QuoteSPPVV хіба двох відразу, тоді буде 0,66 і заокруглюється до 1 А согласно чего двоих сразу? Одно рабочее место, даже если в штате 25 чел. Ст. 19 Закона Украины № 875 от 21.03.91 г. "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине" (далее Закон № 875) для предприятий, учреждений, организаций, в том числе предприятий, организаций общественных организаций инвалидов, физичесвід Alewenka - Бухгалтерська практика
Спасибо всем, что откликнулись. Дописать, допечатать не проблема, проблема обзвонить n-ое количество контрагентов, чтобы дописали у себя за 2 месяца. Договорилась исправить штатку как было, и выдать новый приказ.від Alewenka - Бухгалтерська практика
QuoteBlick А может легче в штатном изменить? Я бы не парилась с доками, они и без того найдут к чему придраться. Если бы так было легче, не стоял бы вопрос, что делать с первичкой?від Alewenka - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответ. Может еще посоветуете, как исправить доки? Подописывать ручкой?від Alewenka - Бухгалтерська практика
Одним из обязательных реквизитов первичного документа является должность лица, ответсвенного за совершение хозоперации и верность ее оформления. В штатном расписании должность - водитель транспортных средств, а в расходных накладных товар получает просто водитель. Будет ли это считаться заполнением первичного документа с нарушением?від Alewenka - Бухгалтерська практика
Сделайте перерасчет в феврале. (перерасчет проводится последним днем месяца при начислении зарплаты). Разница пойдет в затраты и базу начисления за февраль. И никакую уточненку за январь подавать не надо.від Alewenka - Бухгалтерська практика
На предприятии арендуется автомобиль. Списание топлива проводится по путевым листам по форме, утвержденной приказом предприятия, последним днем месяца в итоге за весь период (месяц). За один день водитель мог осуществить поездку на склад за доставкой купленного материала, доставить товар (готовую продукцию) покупателю, съездить в банк и т.д. Предыдущий бухгалтер списывал все общей суммой на 93 счвід Alewenka - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. думаю, что можно нерезу надо продавать за гривну, гривну или наличкой в банк на счет предприятия, или наличкой в кассу предприятия, чтобы не заморачиваться с остальными схемами никаких липовых ГТД таможня делать не будет, тем более, что таможня занимается только имуществом, пересекающим границу Украины беда только в том, что резидент будет выступать агентом по НДС, скорее всего, т.е.від Alewenka - Бухгалтерська практика
Хорошо. на какой закон ссылается данная информация?від Alewenka - Бухгалтерська практика
Меня так же интересует вопрос покупки имущества у нерезидента. Что решили с данным вопросом? Что с НДС?від Alewenka - Бухгалтерська практика
Quotealisona видно не правильно написала, то что в налоговой данные договора это понятно, вопрос в том как выписывать налоговые, т.к. платят на основании договора,а я веду учет по счетам, получается что по одним счетам долг, по другим переплата, а в общем по договору тоже переплата, я могу налоговые выписывать по данным счетов? т.е. так и будет, по старым счетам просто закрываются долги, а по новвід Alewenka - Бухгалтерська практика
Quotealisona подскажите, есть один договор с покупателем, отгружаем товар согласно выставленных счетов, магазины покупателя находятся в разных городах, но платит покупатель согласно договора и пишет за какой магазин оплата, я у себя налоговые вела и выписывала по счетам, до сегодняшнего дня первое событие была отгрузка, поэтому все понятно, но сегодня получила предоплату по договору но за новый мвід Alewenka - Бухгалтерська практика
Quotebrick и нормально закрывать строительство объекта документом "акт приема выполненных работ", то по аналогии почему бы неправильно закрывать сооружение окна аналогичным актом? Предполагаю, что вы эти окна устанавливаете потом кому-то? Тогда их изготовление можнго рассматривать как субподряд, который не вопрос, почему по акту, а не по расходной. По такой аналогии у меня и был проввід Alewenka - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) QuoteAlewenka QuoteКотег :-) теоретически можно, но лучше иметь накладную или акт приемки-передачи. а кстати как это окна прямые производственные затраты? по акту: " ... проведены такие работы (предоставлены такие услуги): изготовление окна размером.... - 6 шт." Поэтому стоимость работ оприходована на 231 счет : статья затрат - прямые производственные затраты на приовід Alewenka - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) теоретически можно, но лучше иметь накладную или акт приемки-передачи. а кстати как это окна прямые производственные затраты? по акту: " ... проведены такие работы (предоставлены такие услуги): изготовление окна размером.... - 6 шт." Поэтому стоимость работ оприходована на 231 счет : статья затрат - прямые производственные затраты на приобретение работ, услугвід Alewenka - Бухгалтерська практика
Помогите, пожалуйста, разобраться в данной ситуации. Заказали у предприятия изготовить товар, например окно. Выписали нам счет (устный договор) с номенклатурой: изготовления окна кол-во штуки. Счет директор согласовал. (устно "подписали" договор). Окна приобретались конкретно для определенного заказа. Согласно счета выписан и подписан акт выполненных работ. Стоимость отнесена на прямвід Alewenka - Бухгалтерська практика
Quoteolga34 Доброго дня!!! Чи може ФОП 2 група укласти договір ЦПХ з людиною ( не ФОПом) на виконання певних послуг??? Чи є якісь обмеження?? Маю таку саму задачу. Укласти договір між ФОП і фізичною особою. Які податки нараховуються з винагороди по договору? Як і для загальносистемника: ЄСВ -2,6% та 34,7%, ПДФО - 15-20% та військовий збір -1,5%? Чи лише ПДФО та військовий?від Alewenka - Приватні підприємці
Quoteolga34 Доброго дня!!! Чи може ФОП 2 група укласти договір ЦПХ з людиною ( не ФОПом) на виконання певних послуг??? Чи є якісь обмеження??[ Маю таку саму задачу. Укласти договір між ФОП і фізичною особою. Які податки нараховуються з винагороди по договору? Як і для загальносистемника: ЄСВ -2,6% та 34,7%, ПДФО - 15-20% та військовий збір -1,5%? Чи лише ПДФО та військовий?від Alewenka - Приватні підприємці
QuoteIrina50 Кто-нибудь сталкивался с выпиской налоговых накладных от магазина (структурного подразделения). Мы делаем оплату на главное предприятие, вся первичка от главного предприятия, а налоговую накладную нам выписывает Структурное подразделение с указанием номера филиала и через дробь в названии поставщика -название магазина. Есть ли такое право у незарегистрированного филиала? Если оплатвід Alewenka - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля QuoteAlewenka Может кто-то сталкивался с такой ситуацией. В апреле корректируется налоговая накладная за декабрь 2014 года, что не подлежала регистрации в ЕРНН. В связи с изменениями в НКУ, в апреле тоже регистрируется НН за декабрь. Полученная бумажная НН выписана и подписана одним ответственным лицом, а при регистрации - уже другим. Не теряется ли в таком случае налоговый кредитвід Alewenka - Бухгалтерська практика
Может кто-то сталкивался с такой ситуацией. В апреле корректируется налоговая накладная за декабрь 2014 года, что не подлежала регистрации в ЕРНН. В связи с изменениями в НКУ, в апреле тоже регистрируется НН за декабрь. Полученная бумажная НН выписана и подписана одним ответственным лицом, а при регистрации - уже другим. Не теряется ли в таком случае налоговый кредит за декабрь? Или нужно запросивід Alewenka - Бухгалтерська практика
Quotelet_natali я сегодня сдала ф.4 "по вигодоодержувачу". У меня учредитель физ лицо. Заполняла 1 и 4 страницы, но заверять надо все пустые страницы директором (я была по доверенности) А куда именно Вы сдавали? Как и раньше по адресу госрегистратору? Ведь согласно Постановлению от 31.03.2015 №150 функции регистрационных служб возложены на территориальные органы управления юстиции.від Alewenka - Бухгалтерська практика
Это и так понятно. ст.201.10 НКУ - отнесение НДС па чекам, транспортным билетам в налоговый кредит. У меня ситуация другая - чек свыше 240 грн. в налоговый кредит за февраль не включили. Но теперь по Дт 6442 "висит" не закрытая сумма. Относить на другие затраты или увеличить себестоимость купленного товара согласно П(С)БУ 9?від Alewenka - Звітність
Спасибо! Буду еще больше благодарна, если немножко мне подскажите, где можно это найти в нормативке.від Alewenka - Звітність
Поступление товара по чеку на сумму свыше 240 грн. и без налоговой накладной. Куда отнести НДС? Раньше относила такие чеки на 949 счет без налогового учета. А с 01.01.2015 как? Подскажите, пожалуйста.від Alewenka - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua