1. Может делали какие-то ручные операции, и сторнировали какие-то суммы с 9 класса счетов 2. Может раскручивали 79 счет, для исправления ошибки 3. Может отнесли расходы сразу на 79 (как писалось выше) вашу разницу ищите в 79 и 9... Сделайте анали 79 по счетам и субсчетам, и посмотрите, может эта разница всплывет. Если нет, открывайте все 9 и делайте тот же анализ.від Чупакабра - Бухгалтерська практика
Это точно МНМА, которые прослужат больше 1 года. Поэтому всю стоимость приходуйте на 153, а потом вводите в эксплуатацию на 11... А 100% или 50% стоимости (в зависимости от вашей учетной политики) списания относите на ВВ. И фсе )від Чупакабра - Бухгалтерська практика
Главное - можно в учетной политике определить "альтернативный" метод, т.е. "признавать расходами сумму расходов, связанных с улучшением и ремонтом, определенную в порядке, установленном налоговым законодательством" если детально, то очень подробная и хорошая статья в журнале ВОБУ №63 стр.9.від Чупакабра - Бухгалтерська практика
все! тема не актуальна.... я нашла ответ. )))))))від Чупакабра - Бухгалтерська практика
Скажите, если произошли улучшения ОС, обязательно ли в бухгалтерском учете надо увеличивать БС? Пунктом 14 ПСБУ 7 предусмотрено, что "Первісна (переоцінена) вартість основних засобів може бути збільшена на суму витрат, повязаних з поліпшенням та ремонтом обєкта, визначеному у порядку, встановленому податковим законодавством". Кто может,объясните мне этот пункт. Могу ли я в учетнойвід Чупакабра - Бухгалтерська практика
У нас на балансе здание. Мы ежемесячно что-то в нем ремонтируем. Ремонты не требующие вывода ОС из эксплуатации... Приказа о выводе из экспл. нет. Есть дефектный акт + приказ на проведение ремонтных работ + смета (выполняет подрядная организ.). Вопрос, нужен ли акт ОЗ-2 "Акт приймання-здавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих обєктів", если ОС не выводилось. В целях нвід Чупакабра - Бухгалтерська практика
У нас на балансе здание. Мы ежемесячно что-то в нем ремонтируем. Ремонты не требующие вывода ОС из эксплуатации... Приказа о выводе из экспл. нет. Есть дефектный акт + приказ на проведение ремонтных работ + смета (віпоняет подрядная организ.). Вопрос, нужен ли акт ОЗ-2 "Акт приймання-здавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих обєктів", если ОС не выводилось. В целях навід Чупакабра - Бухгалтерська практика
для let_natali: мой адрес tutsvoi@gmail.comвід Чупакабра - Бухгалтерська практика
Спасибо большое! Помогли определится!від Чупакабра - Бухгалтерська практика
нет не импортировали... и это не связанное лицо... т.е. в ВД и НО я беру из расчета 20 000? ... и сплю почти спокойно)))))від Чупакабра - Бухгалтерська практика
товарвід Чупакабра - Бухгалтерська практика
из п. 188.1 ( в соответсвии со ст. 39 настоящего Кодекса).... эта 39 статья еще не работает... действует закон о прибыли Это не ОС. В данном случае, можно объявление и договорную цену считать обычной?від Чупакабра - Бухгалтерська практика
Уважаемы коллеги, подскажите: У нас такая ситуация... Купили оборудование за 100 000 грн. В НК и ВР не брали... Создали объявление в газете о продаже оборудования за 20 000. Это можно теперь считать обычной ценой? Нашлись покупатели, оформили договор на 20 000. Продаю. Вопрос.... какую сумму в ВД и НО?від Чупакабра - Бухгалтерська практика
Уважаемы коллеги, подскажите: У нас такая ситуация... Купили оборудование за 100 000 грн. В НК и ВР не брали... Создали объявление в газете о продаже оборудования за 20 000. Теперь это обычная цена? Нашлись покупатели, оформили договор на 20 000. Продаю. Вопрос.... какую сумму в ВД и НО?від Чупакабра - Бухгалтерська практика
Уважаемы коллеги. подскажите: У нас такая ситуация... Купили оборудование за 100 000 грн. В НК и ВР не брали... Создали объявление в газете о продаже оборудования за 20 000. Теперь это обычная цена? Нашлись покупатели, оформили договор на 20 000. Продаю. Вопрос.... какую сумму в ВД и НО?від Чупакабра - Бухгалтерська практика
Ну, а если свои, так Вы и знать будете все про своих)))) И ошибок не наделаете). А в налоговом учете мы сейчас всех единщиков можем оносить на расходы, при соблюдении налоговых правил.від Чупакабра - Бухгалтерська практика
Дело в том, что ответсвенность несете не Вы, а Фоповец. Вас не должно интересовать на какой он группе... Если он выполняет работы или продает товар не на своей группе, чпокнут его, а не вас. Если Вы берете эти расходы в налоговом учете, то в додатке ОК показываете это физ лицо...и все. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за ним! (Так нам говорили на семинарах)від Чупакабра - Бухгалтерська практика
так сказать, создаем себе имидж, заказываем имидж. рекламу.від Чупакабра - Бухгалтерська практика
Мы небольшой Торговый центр, который сдает торговые помещения в аренду магазинам брендовой одежды и не только одежды. Как Торговый центр пытаемся себя раскрутить. Заказываем внешнюю рекламу на бордах такого содержания: Логотип и название ТЦ, слоган типа "у нас лучший сезонный шопинг!" или "Успей на сезонные скидки в наш ТЦ", адрес... Можно ли такую рекламу отнести в налоговомвід Чупакабра - Бухгалтерська практика
Уважаемые коллеги! Подскажите, а то я засомневалась. Мы закупили новогодние открытки для поздравления наших поставщиков (с нашим логотипом, адресом и телефонами на самой открытке... разрабатывали сами), и календарики (с одной стороны календарик, с другой название нашего предприятия и адрес с телефоном). Как думаете, не расценивать ли это как бесплатная расдача ТМЦ и вытекающими из этого налоговывід Чупакабра - Бухгалтерська практика
А налоговики ПРОТИВ!!!!від Чупакабра - Бухгалтерська практика
Уважаемые коллеги! Подскажите, а то я засомневалась. Мы закупили новогодние открытки для поздравления наших поставщиков (с нашим логотипом, адресом и телефонами на самой открытке... разрабатывали сами), и календарики (с одной стороны календарик, с другой название нашего предприятия и адрес с телефоном). Как думаете, не расценивать ли это как бесплатная расдача ТМЦ и вытекающими из этого налоговывід Чупакабра - Бухгалтерська практика
так у меня же налоговый период - год... при чем тут 2 квартал 3 квартал по отдельности?від Чупакабра - Бухгалтерська практика
ЛЮДИ!!!!!....скажите, а чем черевато если не подашь додаток ВП а просто всю декларацию заполнишь как должно быть нарастающим итогом... Ну что за это бует?!?!?!?від Чупакабра - Бухгалтерська практика
????? Это я спрашиваю к тому, если я в текущей (за 2-3 кв.) декларации по прибыли нарисую расходы которые не учла в деке за 2 кв. не подав додаток ВП...а просто впихну их в нужную строчку нарастающим итогом..від Чупакабра - Бухгалтерська практика
А какой сейчас админ штраф за подачу неправильно составленной декларации...?від Чупакабра - Бухгалтерська практика
Пробую еще раз обратьться к вам, коллеги. Не на те группы показала амортизацию... сместилась на 1 клеточку вниз по всем группам))) Теперь в 3-м кв. надо выровнять. Могу ли я не подавая уточненки исправить ошибку в текущей деке? или ТОЛЬКО уточненка? (п.с. уточненку подать не могу, т.к. в данный момент идет камералка)від Чупакабра - Бухгалтерська практика
не на те группы показала амортизацию... сместилась на 1 клеточку вниз по всем группам))) Теперь в 3-м кв. надо выровнять. Могу ли я не подавая уточненки исправить ошибку в текущей деке? или ТОЛЬКО уточненка? (п.с. уточненку подать не могу, т.к. в данный момент идет камералка)від Чупакабра - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответы... А лучше уменьшение цены лучше оформить внутренним приказом или положением о скидках?від Чупакабра - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua