В НК не нашла ничего, можно ли выплату доли бывшему участнику включить в расходы для целей расчета налога на прибыль?від buch - Бухгалтерська практика
Спасибо, но закона о прибыли уже нет. надо рыть НК...від buch - Бухгалтерська практика
Мой инспектор сказал облагать как и раньше, позже будут разъяснения ДПА по этому поводу и они ограничат круг лиц, которых касактся эта статья. Если мы туда попадем лучше уточненкой снять обязательства, чем их доначислять и платить штрафы.від buch - Бухгалтерська практика
А форма заяви-розрахунку вже э?від buch - Бухгалтерська практика
Один из 4-х учредителей принес заявление о своем выходе. предварительно решили, что ООО выкупит его долю. Насколько я понимаю, выходящий учредитель должен САМ заплатить НДФЛ, а вот насчет предприятия - нигде не нашла никаких налоговых последствий. Составляю договор купли-продажи, выплачиваю договорную сумму бывшему учредителю, по дате регистрации изменений у госрегистратора признаю в бухучетевід buch - Юридичний
Участник выходит из ООО. Решили, что предприятие выкупит его долю. Какие налоговые последствия влечет за собой такая процедура? Какие-нибудь ссылки или документы по оформлению сделки скиньте пожалуйста!!!від buch - Бухгалтерська практика
У него другой вид деятельности и единый 120 грн.від buch - Бухгалтерська практика
Правильно я понимаю, что больничные (соцстрах) - это целевое финансирование и согласно п 137.2.3 НК в периоде получения их нужно включать в доход? Может и в Законе о прибыли такое было? Я не включала....від buch - Бухгалтерська практика
А отчитываться за январь как будем? Кому-нибудь ПО дали уже?від buch - Бухгалтерська практика
А такой вопрос - оказываем услуги, себестоимость не считаем. Для вытрат теперь придется считать себестоимость или можно включать затраты, подтвержденные документально. Ну так не хочется с себестоимостью связываться.><від buch - Бухгалтерська практика
Згідно Кодексу не діє подія предоплати для податку на прибуток, а для ПДВ залишилося 1 подіявід buch - Бухгалтерська практика
Правильно я понимаю, что больничные (соцстрах) - это целевое финансирование и согласно п 137.2.3 НК в периоде получения их нужно включать в доход? Может и в Законе о прибыли такое было? Я не включала....від buch - Бухгалтерська практика
На предприятии есть оборудование, которое осталось по условиям договора после выполнения работ. Есть акт приема-передачи оборудования. Почему-то все твердят, что оно должно числиться на забалансовом счете. Не пойму почему, ведь оно уже не арендованое, а безоплатно переданное. Помогите разобраться, все-таки на каком счете оно должно учитываться? Спасибо.від buch - Бухгалтерська практика
Если сроки закончились, значит машина полностью самортизировалась. Так?від buch - Бухгалтерська практика
У меня тоже имеются инжиниринговые работы. Мне в налоговой сказали начислять НДС на все, потому как будет разъяснение какие именно не облагаются. Проще сделать Уточняющий и снять обязательства, чем потом платить штраф за занижение обязательств.від buch - Бухгалтерська практика
Напишите хотя бы мнение, без документов. У меня вообще ситуация аховая. Один из учредителей надумал выходить, и вопрос с постановкой основных на баланс очень важный, т.к. влияет на суму выплаты, положенную при выходе. Меня дергают со всех сторон. Оставшиеся учредители хотят отдать меньше, а выходящий получить больше. А мне надо сделать как правильно. Жду Ваших мнений, спасибо!від buch - Бухгалтерська практика
Получила акт приема - передачи основных средств (бесплатно) в декабре 2010 года. Акт по состоянию на сентябрь 2010 года. Могу ли я поставить в декабре их на учет и сразу начислить амортизацию за октябрь-декабрь? Перерыла кучу документов, нигде не нашла ответ. Основные средства переданы по договору, согласно которого после выполнения работ они остаются у нас. Т.е. изначально они были у нас.від buch - Бухгалтерська практика
У меня тоже такая ситуация назревает, думаю платить в первую очередь зарплату, а на налоги можно оформить реструктуризацию. Правда, насколько слышала, оформление это сложное в плане документов - много собирать надо.від buch - Бухгалтерська практика
Была в банке, они сами еще ничего не знают как процедура открытия счета будет проходить (по полной катушке или по свернутому) , сказали как головной банк разродится, тогда мне сообщатвід buch - Бухгалтерська практика
Можно вклиниться? У меня похожая ситуация, но с другой стороны. Наши дебиторы, которым мы уступили право требования долга, хотят закрыть задолженность взаимозачетом. Я хотела бы уточнить, у меня возникают и ВД и ВР? Тоже перекрывается на 0 и все, или здесь есть какие-то нюансы. Причем, насколько я знаю, им не заплатили и в ближайшем будущем не заплатят.від buch - Бухгалтерська практика
Если мне не изменяет память, то с суммы, меньшей мин.зп. 1%(или 0,5%), а свыше мин.зп. 2%від buch - Бухгалтерська практика
Які можуть бути граничні норми накладних витрат? Найшла для будівництва, а потрібно в сфері інжинірінгових послуг. Дякую.від buch - Бухгалтерська практика
Наших контрагентов проверяет КРУ. Они выиграли тендер по госзакупкам, думаю, это одна из причин проверки. Мы у них были субподрядчиками. Может ли КРУ к нам прикопаться если, например, в смете завышены расходы.від buch - Бухгалтерська практика
Получается ситуация: с января 2011 вводим новый штатный (у нас всегда на начало года вводится новый штатный, даже если изменений нет), а сейчас мне нужно написать, что в штатный будут внесены изменения через 2 месяца по этой должности. Получается я вношу изменения раньше чем сам штатный ввела. С другой стороны, если я на январь пропишу 0,1 ставку, а 2 месяца не прошло, он будет работать 4 часа ввід buch - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua