Дякую за відповідьвід valerika - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи веде окремий бух облік регіональне представництво. Чи отримує печатку і рахунок? І чи звітується в ДФС? Буду вдячна за відповіді, бо зненацька застали мене цим питаннямвід valerika - Бухгалтерська практика
спасибо!від valerika - Бухгалтерська практика
Добрый день! ув. бухгалтера, подскажите по проводкам: у нас ООО... вносит свою часть в УФ другого ООО... спасибовід valerika - Бухгалтерська практика
Ув. коллеги! подскажите, пожалуйста: установили терминал, начали проходить деньги. согл. Инструкции 291 я по правильному должна зачислить первоначально деньги на 333 и 331 счета. в 1с 7.7 нужно это делать вручную. могу ли я провести изначально как оказаные услуги на 703, на сумму этих услуг выписать н/н за день, а на след. день провести по банку - 311 с учетом комиссии, обходя 333 счет. иливід valerika - Бухгалтерська практика
Добрый день! подскажите, кто сталкивался с данной ситуацией: работник уволен в прошлом месяце в середине. по окончании периода при начислении з/п и ндфл выявлено ,что по уволенному работнику недоплата в бюджет около 50 грн. понятно, что не смогу снять с дохода в след. месяце.. как быть? проводить ли эту сумму и как?від valerika - Бухгалтерська практика
спасибо, manepyce4ka ! мне тоже интересно, так как, если ставить на ОС (в 4 группу), сразу разница возинает существенная в нал. и бух учете. если улучшения делать не своего здания, расходы минимальные для меня.. да, думаю, возможен вариант как МБП (хотя несовсем МБП), зато сразу на расходы, и как МНМА (тоже под понятие МНМА не совсем подходит).. хотелось бы услышать как по правильному сделатьвід valerika - Бухгалтерська практика
А если устанавливать кондиционеры в арендуемом здании и со стоимостью в 1600 грн.? получется, что в лимит по основным я не дотягиваю.. просто поставить на мбп и расходы текущего периода?від valerika - Бухгалтерська практика
Добрый день! ЧП на едином налоге 2 группа, какой лучше договор выбрать для работы с предприятием по реализации товаров? 1. Договор комиссии! - включается ли полная сумма товара и можно ли работать с предприятием по реализации товаров согл НКУ? 2. Договор поручение! - опят таки можно ли продавать товар по поручению имея договор с предприятием? или 3. Просто банальный договор купли-продажи?від valerika - Бухгалтерська практика
а у нас инвалида 3 группы устрили на предприятие с октября 2011 года (12 человек на предприятии), сдала в этом году за 2011 год отчет, а они (...) насчитали нам штраф за неустроинного инвалида, оперируя по коэффициентам то, что инвалид работал всего лишь 3 мес, а это не 1 коэффициент, а 0,3, поэтому на показатели не выходимвід valerika - Бухгалтерська практика
никто не сталкивался?від valerika - Бухгалтерська практика
Добрый день! Ув. бухгалтера, подскажите, пожалуйста: нам оказаны полиграфические услуги по печати стрейч-карточек пополнения на наши услуги. По договору они нам предоставили услуги (я попросила, чтобы детально описали, что они сделали), и получилось - изготовление стрейч-карточек. выдали они нам акт оказанных услуг могу ли я отобразить в бухгалтерии эти карточки не как услугу, а как товар, соовід valerika - Бухгалтерська практика
Сделайте ее заместителем директора...від valerika - Бухгалтерська практика
А вот если я за январь вообще "запыт" не формировала, соответсвенно и "вытяги" не брала, регистрировала н/н по дате выписки, следовательно дату регистрации н/н не ставила в реестре. Это является нарушением ведения реестра н/н и поводом для снятия нал. крелита по этим накладным?від valerika - Бухгалтерська практика
Это в таблице № 6 в графе "Місяць" и "Рік"? Например, если отпускные начислены на конец февраля и начало марта, необходимо создать 1 строку ... сумма... указание периода - февраль 2012г., а вторую строку - с указанием периода - март 2012. правильно?від valerika - Звітність
а вот по коду 11010500 - Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування. это все с налоговой!від valerika - Бухгалтерська практика
еще в январе платила по коду - 11011300, а в феврале - с указанием кода 11010400. У них что-то там изменилось. Название платежа: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата - код 11010400 !!!!!!!!!!!від valerika - Бухгалтерська практика
Регистраторы расчетных операций и расчетные книжки не применяются: 1) при осуществлении торговли продукцией собственного производства и предоставлении услуг предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, кроме предприятий торговли и общественного питания, в случае проведения расчетов в кассах этих предприятий, учреждений и организаций с оформлением приходных и расходных касвід valerika - Бухгалтерська практика
Ув. бухгалтера! подскажите, пожалуйста. наше предприятие общесистемник предоставляем телекоммуникационные услуги населению, соответственно есть ежедневная выручка по кассе. нужно ли ставить РРО? согласно Закона предприятия, предоставляющие услуги могут не ставить. нет ли каких-либо лимитов и ограничений в связи с предоставлением услуг и РРО?від valerika - Бухгалтерська практика
Деки за 08,09,10,11,12 (до конца года), до 20 числа след. мес. за отчетный м-ц. (например, за 09/11 Вам нужно было подать до 20.10). Оплата в теч. 10 дней после подачи отчета, т.е. 30 числа за предыдущий месяц. За недоданные вовремя отчеты - 170 грн. штраф.від valerika - Бухгалтерська практика
Добрый день! вот и я по этому же вопросу: пожалуйста, отправьте и мне Договор совместного использования имущества на адрес - forlera@mail.ru. буду благодарнавід valerika - Бухгалтерська практика
пожалуйста, сбросьте и мне на почту forlera@mail.ru.від valerika - Бухгалтерська практика
и мне на почту, пожалуйста, forlera@mail.ru. А то совсем как-то грустно!від valerika - Бухгалтерська практика
Ув. бухгалтера, подскажите, пожалуйста: 1. Выявила у себя по сводкам недоплату НДФЛ в бюджет за отчетный период май 2011г. - нач. июня, фактически начислено правильно, 1 - ДФ со всеми суммами за 2 квартал - верный по з/п, а ошибочно перечислена была неправильная сумма - на 60 грн. меньше. Могу ли я доплатить эту сумму с минимальный штрафом в 1 грн (который действовал на тот момент согл. Р 20 НКвід valerika - Бухгалтерська практика
спасибо за подробный ответ! а Вы подавали отчет по форме 14 в ТВП?від valerika - Бухгалтерська практика
Ув. бухгалтера, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с путевками на санаторно-курортное лечение от Фонда ТВП, т.к. я не сталкивалась с этим никогда. Взяли человека в штат (знакомую дира) на 1 месяц с целью получения от Фонда ТВП путевку на санаторно-курортное лечение. Как мне провести все это? Деньги мы не проводили, сумму путевки оплачивал фонд! 1. Нужно ли мне создавать приказ о созданиивід valerika - Бухгалтерська практика
В середине года изменили страховой риск на меньший, соответственно пересчитали сумму ЕСВ с начала года. Сумма к уменьшению начисленного ЕСВ на ФОТ. Уменьшила сумму к оплате за последний месяц на фактическую разницу между ставками по страх. рискам прошлым и теперешним. висит по 651 недоплата в ПФ. Как провести в бухгалтерии уменьшения суммы по 651 счету, если начислена большая сумма? на какой счвід valerika - Бухгалтерська практика
Добрый день! Тема, конечно, уже переписанная не один раз, но....пересмотрела в 1С 7.7 свои нематериальные активы и засомневалась в внесении данных в эти немат. активы. вопрос: 1. изменять ли первоначальную стоимость (до 01.04.11) немат. актива с 01.04 в графе "Первоначальная стоимость" на остат. стоимость на 01.04? 2. Срок полезного использования немат. актива ставить новый пересчивід valerika - Бухгалтерська практика
QuoteLNR Каждая должность должна соответствовать классификатору професии. полностью с Вами солидарна!від valerika - Бухгалтерська практика
спасибо! я вот в классификаторе видела, что есть должности с примечаниями ***, а вот примечания не нашла!!!від valerika - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua