А где в медке новая форма?від Galina7 - Бухгалтерська практика
Добрый день Может у кого -то есть примерная форма калькуляции стоимости услуг с учетом стоимости услуг сторонних организаций, как она оформляется и как выглядит. Очень нужно Спасибовід Galina7 - Бухгалтерська практика
В обновленном отчете послуги річна нет довидника КВЕД и вручную написать не могу, не принимает может кто-то знает как выбрать вид услуг?від Galina7 - Звітність
большое спасибо! а не знаете в медке они есть? может я просто не знаю как найти, подскажитевід Galina7 - Бухгалтерська практика
Добрый день Позвонили из статистики сказали сдать 1-послуги річна та звіт про рекламу річну. Перерыла весь медок не могу найти может кто знает код этих отчетов или где взять бланки, подскажите пожалуйста!!!!від Galina7 - Бухгалтерська практика
скажите нематериальные активы ( у сеня в 2011 было приобретение програмы Медок) тоже нужно пресчитывать? Необоротные активы включают в себя понятия нематериальных ? голова кругом нужно что-то пересчитать а что не могу определить. Все ОС были куплены в 2010, после последнего разъяснения поняла что пересчет производить только по приобретенным в 2011г. Смотрю кроме программы ключей и 2-х акционных твід Galina7 - Бухгалтерська практика
В 7 такого нетвід Galina7 - Бухгалтерська практика
Подскажите а как посчитать с помощью 1С? где в 1С такая функция? Спасибовід Galina7 - Бухгалтерська практика
Уважаемые бухгалтера расстолкуйте пожалуйста механизм перерасчета НК по НДС по необоротным активам 1. Перерасчет мы делаем только по тем необоротным активам, которые введены в эксплуатацию после 01.01.2011 г. 2. Перерасчет делаем через год с даты ввода в эксплуатацию или через год после использования в необлагаемых операциях.? 3. Если неолагаемые операции не регулярны (например октябрь 2011від Galina7 - Бухгалтерська практика
Я тоже регистрировала всего за несколько мин. перепроверьте все периоды и отправте еще раз.від Galina7 - Бухгалтерська практика
А правобережные районы все таки все на Фрунзе? Печерский в частности, меня интересует.від Galina7 - Бухгалтерська практика
Доброго всем дня Подскажите, по Киеву, несем на Фрунзе,160- все районы, как в прошлом году? ведь районных НС ,вроде нет.від Galina7 - Бухгалтерська практика
Если ваши услуги прописаны в ст.186,3 и местом поставки, соответственно является место регестрации вашего заказчика такие услуги не являютя объектом НДС стр.4+Додаток 6від Galina7 - Бухгалтерська практика
И как быть в следующем году если у меня контракт с нерезидентом заканчивается в этом году. Но никто не знает возможно где-то в июне 2013 заключат, новый а возможно и нет. И что распределять весь год админ расходы в надежде на то что может быть появятся необлагаемые НДС услуги ?від Galina7 - Бухгалтерська практика
Вот, в том то и дело, вариантов много.....какой правильній, и как сделать правильно в конце года по уже сделанному распределению.від Galina7 - Бухгалтерська практика
Это я была на семинаре от Пассата и консультант Дробоття С.Н. на мой вопрос ответил что осторожные бухгалтера распределяют круглый год а такие как мы только в тех периодах где есть необлагаеиые операции, и что по этому вопросу можно спорить что каждый делает как он понимает. Ну и логично при перерасчете, в нашем случае, брать только те месяца в которых применялся коэф. Но я лично после этого ставід Galina7 - Бухгалтерська практика
Таже делема, админ расходы распределяла только в месяцах когда были необлагаемые операции. Как быть, как правильно пересчитать коэф. в конце года? Мнения разные я знаю многие делают распределения только в тех месяцах где смешанные операции. И на семенаре было такое мнение что если не распределяли круглый год то в расчет брать только те месяца в которых было распределение. Как делать правильновід Galina7 - Бухгалтерська практика
Расчет авансов будет по итогам года, форма насколько известно на утверждении минфина. А по итогам 9 месяцев платим 1/9 только январь февраль 2013г и до 20числа текущего месяца.від Galina7 - Бухгалтерська практика
Если первый квартал то начинаете с 21 мая (до 20 мая должны были уплатить прибыль) и до 20 ноября последний день периодавід Galina7 - Бухгалтерська практика
Y=500грн х 7дней :100% х 7,50% х 1,20 :365 = 0,89грн где Y -сумма пени 500грн сумма на которую занижено НО 7 дн. - период в течение которого существовало занижение ( последний сро уплаты НО - последний день периода существования НО) 7,50% ставка НБУ 1,20 - 120 % годовых НБУ 365 - кол-во дней в году Сумму и дни ставите свои.від Galina7 - Бухгалтерська практика
неужели никто не исправлял ошибки?від Galina7 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста как правильно заполнить ВП в составе текущей декларации в 1 квартале не учла Іші доходи 2 тыс заполняю р.03-2000(сумма которую не учла) р.07- 2000 р.11- 420 (результат 2000*21%) р.14-420 р.16 -420 р.23 - 420 р.24 сумма штрафа 5% Вопрос что переносится в текущуюю деку и в какие рядки?від Galina7 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста как правильно заполнить ВП в составе текущей декларации в 1 квартале украла Іші доходи 2 тыс заполняю р.03-2000(сумма которую не учла) р.07- 2000 р.11- 420 (результат 2000*21%) р.14-420 р.16 -420 р.23 - 420 р.24 сумма штрафа 5% Вопрос что переносится в текущуюю деку и в какие рядки?від Galina7 - Бухгалтерська практика
Спасибо большое значит отображается только результат. видимо моя 1С не делает проводок в налоговом учетевід Galina7 - Бухгалтерська практика
Доброе утро дорогие коллеги, уточните пожалуйста, возможно в 1000 раз! Доход от продажи валюты в декларации по прибыли отражается как разница между 711 и 942? в стр.03,19 или развернуто - указывать в стр.03,19 - Кт719 а в стр. 06.4.12 - 942 Что то запуталась или развернуто показываются только курсовые разницы ? Уточните пожалуйста!!!! Спасибо!!!від Galina7 - Бухгалтерська практика
Добрий день догогие форумчане Может у кого то есть возможность поделиться формой ответа в налоговую со всеми ссылками на НКУ на их запросы по подтверждению кредита и занижению НО Буду весьма признательна (сил нет писать сочинения) мой адрес - galacos@ukr.netвід Galina7 - Бухгалтерська практика
Я пока еще не закрывала т.к. первый акт составили 30 июня (ранее я с ВЕД не сталкивалась) вот как прописано в контракте 5.2. Валюта платежу за цим Договором – долари США по курсу Національного Банку України на день платежу. Вартість Робіт/Послуг визначається в національній валюті України – гривні. 5.3. Оплата здійснюється Клієнтом протягом 60-ти (шестидесяти) календарних днів з моменту виствід Galina7 - Бухгалтерська практика
Так склали контракт щоб бути захищеними від коливання курсу т.к відстрочка платежу 60дн. платять в дол по курсу НБУ на день проплативід Galina7 - Бухгалтерська практика
Спасибо может Вы мне еще подскажите если я предоставляю услуги неризеденту акт составляю в грн. а оплата в долларах. с отсрочкой платежа, грубо говаря акт в одном квартале, оплата в следующем. Правильно я понимаю что на конец квартала у меня не будет переоценки т.к. акт в грн. и привязки к курсу НБУ нет. курсовые разницы возникнут только при поступлении и продаже валюты.?від Galina7 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua