Подскажите пожалуйста Экспедиторы, которые выделяют вознаграждение и перевыставляют все услуги входящие . Какие коды услуг вы применяете на входящие услуги, при выставлении счетов и отражении в налоговых накладных своим Заказчикам, если например: Перевалка грузов, подключение к электроэнергии, изготовление коносамента нам предоставляют морские перевозчики(линии или агенты) и на все свои услугивід Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Экспедиторы, разве никто не знает или лень написать!!!!від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Добрый день. мы как экспедиторы получаем входящие услуги в данном случае стаффирование контейнера(транзит из России через Украину далее за рубеж).ст.197.8. и перевыставляем клиенту нерезиденту.від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Ок, спасибо. А еще есть у кого мнения, может сталкивались с такой ситуацией?від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Посоветуйте пожалуйста, ситуация в следующем: В ООО 2 Учредителя внесли в У.Ф. основными средствамивід Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
а какие ошибки, поделитесь опытом, тоже буду начислятьвід Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, надо ли в свете изменений заполнять стр.11.2 декларации НДС? мы экспедиторы работаем за вознаграждение, в декларации в стр.5 отражаем транзит по тер. Украины, согл. ст197 НКУ , а в стр. 11.2. отражаем кредит ( этот же транит по тер. Украины).Инспектор говорит, что с июля месяца стр. 11.2, не показывают, а как же тогда быть, ведь эти налоговые регистрируются в ЕР?від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
багато лікарняних, и вообще, и так много отчетов, в отпуск кусками хожу и если есть мораторий, то почему не воспользоваться.від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, соцстрах хочет прийти на проверку. Мораторий уже не действует? Хотят проверить с 2007 года, т.к. нас ни разу не проверял. По инструкции прочла, что должны проверять не реже 1 раз в три года. Может у кого-то подобная ситуация, чем можно отбиться от них.від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста экспедиторы. Учет поставлен так, что все входящие услуги по контейнеру перевыставляются клиенту и отдельно выставляем сумму вознаграждения. Но теперь столкнулись с тем, что покупаем фрахт в долларах, получаем акт выполненных работ и приходуем в программе по курсу НБУ. таким образом перевыставить должны сумму фрахта по НБУ. А как перевыставить суммы на покупку валюты и ковід Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста у кого была такая ситуация. Есть компания нерезидент, которая продает товар украинской компании А через украинскую компанию Б, которая растамаживает товар на себя, хранит на арендованном складе, затем транспортирует его компании А . Повід Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Что ни у кого нет транзита?від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, мы экспедиторы и экспедируем только в порту транзитный груз из Москвы на Израиль. Получаем портовские услуги по танзитному грузу без НДС и первыставляем их клиенту. Раньше не было проблем, прикладывали коппии ГТД с отметками таможни, в последнее время получаем ГТД без отметок, т.к. делают ГТД в электронном виде и нет отметок таможни. Получается, что нам подтвердить нечемвід Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, надо ли в реестре выданных накладных отражать код08 если мы указываем БО на вознаграждение экспедитора или достаточно только БО?від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
спасибовід Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, вознаграждение экспедитора по услугам для нерезидента -клиента, в новом реестре осталось в рафе 11 или теперь надо указывать в графе 13 ? Вид документа "БО" ?від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
очень нужна информация, пожалуйста напишите кто сталкивался!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Пожалуйста, кто знает , напишите реквизиты для перечисления налога на фрахт Малиновский район г. Одесссы. Буду очень благодарна.від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
А по основным с износом что делать?від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста , что делать с износом по основным средствам, мы в декабрьской декларации пересчитаем по коэф. за 2012год, и сумма соответственно необлагаемая может увеличиться или уменьшиться и соответственно получается, что сумму износа за 2012 год тоже надо корректировать? И соответственно вопрос, прибыль тоже надо корректировать, если услуги распределяли?від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Alenka подскажите пожалуйста я должна в реестре за сентябрь, в котором допустила ошибкуи сделать изменения как: показать с минусом , а потом с плюсом, или просто правильно изначально отразить и все. Что означае корректурным способом?від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста как исправить ошибку в реестре, если в сентябре в налоговый кредит внесли налоговые с кодом 3000000000000(услуги полученные от нерезидента на тер. Украины), но название фирмы указали свое ООО вместо названия нерезидента.від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
C кодом 300000000000 включаем в след. месяце -в кредит, а в обязательства в текущем месяце под своим И,Н,Н. с кодом(вид документа)ПН14від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
я считаю, что стр.11.1 не подходит для отражения услуги преобретенной с 0 ставкой, т.к. она входит в стр. 11, где четко написано, что для "Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України "-т.е.для операций пребретенных БЕЗ НДС, а у нас речь идет об облагаемых операциях, только по 0ставке!!!від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
magda_a стр.11 Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України , а выше говорилось о нулевой ставке НДС(это разные вещи), поэтому считаю, что надо ставить в стр.10.1. В до.,5 я указывала сумму соответсвенно вгр.4, гр.5 -без суммы.від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
У России также, как и Украины существует свое законодательство. Услуги оказываемые ими, также, как и у нас облагаются НДС, так почему они не должны начислять НДС?Другое дело, что вы не сможете воспользоваться этим НДС.від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Смотря какой договор вы заключили с клиентом. Если на оказание ТЕО, то вы , как экспедитор, при перевыставлении (от неплательщика НДС) услуги по автопервозке -НДС не начисляете,согласно Приказа ГНС №610 от 06.07.2012. А если у вас договор на оказание услуг по автоперевозке, то вы выступаете в роли перевозчика и соответственно клиенту на сумму полученную от перевозчика неплательщика начисляете 2від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
magda_a, что вы имели ввиду под "сами его же и создаете..."?від Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
Дод,7 заполняют если были необлагаемые оперции, например-транзитвід Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
"заказчика" перекрутила, извинитевід Котик-марамотик - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua