Дякую!від ira_478 - Бухгалтерська практика
Дякую! Про 11.07 знаю, а що обов'язкове підтвердження з 2023 року пропустила. Наче було написано з 2022 - го обов'язкове підтвердження, а хто подає у 2022-му бенефіціарів, то це буде зараховуватись одночасно і за підтвердження. Відповідно підтверджувати треба буде вже у 2023-му році.від ira_478 - Бухгалтерська практика
Добрий день! Підкажіть будь ласка хто чув, що зараз з обов'язковим підтвердженням реєстрації та поданням інформації про кінцевих бенефіціарів? В то в нас підійшов термін підтвердження даних, а до реєстратора я додзвонитися не можу - не відповідаютьвід ira_478 - Бухгалтерська практика
Риск только один: если ваши покупатели платильщики НДС, будут ли они у вас что-то покупать без НДС. Сейчас налоговые не регистрируются, но те кто останется с НДС и дальше будут сдавать декларации, скорее всего по первичке.від ira_478 - Бухгалтерська практика
Один из основных вопросов при переходе на 2 % - переходят ли контрагенты. У нас практически все покупатели платильщики НДС. Если они не перейдут на 2 %, а мы перейдем, покупать у нас никто, ничего не будет. От своих покупателей ответа не могу добиться. Все молчат. Печально будет, если окажется, что все перешли . Перспектива регистрации налоговых обязательств по себестоимости, в свете нынешнего повід ira_478 - Бухгалтерська практика
Подавала сегодня декларацию через СОТА. Приняли очень быстро.від ira_478 - Бухгалтерська практика
Альтернативы 1С, которая была бы такой же удобной, пожалуй и нет. В противном случае, несколько лет назад, когда была компания против 1С народ бы уже перешел на другой продукт. К тому же за 1С не всегда нужно платить . Они оставляют лазейки. для тех, кто ищет. Это тоже одна из причин широкого распространения 1С.від ira_478 - Бухгалтерська практика
Интересно, как нам потом будут не использованный сейчас, но зарегистрированный в последствии, кредит возвращать, если НДС отменят. Или просто будут всем повально блокировать минусовые РК - мол ничего не знаем. Мне 23-го февраля нулевые РК заблокировали, мол код УКТ ЗЕД не числится в карточке предприятия, при этом НН с таким же кодом зарегистрировали. НН с этим кодом и поставщики в наш адрес и мывід ira_478 - Бухгалтерська практика
Благодарю! Значит РК на уменьшение пока не буду включать. Остальное по первичке - мало кто из поставщиков зарегистрировал нелоговые, тянули до последнего.від ira_478 - Бухгалтерська практика
Если заполнять таблицу 1.1 в приложении 1, то снимут. В то же время написано, что ее можно и не заполнять. (Статья в новостях за вчера Дт-Кт - хотела бросить ссылку, не выходит)від ira_478 - Бухгалтерська практика
Дякую!від ira_478 - Бухгалтерська практика
Разъяснили, что по первичке. Потом, когда все закончится, корректировать согласно зарегистрированным НН/ РК. Вот только не понятно, что с минусовыми РК делать. Не зарегистрированные, их в декларации не нашла где показать.від ira_478 - Бухгалтерська практика
Добрий день! Хто як вважає, що робити з не зареєстрованим РК на зменшення (повертали кошти в лютому, які зайшли також у лютому)? Податкові накладні по цих сумах я встигла зареєструвати, а РК контрагент вже не зареєстрував.від ira_478 - Бухгалтерська практика
Нова форма податкової накладної ?!? Дуже своєчасно...від ira_478 - Бухгалтерська практика
Добрий день! Через третіх осіб дізнались про потребу лікарні. Власне лікарня до нас не зверталась. Можливо через цих третіх осіб (підприємство в якого є офіційний запит) і прийдеться надавати допомогу. Як правильно оформлювати таку допомогу, вибуття товарів? Підприємство на загальній системі. Поділіться, будь ласка, хто знає!від ira_478 - Бухгалтерська практика
Відправляла сьогодні 2 запити по ПДВ через СОТА, щоб перевірити чи працює реєстр. Відповіді не було.від ira_478 - Бухгалтерська практика
Добрий день! Хто небудь чув що буде з реєстрацією ПН\РК? 28.02.22 останній термін, чи у зв"язку з обставинами, його продовжать?від ira_478 - Бухгалтерська практика
Дякую за допомогу! Зроблю, як ви порадили.від ira_478 - Бухгалтерська практика
Добрий день! Така ситуація: у серпні було нараховано 2 лікарняні, які ФСС досі не профінансував. Людина на яку виписаний лікарняний померла в серпні через хворобу. Усі виплати, окрім лікарняних по цій особі закриті. Зараз підходить строк сплати Податку з доходів і військового збору. Чи можна податки зараз сплатити з коштами підприємства, а коли прийде фінансування від ФСС суму податків перекинутивід ira_478 - Бухгалтерська практика
Quoteshwed Добрий день! Заповнюю звіт по ФОПу "додатковий" в ел.кабінеті, у розділі 4 в полі "Податковий (звітний) період" у комірці "місяць" вказують арабськими цифрами номер календарного місяця, в якому настав страховий випадок. Номер не проставляється. Підскажіть як можно поставити номер. І ще одне запитання якщо страховий випадок настав 18.08.2021р. То серпенвід ira_478 - Бухгалтерська практика
Quotebuh51 Так у него расчетный период только один месяц-июль. Как же мне подать расчет в ФСС, если у них нет данных за июль? Я тоже подавала за июль (больничный за август нужно посчитать). Отчет нужно создавать за 3-й квартал. К нему одно приложение 1 - за июль. В приложении информация только по тому человеку, которому нужно насчитать больничный. В самом отчете ничего не заполняла, кроме шапки.від ira_478 - Бухгалтерська практика
Quotenataavesta А через яке програмне забезпечення Ви подавали звіт? Я по ФОПу намагаюсь подати, в електронному кабінеті він не коректний (не дає вставити номер місяця), в Приват24 його взагалі немає. Я відправляла через СОТА (МЕ doc онлайн). Прийняли, сьогодні прийшла остання квитанція.від ira_478 - Бухгалтерська практика
Дякую! Відправила, чекаю на результат ...від ira_478 - Бухгалтерська практика
Добрий день! Потрібно здати звіт з ЄСВ "додатковий" для призначення соціальних виплат співробітнику. Додаток 1 я заповнила. Питання в тому чи треба заповнювати власне звіт? Його колонки наче містять загальні показники щодо кількості осіб, їхньої зарплатни. Зараз подаю звіт за липень на 1-ну особу.від ira_478 - Бухгалтерська практика
Да відправляла 3 податкові, дві зареєструвало, 1 в статусі "очікується доставка"від ira_478 - Бухгалтерська практика
Добрий день! Підкажіть, може хто стикався: постачальник зареєстрував податкову з кодом УКТ ВЕД, який взагалі не відповідає товару. Зв"язатись з бухгалтером постачальника не вдається, відповідають лише менеджери, які обіцяють передати мій телефон бухгалтеру (наче б то він сам перетелефонує). Від бухгалтера тиша. Що робити? З яким кодом реєструвати товар, з тим що мені зареєстрував постачальнивід ira_478 - Бухгалтерська практика
yryna, ДЯКУЮ! Податкова зареєструвалась, як Ви сказали.У квитанції навіть зауважень немає. Шоколадку не знаю як передати, а мобільний можу поповнити, якщо напишите номервід ira_478 - Бухгалтерська практика
Відправила недавно як радила yryna, щє не поверталось.від ira_478 - Бухгалтерська практика
Да, помилку видає світиться червоним в таблиці Б. В податкову таке не ризикнула відправляти.від ira_478 - Бухгалтерська практика
© 2017 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua