Доброго дня. Стикнулась з ситуацією, коли треба відкоригувати ПН за 2016 рік, коли до неї робили РК у 2017 році. У 2017 році відкоригували так, що 1-ну позицію змінили на 26 новий, але всі за одним номером, тобто в мене 26 нових товарних позицій під одним номером рядка ПН, тобто "1". Тому мені спочатку треба зробити РК (нульовий) з типом причини 302 "усунення неоднозначностей"від st_iryna - Бухгалтерська практика
Добрий день, підкажіть: якщо фармацевтичне підприємство хоче на офісі встановити і укомплектувати аптечку з медпрепаратів, засобів і приладів, що реалізує у власних аптеках. Чи можна списати ці ліки і внутрішнім Наказом (розпорядженням) наповнити аптечку? Цього буде достатньо? і чи не треба нараховувати податкові зобов'язання при списанні цих ліків?від st_iryna - Бухгалтерська практика
Добрий день Вперше стикнулась з експортом товару (післясплата) FCA Інкомерс-2010 1) 25.11.17 -передано перевізнику (підписано CMR), визнано дохід Зробила реалізацію в 1с 25.11.2017 (по курсу 25.12.17) 2) 26.11.17 -дата завершення оформлення ВМД (електронне декларування) (в ВМД D/J відмітки митного органу відправлення/призначення. Результат: ПМК 278/205 26.11.2017 ОНП 278/205 26.11.2017- цевід st_iryna - Бухгалтерська практика
А як же: Звертаємо Увагу, що при подані Таблиці відповідно до виду економічної діяльності необхідно обов’язково зазначити коди товарів згідно з УКТ ЗЕД/послуг згідно з Державним класифікатором продукції послуг (ДК 016-2010), що на постійній основі таким платником постачаються (виготовляються), а також платник може зазначити коди товарів/послуг, які ним придбаються (отримуються) для їх виготовлвід st_iryna - Бухгалтерська практика
Питання по таблиці даних платника податку: При перепродажі товару треба заповнювати і графу 3, і графу 4, чи тільки графу 4? Наприклад купили цеглу 6904 і продали цеглу 6904?від st_iryna - Бухгалтерська практика
Оскільки це підакцизний товар, то не можна писати 4 цифри, а можна зазначати код алкоголю, з якого складається цей коктейль?від st_iryna - Бухгалтерська практика
Доброго дня, підкажіть код уктзет на алкогольні коктейлі? Є який один код?від st_iryna - Бухгалтерська практика
Добрий день, чи треба індексувати ЗП в травні, якщо останнє підняття було в січні 2017 (3200,00). Якщо так, то на скільки треба підняти, щоб не індексувати?від st_iryna - Приватні підприємці
Дякую. А якщо перехідні ліканяні з грудня на січень 2017, то як бути з ПДФО: відображати усю суму в 1 кв 2017 року? Бо нарахування і виплата лікарняних буде в січні. Тобто в 4 кв 2016 року буде лише ЗП нарахована+ПДФО з ЗП за грудень. А в 1 кв 2017 Лікарняні за грудень-січень та ЗП січень+ПДФО(по лікарняних усіх і ЗП січневій)?від st_iryna - Бухгалтерська практика
Доброго дня, питання по перехідних лікарняних: Працівник хворів з 26.11.16 до 16.12.16. Лікарняний приніс 17.12.16. В листопаді йому була нарахована зп 1422,82 грн ЄСВ 22% прирівняли до мінімальної 319,00 (хоча могли і не прирівнювати) військовий збір 1,5% 21,34 грн ПДФО 18% (+пільга на двоє дітей) 8,07 грн на руки він отримав 1393,41 В звіті ЄСВ за листопад показана ЗП. Яким чином тепервід st_iryna - Бухгалтерська практика
Доброго дня, підкажіть, буль ласка, юридична особа планує продати належне їй нерухоме майно (підвал 30м2 і приміщення на 1-му поверсі 70 м2, що обліковуються на балансі окремо). 1)Чи потрібно обов'язково робити оцінку майна для визначення бази оподаткування (чи можна продати по балансовій вартості)? 2)Як відобразити в обліку об'єнання підвалу і приміщення? І як бути якщо після обвід st_iryna - Юридичний
Ок, тобто нам краще не ризикувати, і вмикати всі 4 каси щодня, хоч і не буде операцій.від st_iryna - Бухгалтерська практика
Дякую, в нас повноцінні РРО (не прозапас). Хотілося б ще знати, де це написано, щоб щодня вмикати РРО і пробивати по них зетки?від st_iryna - Бухгалтерська практика
Чи може мені хтось підказати?від st_iryna - Бухгалтерська практика
Доброго дня, підкажіть, будь ласка: 1) на одній аптеці зареєстровано 4 касові апарати, чи потрібно вмикати усі протягом дня, чи достятньо двох, коли продажі невеликі. І чим це регламентується?? 2) якщо графік з 8:00 до 21:00 чи потрібно нульові чеки робити рівно о 8-й годині, чи можна і пізніше??від st_iryna - Бухгалтерська практика
ми не практикуємо такого, усі операції, що не пов'язані з зп хочемо проводити через корпоративну.від st_iryna - Бухгалтерська практика
Доброго дня. А якщо повертаємо кошти на корпоративну картку (користуються усі працівники) працівнику, який витратив власні кошти на господарські потреби, то проводки будуть 313-311 3721-313 а документальне підтвердження??, якщо він відзвітувався в березні (авансовий звт), а кошти повернули в квітні. Він має принести чек з банкомату, що він зняв ці кошти???від st_iryna - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua