спасибо)))від Account2012 - Бухгалтерська практика
а где я могу почитать про то что нельзя? директор очень хочет сдавать в аренду 1С и Медок, так как купил на физлицо специально, чтоб сдавать в аренду предприятию... может можно что-то придумать?від Account2012 - Бухгалтерська практика
кто-нибудь, подскажите, пожалуйста.від Account2012 - Бухгалтерська практика
есть ООО на общей системе. Открыли корп карту, на нее перечислили деньги с ООО. Потом с этой карты перечислили физ лицу (не ФОП). Будет возникать налог (НДФЛ) при этой ситуации у ООО?від Account2012 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, есть физ лицо (собственник ООО) , физ лицо купил программу 1С и медок. Может ли это физицо-собственник сдавать эти программы в аренду своему предприятию ООО на общей системе. Только программы, ключи предприятие на медок купит самвід Account2012 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, есть физ лицо (собственник ООО) , физ лицо купил программу 1С и медок. Может ли это физицо-собственник сдавать эти программы в аренду своему предприятию ООО на общей системе. Только программы, ключи предприятие на медок купит самвід Account2012 - Звітність
кто-то может помочь в этом вопросе? очень нужновід Account2012 - Звітність
спасибо) прибыль до 20 февраля? баланс до 25 февраля? правильно?від Account2012 - Звітність
Как правильно оформить документально, чтобы не платить зп директору? Пока нет деятельности на предприятии, нет дохода. Директор является единственным учредителем этого предприятия.від Account2012 - Звітність
Добрый день. Предприятие зарегистрировали в октябре 2017г, какие отчеты в налоговую и статистику нужно сдавать годовые. ТОВ на общей системе, без НДС. Деятельности не было, дохода (поступлений) в 2017г не было, было немного расходов, платили с денег уставного капитала. З.п директору не начисляли (тк не было деятельности и директор является учредителем).від Account2012 - Звітність
по документам есть, но к обязанностям не приступил как быть в таком случае?від Account2012 - Бухгалтерська практика
если з/п никому не начисляем, тогда ЕСВ и 1дф не нужно, правильно?від Account2012 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, предприятие ООО было на едином налоге без НДС, во втором квартале перешло на общую систему без НДС. Какие отчеты нужно сдавать по этому ООО и ежеквартально или раз в год? оборота на этом предприятии нет.від Account2012 - Бухгалтерська практика
ок, спасибо))від Account2012 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, если ошибочно фл заплатило деньги к нам на счет и мы эти деньги вернули ему обратно. нужно в 1ДФ это каким-то образом отображать? в разных кварталах эти события быливід Account2012 - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, бухгалтерию и управление по КУА и фондам, где можно посмотреть информацию актуальную?від Account2012 - Бухгалтерська практика
относительно перерасчета. если ошибка в 1ДФ в 2015 году, неправильно указали сумму нараховано и перераховано (и налог и доход), показали в 1ДФ больше чем нужно , я могу якобы сделать перерасчет сейчас и на сумму, которая была больше указана в 2015 году, уменьшить во 2 кв 2016 г по этому физ лицу? И написать в доход нараховано и перераховано меньше, чем фактически было? или лучше уточненку пвід Account2012 - Бухгалтерська практика
Вы имеете ввиду выровнять - указав сумму не которая должна быть перечислена, а фактически перечисленная? т.е. она будет меньше чем начислена, правильно?від Account2012 - Бухгалтерська практика
а если уже показали в 1 дф перераховано больше чем нараховано? как теперь быть?від Account2012 - Бухгалтерська практика
еще вопрос, если в 2015 году была переплата по НДФЛ, и в 2 кв 2016 года мы не доплатили НДФЛ на эту сумму переплаты. как в 1 дф это отображать? там где перераховано писать фактически что перечислили в этом квартале или с учетом тех денег, которые недоперечислили?від Account2012 - Бухгалтерська практика
В отчете за 2 кв 2016 укажу перечисление которое не указали за 1 кв 2016. А вот как быть с ошибкой за 3 кв 2015? уточненку не хочется подавать. или лучше подать?від Account2012 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, в отчете за 1 кв 2016 и за 3 кв 2015 нашли ошибки. Если подавать уточненку? будет штраф? В 1 кв 2016 г показали сумму нараховано, а перераховано не указали, хотя было перечислено. Может подавая за 2 кв 2016 указать эту сумму в графе перераховано? чтоб уточненку не делать. Или лучше сделать уточненку? Как быть?від Account2012 - Бухгалтерська практика
спасибо)від Account2012 - Бухгалтерська практика
сразу с 311 на 92? 92...311від Account2012 - Бухгалтерська практика
лучше ничего тогда не делать, вдруг суд выиграем)) а судебный сбор, который мы заплатили, на 374 счет поставить пока решения суда не будет? а после того как вынесут решение, тогда если не компенсируют нас суд.издержки на 92 или на 949? и какие проводки будут если компенсируют судебные издержки?від Account2012 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, на ТОВку госуд-ый орган выписал штраф. ТОВка подала в суд, оспаривать этот штраф. Нужно ли проводки какие-либо делать на этот штраф?від Account2012 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua