QuoteDashaV Робите скасовуючу на рядок з НЕПРАВИЛЬНИМ (10) кодом, зберігаєте (він буде з помилками), робите початкову на рядок з ПРАВИЛЬНИМ КОДОМ (6). Перевіряєте весь звіт. Я після своєї "папєрєдніци" вже не раз виправляла)) а чому код 6? в мене нараховано правильно - компенсацыя мала бути однією строчкою з ЗП, а я рознесла двома: 1.ЗП; 2.ознака 10;від itelltd - Звітність
QuoteШустрик Quoteitelltd Помогите пожалуйста! В отчете по ЕСВ приложение 6 - компенсацию за неиспользованй отпуск показала с ознакой 10 (как отпускные.) Пробовала сдать скасовуючу и початкову следующим образом. в скасовуючей показала сотрудника двумя строками, как в отчете. а в початкову - одной строкой как правильно, должно было бы быть. но она не принялась из-за того что 2 строки.від itelltd - Звітність
06-2017... та іншівід itelltd - Звітність
Помогите пожалуйста! В отчете по ЕСВ приложение 6 - компенсацию за неиспользованй отпуск показала с ознакой 10 (как отпускные.) Пробовала сдать скасовуючу и початкову следующим образом. в скасовуючей показала сотрудника двумя строками, как в отчете. а в початкову - одной строкой как правильно, должно было бы быть. но она не принялась из-за того что 2 строки. Мне скасовуючу получаетьсвід itelltd - Звітність
нашла инфу, на сегодня если поставка на територии Украині то банк не контролирует такие операциивід itelltd - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста . Зашла валюта, поставка на територии Украины. Представительству. Какими документами закрыть?] обычной расходной накладной в гривне... или Актом приема передачи в валюте (двух-язычном) - буду благодарна если ктото поделиться... отгрузку нужно проводить по курсу по которому зашла валюта или по курсу в день отгузки? Спасибовід itelltd - Бухгалтерська практика
Нужна помощь. Только открыли фирму (март 2017) ЮЛ владелец один - он же директор, не основное место работы..предприятие без хоз. деятельности, прочитала что внешнему совместителю до минимума ЕСВ доначислять не нужно. Сделали приказ, что деятельность не ведеться, ЗП не начислять +Табель пустой. ЕСВ за март подавать? я так понимаю первую страницу "Перелік таблиць звіту" , и таблици №1від itelltd - Звітність
я и в 1с и книгу, 1с- валюта , зарплата, банк весь.. все ли начислено уплачено проще контролировать бух учет.. не прописано нигде... учет доходов и затрат нужно вести, траты должны быть подтверждены оплатами. по затратам не так как у Юр лица, есть много ограничений, и нельзя включать приобретенный товар но еще не проданный на затраты, а только то что продалось (себестоимость)від itelltd - Приватні підприємці
Якщо карта особиста то це надходження має бути не повязане з підприємницькою діяльністю. Він може кошти перевести на свій підприємницький рахунок, і це вже буде дохідвід itelltd - Приватні підприємці
ФОП на загальній системі курсові Стосовно залишку валюти, перераховувати на кінець кварталу по НБУ? При продажі все зрозуміло... Уразі продажу валюти підприємець має включити до доходів або витрат додатну чи від'ємну різницю між доходом від продажу та балансовою вартістю такої валюти. Знайшла зі статті Д/К за 2013 рік: "До речі, курсові різниці за кредиторськими заборговавід itelltd - Приватні підприємці
Работник – совместитель Заработная плата внутреннего совместителя для реализации нормы начисления ЕСВ не меньше минимального размера зарплаты будет учитываться суммарно с заработной платой, полученной по основному месту работы ЕСВ начисляется на фактический размер дохода ЕСВ на доходы внешнего совместителя (работника, работающего не по основному месту работы) начисляется на определвід itelltd - Бухгалтерська практика
Есть нюьанс. Если Директор не по основному месту работы. То не нужно.від itelltd - Бухгалтерська практика
Есть ньанс. Если Директор не по основному месту работы. То не нужно.від itelltd - Бухгалтерська практика
Очень убедительный ответвід itelltd - Бухгалтерська практика
Підскажіть будь-ласка Новостворена Юридична особа на єдиному податку штат - директор він же засновник. Доходів не має. Чи зобов'язаний платити за себе ЄСВ?від itelltd - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, Выплачивала дивиденды в 2016 году физлицам за текущий год. Вместе с дивидендами я выплатила налог на прибыть за текущий год 2016. (18% от суммы начисленных дивидендов). сейчас выяснила, что НнаП можно было и не платить... Декларация у нас годовая. Какие мне строки в ней нужно теперь заполнить обязательно в декларации.. и в Приложениях АВ и ЗП. Эту переплату с НнаП нужвід itelltd - Звітність
Оплатили нерезиденту за участь у Конференції (послуга на території США)., Співробітник не відвідав конференцію. Контрагент акти не надав. Як включити на витрати? на підставі Договору?від itelltd - Бухгалтерська практика
разобралась: согласно розд. ІV Інструкції № 449). Базою нарахування єдиного внеску є чистий оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації, поділений на кількість місяців, протягом яких він отриманий. До зазначеної суми з урахуванням максимальної величини бази нарахування єдиного внеску застосовується ставка, зазначена в пункті 3 розділу ІІІ цієї Інструкції.від itelltd - Приватні підприємці
ПІдприємець отримував доходи 6 місяців... в деяких місяцях по факту нижче мінімального внеску. Прочитала декілька варіантів по складанню Звіту з ЄСВ 1- загальну суму оподат. доходу (що в декл. про майновий) поділити на кількіть місяців. "у графі 2 таблиці 1 підприємець має відобразити рівномірні частини чистого оподатковуваного доходу у тих місяцях, в яких він його отримував, розділиввід itelltd - Приватні підприємці
Не могу дозвониться в "медок" во входящих налоговых поставила при загрузке в реестр не ток код налогового кредита (его вообще не нужно было ставить). Теперь никан не могу изменить его(... оно в НН записалось... И еще большая часть НН вообще не загружаеться. Висят в разделе "Отсутствуют в реестре" :Sвід itelltd - Звітність
Подскажите пожалуйста! По итогу года был рассчитан коэффициент. В январе не было освобожденных операций. Его нужно применять?від itelltd - Бухгалтерська практика
Дякуювід itelltd - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь-ласка: Ліквідація ОЗ за самостійним рішенням платника податків. Нараховано ПДВ 976 6415 В бухгалтерському обліку Виписала податкові нвкладні. (ПДВ сплачу) за дебетом субрахунку 976 «Списання необоротних активів». У податковому обліку такі витрати повністю включаються до складу витрат за звітний період (п. 144.2 ПКУ) та відображаються у групі інших витрат (пп.від itelltd - Бухгалтерська практика
1) Версия 1С 7.7 1) Конфигурация (Бухгалтерия) 2) Релиз программы: - Для 7.70.252 3) Не понимаю каким образом, но 1C сообщает, что: Контрагент "ООО" является нерезидентом, но флаг "Плательщик налога на прибыль" установлен 4) Помогите пожалуйста, подскажите как исправить, так как контрагент на самом деле - Резидент.від itelltd - 1С daily
06.4.36 Разве не для этого?від itelltd - Бухгалтерська практика
Quoterainy_days Додаток 7 Заповнювала Таб.1, рядок 3.1 ( в мене пільгові опреації з"явились в серпні 2013 року, але у жовтні не було пільгових операцій), тому інспектор сказала що в розрахунок попадають серпень, вересень, листопад, грудень 2013 р. Заповнюється Таб.2. Я трохи не згодна, і перераховувала весь рік, хоча операції були тільки в квітні, липні і грудні, так як в Формі вказанвід itelltd - Звітність
Ви не могли б мені скинути приклад заповнення "УТОЧНЕНКИ"+ Д7 за рік 12-2013, інспектор вже сказала подати її (а в попередні періоди вже не лізем). або напишіть які рядки заповнити. БУДУ ДУЖЕ ВДЯЧНА.- rna@itel.com.uaвід itelltd - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua