Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, зовнішніх сумісників ми включаємо в графу 15 таблиці 1 "Облікова кількість штатних працівників"? Дякуювід Alena1004 - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, забыла в 1 ДФ за второй квартал включить выплату ФЛП с кодом 157, сумма небольшая 350 грн. Нужно ли подавать уточненку? Штраф будет в этом случаи? Спасибовід Alena1004 - Бухгалтерська практика
Спасибо. Там больничный по уходу за ребенком, все за счет Фонда.від Alena1004 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, получила больничный, переходной период, начало в июле, окончание в августе. Начисление больничных я показываю в месяце получения больничного, в отчете по ЕСВ за июль я же не могу показать сумму больничных, все пойдет в Отчет за август? Спасибовід Alena1004 - Бухгалтерська практика
Спасибо)) если есть перерасход нужно насчитывать ПДФО? И НДС?від Alena1004 - Бухгалтерська практика
А если факт значительно отличается от нормы? что тогда делать?від Alena1004 - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильного рассчитать норму списания топлива. Взяли в оренду автомобиль, водитель принес путевой, по какой норме списывать бензин? Спасибовід Alena1004 - Бухгалтерська практика
Добрый день. Кто-то знает как сделать РК к сводной нн (доначисление обязательств)?від Alena1004 - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как сделать РК к сводной нн. В марте была сводная нн на 2 позиции, сейчас обнаружили ошибку должно быть 4 строки. Как можно составить РК, чтобы добавить еще 2 позиции? Спасибовід Alena1004 - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кого-то штрафовали за несвоевременную регистрацию НН на себя?від Alena1004 - Бухгалтерська практика
Помогите, пожалуйста. Выписана лишняя НН, не могу зарегистрировать РК, постоянно отклонено ДФС, перепробовала уже все типи причин. Что нужно ставить в причине РК? Спасибовід Alena1004 - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як правильно відобразити в обліку купівлю абонементу в спортзал для працівника? Працівник купив абонемент, підприємство хоче компенсувати вартість. ПДФО і ВЗ сплатили. Абонемент на 1 рік. Я всю суму списую у місяці, коли відбулася компенсація, на 949? Дякуювід Alena1004 - Бухгалтерська практика
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Клиент оплатил 29.09, работаем давно, они неплательщики НДС. Выписали нн датой оплаты как на неплательщика. Вчера клиент позвонил и говорит, что забил сообщить, что с сентября они стали плательщиками, спрашивает почему мы не зарегистрировали нн. Мне теперь нужно зарегистрировать с опозданием нн с правильным ИНН и сделать РК к налоговой на неплателвід Alena1004 - Звітність
А хіба я не повинна була зареєструвати податкову на фірму Б 03.05, навіть якщо це помилково перераховані кошти?від Alena1004 - Звітність
А если фирма Б настаивает на том, чтобы вернуть деньги..... Выход один, регистрировать нн на фирму А по Акту 31.05.17 и делать РК к нн за 03.05?від Alena1004 - Звітність
Счет в мае на фирму А. 03.05 оплата прошла от фирмы Б. С фирмой А подписан Акт 31.05. Налоговую зарегистрировали 03.05 на фирму А, но по факту оплаты нужно было на фирму Б, так как они оплатили. Я так понимаю, что нужно зарегистрировать на фирму А налоговую 31.05 (Акт 31.05). К налоговой от 03.05 сделать РК, потому что она выписана на фирму А, а должна быть на фирму Б. Правильно? Фирма Б просвід Alena1004 - Звітність
Счет выставили на фирму А, услуги были предоставлены фирме А и Акт подписан с фирмой А. Но оплатили с фирмы Б. Налоговую выписали неправильно на фирму А, хотя по факту оплаты нужно было на фирму Б. Сейчас клиент Б хочет, чтобы мы вернули деньги и оплатить с фирмы А.від Alena1004 - Звітність
Добрый день. Помогите исправить ошибку. Обнаружила, что в мае ошибку. Выставили счет на одно юр лицо, а оплатили они с другого, по ошибке нн зарегистрировали на того, на кого был выставлен счет. Акт подписан тоже с правильным юр лицом. Клиент требует вернуть деньги и хочет оплатить с правильного юр лица. Уже окончательно запуталась, как все это исправить.від Alena1004 - Звітність
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, клиент просит РК к налоговой за июнь, неверно указана номенклатура. Могу ли я выписать РК в августе или обязательно 30.06? Спасибовід Alena1004 - Бухгалтерська практика
Спасибовід Alena1004 - Звітність
да, в марте показала начало. сейчас, когда заполняю за июль в таблице 6 отобразила начисление больничных на продление декрета. медок ругается, что не заполнена таблица 5від Alena1004 - Звітність
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, нужно ли в таблице 5 отчета есв показывать продление декретного отпуска. Сотрудница ушла в марте в декрет на 126 дней. Больничный до 23.07, потом она передала больничный на продление с 24.07 по 06.08. Как правильно в отчете есв показать продление декрета? Спасибовід Alena1004 - Звітність
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, фирма оплачивала программную продукцию. Как правильно отобразить НДС в декларации? Спасибовід Alena1004 - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua