розрахунок через еквайрінговий термінал - то ПРРО обов'язок, форма розрахунків картка. Коли оплата від покупця через Приват24, або інші банківські додатки - Ощад, УкрСиб і т.п. - то це безготівковий розрахунок і проводити через ПРРО не потрібно. 2. Номенклатуру бажано вбивати хоча б на рівні основних груп товарів. Наприклад: Помідори, огірки, капуста і т. д., бо привід Шустрик - Приватні підприємці
Токмо шо в вайбері хтось виклав з телеграм-каналу Danil Getmantsev: Якшо не фейк - нижче тєкст - мож через то на ДПСУ уже видалили цю новину. "Уважаемьіе налогоплательщики, Налоговьіе накладньіе за февраль-май включительно регистрируются до 15 июля. Позицию налоговой корректируем в пользу плательщика. Без паники!"від Шустрик - Бухгалтерська практика
Quotecat813 Шустрик По цій новині на сайті ДПС вже помилка 404. Передумали? В мене в травні штук 15 ПН, то відправила на реєстрацію через цю новину. Але лютий-квітень ще багато не зареєстровано Ось тільки-но відкрила - на ДТ-Кт всьо на місці, а от на ДПСУ дійсно - не існує СіБи((( Ну якшо не по цій новині - то травневі за першу половину місяця мали б реєструвати взагалі до 31.05, бо квід Шустрик - Бухгалтерська практика
Ось вчорашня новина в Дт-Кт: Нарешті ДПС вирішила, в які строки треба зареєструвати ПН за час війни. Для ПН/РК, складених до 30.04.2022 р. включно, граничним терміном є 14.07.2022 р., а для ПН/РК, складених з 01.05 по 15.05.2022 р. включно, граничним терміном є 11.06.2022 р. В які строки слід зареєструвати ПН та РК за лютий-травень 2022 року: офіційна інформація від ДПС ДПСУ розповідає, що авід Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteTatyana_TAD как вам сроки? первую половину мая зарегистрировать до 11.06.22 Это ж одно из мнений, рассуждений. Це вже ж вроді офіційна позиція фіскалів...від Шустрик - Бухгалтерська практика
Звичайно можете - включати по первинці то ваше право, а не обов'язок. А на включення ПК у вас є законні 365 днів. Єдина вимога - включати виключно зареєстровані...від Шустрик - Бухгалтерська практика
QuoteИнфузория Підкажіть, якщо декларації не подавали взагалі, то за лютий-квітень декларацію здаємо по первинці? Тобто, Квітневі податкові нам зареєструють у червні-липні, але ми їх показуємо у квітневій декларації? І вихідні ПН показуємо в тому місяця, в якому вони були виписані, хоча зареєстровані пізніше? Якшо впевнені шо зареєструють, то подаєте по первинці по вхідних. Свої потрібно по-від Шустрик - Бухгалтерська практика
Або ще 1233 - "Директор комерційний"від Шустрик - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua