![]() | ||
Доброго дня. Я бачу сенс телефонувати у ДПІ, тільки коли лист з виконавчої служби буде в ДПІ. Тобто, ми чекаємо місяць с постанови суда, якщо податкова не обжалює, відправляємо лист/заяву(разом з ПДФ постанови суду) у виконавчу службу, і тільки вони надають лист у ДПІ по розблокуванню(з повідомленням нам). Я так розумію питання 2-3-х тижнів це вже не так довго. Телефонувати і витрачати час навід knopa - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Усе не так просто. Треба забрати виконавчий лист з суду(оригинал), разом з заявою відправити в виконавчу службу. І я так розумію, що там за певний строк, податкова отримає вказівку на розблокування ПН. Якось так.від knopa - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Нарешті отримали позитивне рішення суду щодо розблокування ПН. Підскажіть будь ласка, який алгоритм дій далі? Чи треба писати листа(за якою формою?) у податкову на прискорення відображення в ЕДРПНі, бо там нічого не змінилось? Дякую.від knopa - Бухгалтерська практика
Доброго дня друзі. Ми експортували товар до ЄЕС(косметична продукція), ПДВ-0%. Товар пройшов нашу(Українську) таможню, але його зупинили на таможні країни покупця товару(товар до покупця не дійшов). Причина: не пройшли правильно сертифікацію, невірно оформлені етикетки. Зараз повертаємо товар на доопрацювання. При поверненні на Україну наша таможня нарахувала ПДВ-20%. Питання: 1.Чи можемо ми пвід knopa - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Скажіть, хто і як вирішує питання по розблокуванню ПН у випадку подачі позову до суду. В електроному суді статус "Відкрито провадження" з жовтня 2023р. Дайте будь ласка пораду, що робити? Підприємство працює, ПН реєструються, але сума заблокована велика. Хтось зміг вирішити це питання? Дякую.від knopa - Бухгалтерська практика
Доброго дня, знайшла номер у кабінеті митниці.від knopa - Бухгалтерська практика
Доброго дня друзі! У вересні була експортна операція(звичайний товар). Тільки починаємо знайомитись з цим видом діяльності. Сформувала нову ПН та вказала номер митної деклараії тієї страни куди відправлено товар(в номері букви англійською).Медок ругається на номер декларації. Може я щось не так роблю? Дякую.від knopa - Бухгалтерська практика
А у нас: телефонували з Київського окружного адміністративного суду і просили підвезти роздруковані додатки до нашої позовної заяви, бо у них паперу немає самим надрукувати з електронного суду.від knopa - Бухгалтерська практика
Доброго дня, ми подали у 20-го листопада. Тільки бачу подання в електронному суді. Мені сказали 2-3 місяці, а може і більше.від knopa - Бухгалтерська практика
В мене був такий випадок, ми зробили додаткову угоду(у Вашому випадку від 25.10.23р.) на перегляд цін(різні бувають причини перегляду). АЛЕ якщо просто помилка, то усі коригування на 28.02.2023р. (а саме відкоригувати стару та виписати нову), з уточненням з ПДВ+ доплати і штрафи. Якщо питання в тому чи вірно буле зроблено, на мою думку ні.від knopa - Бухгалтерська практика
Дуже дякую. Я так і розуміла.від knopa - Бухгалтерська практика
Доброго всім дня. Турбує питання що до реалізації дезінфікуючих засобів після 01.07.2023р. Я так розумію що після 01.07.2023р.(скасовується пільга), при реалізації, ми визначаємо ставку як ПДВ-20% згідно п 193.1. ПКУ? Чи все ж-7%? Хто торгує відгукніться. Дякую.від knopa - Бухгалтерська практика
Добрий день. Для тих кто планує таку схему погашення боргів у бюджет(крім ЄСВ), повідомляю: сплатила податок з іншого підприємства, на наступний день мені зателефонувала податкова з проханням надати пояснення, в Електронному кабінеті надала. Все зарахувалось.від knopa - Бухгалтерська практика
Дякую, спробую так.від knopa - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Згортаємо роботу на підприємстві, р/р заблоковано, але потрібно сплатити податок на прибуток за 2022р. У нашого підприємства є боржник(покупець). Чи може цей боржник (через доручення, як представник) сплатити борг з податку на прибуток? Чи потрібно в такому випадку подавати якесь пояснення в податкову, з приводу цього? Та чи можно цю сумму врахувати як погашення боргу як у покупця тавід knopa - Бухгалтерська практика
Я в деці з прибутку поставила галочку про перехід на спрощену систему, та здала два баланса. Один з декою, другий за рік вцілому.від knopa - Бухгалтерська практика
Зайдіть до електронного кабінету. Там є рішення щодо Таблиць. У мене в Медку також пише формулювання як у Вас(п.18), а в кабінеті у рішенні про неприйняття Таблиці зовсім інші причини. Спочатку прийняли таблицю за п.16, потім її скасували за п.19. Потім наступну таблицю(за другу половину жовтня-неприйняли через п.16). Схоже на бред.від knopa - Бухгалтерська практика
Quotelytik Я так розумію що зараз їх більше хвилює чи вірно ви показали збитки та пільги. І ще відповідність показників декларації та фінзвіту. Щоб співпадали показники декларації і фінзвіту? Якщо "поховати" збитки, то відповідності не буде. В тому і справа, не бачу сенсу ховати збитки. Бо одним з питань інспектора було чому не співпали показники Фінзвіту і декларації, це відповідвід knopa - Бухгалтерська практика
Я так розумію що зараз їх більше хвилює чи вірно ви показали збитки та пільги. І ще відповідність показників декларації та фінзвіту.від knopa - Бухгалтерська практика
У нас за 2020 рік були досить великі збитки, я їх просто перенесла у 2021р. та у 2022 рік. Вчора до нас телефонувала податкова з проханням виправити помилки Декларації за 2021р., я там наплутала з пільгами. Я виправила здала, але з питань ховати чи не враховувати даже слова не сказаливід knopa - Бухгалтерська практика
А как поступить в следующей ситуации? Заблокировали НН за первую половину октября, отправила таблицу, пояснения и документы(сканы). Первую разблокировали на 6-й рабочий день, я отправляю НН за вторую половину октября вчера, и мне ставят блок по той же причине. 20-ОПП сдала, Таблица с видами деятельности у ДФС уже есть., в карточке клиента этот вид основной. Сегодня готовлю новый пакет документвід knopa - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь ласка, а якщо з 23.03.22р. на підприємстві оформлено призупинення трудового договору, ми же не дораховуємо ЄСВ? Дякую.від knopa - Бухгалтерська практика
Извините за сумбур, второе сообщение(вопрос) про НН при утилизации средства (дезинфицирующего).від knopa - Бухгалтерська практика
И ещё вопрос, мы купили его по ставке НДС-20%. И заплатили этот НДС. А уже, скоро 2 года, как этот товар льготный по ставке-0%. Я же НН составляю по ставке 0%? Спасибо.від knopa - Бухгалтерська практика
Добрый день. Нам на предприятие зашло средство(дезинфектор) в 1000л емкостях. Срок годности прошёл,мы решили его утилизировать(списать). Про НДС все понятно, делаем на себя НН, отражаем НО. Но остались емкости по 1000 л., и их хотят купить. В ГТД их код УКТЗЭД не указан, но инфа, что средство пришло в них есть. Я беру из Справочника их код и продаю как товар. Вопрос, достаточно ли просто текставід knopa - Бухгалтерська практика
У меня в декабре разблокировали за полгода выписанных мне НН, но они приходили вовремя в медок, просто с уведомлением, что заблокированы. В разделе "Реєстр звітів" устанавливаете месяц, в котором разблокировали Ваши накладные, и у Вас появятся "Рішення " по этим накладным. А потом из "Реєстра виданих і отриманих"(они там были в разделе "Відсутні в реєстрі"від knopa - Бухгалтерська практика
Да, извините. Вы правы, выяснила у менеджера-настраивает не Пром, а мы сами выбираем либо ликпей, либо р/с предприятия. Мы выбрали р/с предприятия и мне посыпались вот эти платежи совершенно безымянные, максимум номер карты в назначении платежа. Что с ними делать проводить через кассу? Спасибо.від knopa - Бухгалтерська практика
Помогите новичку в кассовых операциях. Мы ТОВ продаем товар, в основном оптом. Директор решил подключить ПРОМ УА, Привязали р/с предприятия к Прому. Заходят деньги на счет. Формулировки: Плательщик- банк пишет "расчеты по картам (С+, ACQ1) карты ПБ", Назначение платежа-"Перевод (Кредитная часть) 11.01.2022 17:03:49 по картцi ХХХХХХХХХХХХХХХ7" Код ЕДРПОУ контрагентавід knopa - Бухгалтерська практика
Спасибо, развеяли мои сомнения.від knopa - Бухгалтерська практика
Добрый день. Нам ФОП транспортировал груз(импорт), стоимость его услуг 10000 грн . При транспортировке была выявлена порча груза, сошлись на акте о не сохранности груза на сумму-3000. Мы перечисляем ему 10000, он нам -3000(за бой груза)? Или акта достаточно не сохранности для перечисления ему-7000? По сути это-же взаимозачет? Спасибо.від knopa - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua