аутсорсинг и имелся в виду, тут вроде подводных камней нет, устанавливаем оплату за час работы сотрудника и СПД выплачивает опред. сумму за месяц ООО, а ООО вешает себе эту часть в доходы. и меньше волокиты с трудоустройством людей на спд. спасибо за Ваши ответы.від Krymska - Приватні підприємці
спасибо за ответ. а как Вы смотрите на вариант, когда основная часть персонала останется работать на ООО, на СПДФЛ устроим МОЛ (шеф повар, кассир, бармен, официант), а ООО будет предоставлять по договору остальных сотрудников СПДФЛ за определенную плату.від Krymska - Приватні підприємці
Добрый день, помогите выбрать правильный вариант работы для кафе. Ситуация следующая: ООО на общей системе арендует помещение у ООО на общей системе и занимается предоставлением услуг общественного питания на данной площади. Принято решение сменить схему работы и оформить СПД (скорее всего три СПД для соблюдения лимита по обороту в год), которые будут продолжать деятельность кафе/ООО (алкоголя невід Krymska - Приватні підприємці
так, погоджуюсь. все вірно. Дякую дужевід Krymska - Бухгалтерська практика
думаю, що ризикувати не будемо, але там йдеться про 1095 днів, тому для сміливих платників податків можливо цей варіант є прийнятнимвід Krymska - Бухгалтерська практика
также нашла статью по восстановлению НДС по легковым авто...не совсем актуально уже и довольно смело, но так для информациивід Krymska - Бухгалтерська практика
Всем большое спасибо за помощь!від Krymska - Бухгалтерська практика
так, погоджуюсь з Вами. Ще питання щодо віднесення різниці (50000грн.) на витрати в податковому обліку - які можуть бути нюанси з податковою?.. Чи достатньо їм експертної оцінки для підтвердження звичайності ціни? Чи краще застосувати обережний підхід і не включати цю суму в витрати? Дякую.від Krymska - Бухгалтерська практика
в любом случае в нашем варианте уже прошло больше года...сейчас стоит вопрос минимазации уплаты налогов при продаже.від Krymska - Бухгалтерська практика
тобто якщо експерти наприклад оцінюють вартість автомобіля в 20000 грн. ми маємо сплатити 3333,33 грн. ПДВ і різницю між залишковою вартістю і вартістю реалізації можемо включати до витрат в податковому і бух обліку, оскільки є експертна оцінка. Відповідно робимо проводки 36 712 20000 712 641 3333 943 286 70000 (зал. вартість) попередньо 131 105 20000 (накопичений знос)від Krymska - Бухгалтерська практика
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как лучше ООО на общей системе (плательщик НДС) провести продажу легкового автомобиля физ. лицу (он же директор этого ООО) с наименьшими затратами для обеих сторон по части уплаты НДС, налога на прибыль. Машину приобрели в сентябре 2010г., НДС в кредит не ставили. Остаточная стоимость около 70 тыс. грн. Подобных операций еще не было, поэтому интересует правилвід Krymska - Бухгалтерська практика
В ГНИ сказали, что нужно платить налог.... где можно прочитать, что фин. помощь не облагается? Спасибо.від Krymska - Бухгалтерська практика
Подскажите плз. облагается ли единым налогом (10%) возвратная фин. помощь, полученная ООО на едином налоге. Спасибо.від Krymska - Бухгалтерська практика
Подскажите плз. нужно ли каждый день оформлять выдачу разменной монеты через кассовый ордер? Если главная касса находится в Киеве, а торговые точки в другом городе. Размер разменной монеты в торговой точке 700 грн. из них 200 грн. это депозит на кассе, который оформляется служебным внесением (по 100 грн. на каждую), а 500 грн. лежат в сейфе для размена. Нужно ли каждый день оформлять выдачу и возвід Krymska - Бухгалтерська практика
В справке ГНА говорят, что в отчете нужно указывать сумму общую с учетом возвратов.від Krymska - Бухгалтерська практика
Т.е. все ставят в графе 4 сумму без учета возвратов - чистую? А если Х-отчет не выдает чистую сумму, а только сумму продаж+возвраты и НДС от этой суммы, а отдельно указывается сумма возвратов.від Krymska - Бухгалтерська практика
В инструкции написано: " у графі 4 - загальна сума проведених за звітний місяць розрахункових операцій, тобто сума коштів, яку отримано від покупців за реалізовані товари (надані послуги)" если указывать сумму проведенных операций, то должны включаться и возвраты, поскольку эта операция имела место...................Кто как заполняет этот отчет?від Krymska - Бухгалтерська практика
Где об этом можно прочесть, поскольку в ГНИ сказали в графе 4 указывать сумму с учетом возвратов. Как все таки правильно, и что писать в КУРО в графе 5?від Krymska - Бухгалтерська практика
Очень надо, подскажите плз.від Krymska - Бухгалтерська практика
Подскажите плз. сумма в отчете о использовании РРО в графе 4 "Общая сумма" указывается сумма реализации за месяц с учетом возвратов и НДС получается тоже будет графа4/6? Т.е. сумма НДС в этом отчете будет больше суммы НДС в отчете по НДС? В КУРО в графе 5 "Общая" тоже пишем сумму реализации с учетом возвратов и НДС от этой суммы? Спасибо.від Krymska - Бухгалтерська практика
Всем спасибо.від Krymska - Бухгалтерська практика
А оформить это как безпроцентную фин. помощь нельзя?від Krymska - Бухгалтерська практика
Подскажите, плз. является ли возвратная фин. помощь в валюте от нерезидента-учредителя кредитом, который нужно оформлять через НБУ? Если это будет безвозвратная помощь, то какие последствия и порядок оформления в таком случае? Спасибо.від Krymska - Бухгалтерська практика
Неужели никто не ведет книгу в эл. виде?від Krymska - Бухгалтерська практика
Говорит, что можно вести в эл. виде...................від Krymska - Бухгалтерська практика
Подскажите плз., если кассовая книга ведется в 1С, нужно ли ее прошнуровывать и номеровать страницы или можно просто подкалывать в папку в хронологическом порядке.Спасибо.від Krymska - Бухгалтерська практика
Не сделали записи в разделе 2 КУРО. Приписали штраф в 5-кратном размере. Собираемся подавать в суд. Может у кого-то есть практика, поделитесь. Спасибо.від Krymska - Бухгалтерська практика
Подскажите плз. как правильно вести кассовую книгу в электронном виде в 1С.Как нужно номеровать страницы, номерация должна быть сплошная или можно начинать кааждый месяц новую? И еще вопрос, если на предприятии была проверка 15 июля и за период с 12 по 14 июля были выявлены нарушения в КУРО, за какой период нужно подшивать в материалы дела для суда кассовую книгу, если она ведется в 1С? Огромноевід Krymska - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, в результате проверки составлен акт, в котором указано, что в книге УРО имеются и перечислены Z-отчеты за три дня работы заведения, а записи в разделе 2 книги не сделаны, на основании чего сделан вывод о неоприходовании суммы выручки и взыскании штрафа в пятикратном размере. Является ли это нарушение основанием для такого решения. Есть ли случаи судебной практики по этомувід Krymska - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua