Уважаемые бухгалтера и предприниматели, прошу прощения за, возможно, глупые вопросы, но без вашей помощи мне просто не разобраться. До этого все время был на едином налоге, а с 01.01.2011 перешёл на общую систему налогообложения. Наемных работников нет, занимаюсь оптовой торговлей прод. товарами и в ходе деятельности возникли такие вопросы: 1.Могу ли я включить в состав валовых расходов затратывід Бухгалтер - Бухгалтерська практика
Неужели никто не знает (від Бухгалтер - Бухгалтерська практика
Уважаемые бухгалтера, подскажите,пожалуйста, как быть в такой ситуации. По результатам 9 мес. объем выручки СПД плательщика НДС и единого налога наростающим итогом составил 450 тыс., что и было отражено в отчете по единому налогу за 9 мес. 2008 г.. Т.к. бизнес сезонный то заранее мы не могли предположить будет ли у нас превышение 500 тыс. по итогам года или нет. Сейчас же вылазит превышение этоговід Бухгалтер - Бухгалтерська практика
Спасибовід Бухгалтер - Бухгалтерська практика
У меня сотрудник идет в отпуск со 2 июня на 24 календарных дня, т.е. при расчете времени отпуска я должна прибавить к 2.06.2008+24 дня отпуска и отнять 1 выходной день 16 июня, т.е. получается, что сотрудник должен приступить к своим обязанностям 27 июня или я ошибаюсь? И еще если можно, проверьте, пожалуйста, правильность расчета отпускных. Я беру з/пл за 12 последних месяцев т.е. с июня 2007 пвід Бухгалтер - Бухгалтерська практика
Svetik S Автор рядків: ------------------------------------------------------- > на сколько я поняла весь додаток переписывать не > нужно > только неправильная строчка со знаком "-" > правильная с "+" > как в 1дф Т.е. получается в Разделе І. Податкові зобов'язання я оставляю старую строчку с неисправленным ИНН этого контраегта и в столбцах Обсягвід Бухгалтер - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, а в коригуючем Додатке 5 я оставляю все как и было раньше только меняю ИНН этого контрагента, а все остальное оставляю без изменений?від Бухгалтер - Бухгалтерська практика
margo Автор рядків: ------------------------------------------------------- > Если я правильно поняла, так у них поменялось > название, ОКПО, свид-во НДС. Тогда получается, что > Вы выписали предыдущие налоговые на другое > предприятие. И непонятно, как они включили их в > налоговый кредит. Тогда надо подавать уточненку за > необходимые периоды. Да, Вы все правильновід Бухгалтер - Бухгалтерська практика
КвАкушка Ветка Спасибо Вам огромное за помощь.від Бухгалтер - Бухгалтерська практика
А в письме попросить их указать, что мол в связи с получением нового св-ва НДС и изменением реквизитов просим заменить ранее выписанные НН с указанием номеров и дат?від Бухгалтер - Бухгалтерська практика
А что делать? Поменять НН не проблема, но тогда нужно подавать корректировку к Додатку 5 и что самое обидное там того НДС копейки, а мне теперь голову ломай.від Бухгалтер - Бухгалтерська практика
Изменить-то я изменю, вот только в копии нового св-ва НДС у них они поменлись с октября 2007, тогда если я все переделаю получится, что это моя ошибка, что я в марте-апреле выписала невеные НН, точнее неверные ИНН в НН, а они как бы непричем. А как они вообще могли у себя эти НН отразить в Додатке 5, если в них неправильное наименование и ИНН, о каком праве на НК можно тогда говорить. Мне главноевід Бухгалтер - Бухгалтерська практика
Возможно, я с самого начала неправильно изложила ситуацию, у них действительно новый ОКПО, соответственно и ИНН, а документы мы выписывали как и в прошлом году т.к. нам никто о изменениях не сообщил и у нас их принимали и при этом проснулись лишь почти через 3 месяца.від Бухгалтер - Бухгалтерська практика
Вы знаете,я не знаю почему, но, возможно, это связанно с измененим наименования и получением нового свидетельства о гос. регистрации, но у них в новом свидетельстве новый ИНН. Просто у этой компании много магазинов по городу и возможно они просто стали торговать под новым именем, т.е. получается магазин находится по тому же адресу с той же вывеской, а наименование юр. лица другое, но мы об этом увід Бухгалтер - Бухгалтерська практика
Спасибо за то, что поделились опытом, мне кажется это очень правильный выход, так можно хоть как-то себя подстраховать, но вот в моем случае у них новое свидетельство еще с октября 2007 г., просто мы с ними в этот период не работали, а возобновили поставки только в марте. Письменно просьбу о замене НН я их попрошу написать, вот только что делать с этим Додатком №5 за эти месяца?від Бухгалтер - Бухгалтерська практика
Так в том-то и дело, что поменлся у них ИНН т.к. они получили новое свидетельство в связи с изменением наименования.від Бухгалтер - Бухгалтерська практика
Да, я это понимаю, но она отражала эту НН в марте и апреле при чем как-то не обратив внимание,что там реквизиты старые, но у меня теперь тоже могут быть проблемы потому что получится несостыковка в Додатке 5, т.е. сумма-то не поменялась, а вот ИНН другой.Где они были раньше, что только в июне проснулись, что у них НН неверные и не сообщили нам о изменениях.від Бухгалтер - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, как поступить в такой ситуации. Мы отгружали товар в марте и апреле этого года покупателю, как и положено выписали налоговые и расходные накладные, которые они у нас благополучно приняли, а вчера мне звонит их бухгалтер и говорит, что у них с октября поменялось свидетельство плательщика НДС и просит выписать налоговую накладную с новыми реквизитами, при чем хочет она чтобывід Бухгалтер - Бухгалтерська практика
Спасибо огромное всем кто откликнулся!від Бухгалтер - Бухгалтерська практика
Спасибо, а тогда встречный вопрос. И именно кредитовое сальдо 441 счета мы отражаем в строке 350 баланса по форме 1-М "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)", да?від Бухгалтер - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, может ли на 791 счету «Результат від основної діяльності” накапливаться прибыль или ее необходимо обязательно закрывать на 441 счет «Нераспределенная прибыль»?від Бухгалтер - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua