ну да.. с уточненкой перегнула полку ) все ж в одном реестре ) С контрагентом разговаривала - сказали пускай так будет, а я хотела бы у себя исправить.А в этом случае контрагент не думаю что будет согласен на штраф. сумма НДСа маленькая, а штраф только заплати. и не факт что будет проверка и обнаружат эту предоплату. Налоговые зарегестрированны, НК им не сильно нужен - они сельхозпроизводителивід Tanx - Бухгалтерська практика
и что- никто не даст совет ? ауууу, люди-человеки !від Tanx - Бухгалтерська практика
Что-то слишком много тут покупателей ГСМ у самих импортеров или производителей. Акциз на гСМ уплачивается импортером или производителем ( чаще всего, остальные случаи мы не берем во внимание) . Дальше продажа ( перепродажа ) топлива осуществляется без выделения суммы акциза. Что-то тут не то )від Tanx - Бухгалтерська практика
Всем доброго дня ! 01.08 - оплата + отгрузка товара. Осталась предоплата 1000 грн. Налоговая зарегина на сумму отгрузки 03.08 - отгрузка . Налоговая на сумму отгрузки. 05.08 Оплата . Предоплата 1000 грн Период просрочки регистрации до 60 дней - штраф 30% от суммы НДС. Выход из ситуации 1. Регистрация 01.08 налоговой накладной на сумму 1000 грн 2. Регистрация РК 03.08 - 1000 грн 3.від Tanx - Бухгалтерська практика
Всі в халепі ) Питання - звіт подаємо до 20-го? в декларації акцизного податку поки що тільки спирт та спиртові вироби. Дякуювід Tanx - Бухгалтерська практика
Кто уже регистрировал акцизные накладные? подала акт инвентаризации еще на прошлой неделе, он принят сегодня делаю запрос о кол-ве топлива, а вытяг пустой пришел.. и вообще - какие сроки регистрации акцизных накладных?від Tanx - Бухгалтерська практика
кто уже пробовал заполнить акт инвентаризации? особенно те, у кого остатки на ответ хранении у поставщика? где же нам блин брать все данные емкостей????від Tanx - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l QuoteTanx пересмотрела вебинар . такой вопрос - акт инвентаризации по состоянию на 01.03, а мне вернули топливо 04.03, отпущенное в феврале. как тут быть? оно так же "упадет" на остаток? больше вопросов чем ответов Теоретично, Ви в своєму акті не враховуєте, а Ваш покупець враховує і має подати свій акт. А 04.03 має він має зареєструвати акцизну накладну і тоді ці літрвід Tanx - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l QuoteTanx пересмотрела вебинар . такой вопрос - акт инвентаризации по состоянию на 01.03, а мне вернули топливо 04.03, отпущенное в феврале. как тут быть? оно так же "упадет" на остаток? больше вопросов чем ответов Теоретично, Ви в своєму акті не враховуєте, а Ваш покупець враховує і має подати свій акт. А 04.03 має він має зареєструвати акцизну накладну і тоді ці літрвід Tanx - Бухгалтерська практика
пересмотрела вебинар . такой вопрос - акт инвентаризации по состоянию на 01.03, а мне вернули топливо 04.03, отпущенное в феврале. как тут быть? оно так же "упадет" на остаток? больше вопросов чем ответоввід Tanx - Бухгалтерська практика
QuoteEnn QuoteTanx QuoteEnn Народ ,кто нибудь уже отправлял заявку эту на регистрацию? а Ви подали? в мене ступор - які адреси вказувати на склади - своїх не маємо, перепродаємо. А якщо сьогодні в одного постачальника купую, а завтра знайду іншого? що тобі ? У меня такая же ситуация ,пока не подала ,может свой офис юридический ?! решили указать адрес нефтебазы где закупаемся на данный момент.від Tanx - Бухгалтерська практика
QuoteEnn Народ ,кто нибудь уже отправлял заявку эту на регистрацию? а Ви подали? в мене ступор - які адреси вказувати на склади - своїх не маємо, перепродаємо. А якщо сьогодні в одного постачальника купую, а завтра знайду іншого? що тобі ?від Tanx - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l Податкова провела "ликбез" на цю тему: ще б оновлення до медка випустили було б добревід Tanx - Бухгалтерська практика
Подскажите пжл ( в голове одна прибыль на данный момент) - в сентябре отгружен товар, нн зарегистрирована на неплательщика - были новостворенни и утверждали что они не плательщики. с нового года у них появился бухг. и теперь орут, что они уже были плательщиками и требуют накладную. Могу я НН с "неплательщика" через корректировку отредактировать на ООО и подать уточненку дод.5 к деке. свід Tanx - Бухгалтерська практика
В нас така сама ситуація ) реєструюсь платником з березня, до березня нічого подавати не буду.від Tanx - Бухгалтерська практика
і подавати додатки пустими? чи зовсім не подавати ? дякуювід Tanx - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Дохід трохи більше 20 млн. - застосовувати коригування фр не ма до чого ( оз виведені з експлуатації на початку року, купля-продаж і більш нічого) Як бути в такому випадку? Вписувати що прийнято рішення не застосовувати чи рішення про застосування і пустий додаток РІ. Дякуювід Tanx - Бухгалтерська практика
Quotemadanya надо отключить автоматический розрахунок а да точно! спасибо. номер счета вписанный вручную не сохранился! отправила - жду приговоравід Tanx - Бухгалтерська практика
у меня тоже самое - и с вписанным счетом и без него ...від Tanx - Бухгалтерська практика
Очень давно єтим не занималась ) лет так уже 11 ) раньше біло так 1. передача товара 2. продажа товара 3. отчет комиссионера 4. согласно отчета отгрузочная накладная и возникновение НО 5. отплата комиссионіх ( ну или зачет) думаю принцип консигнации не изменилсявід Tanx - Бухгалтерська практика
Второй год подаю и в налоговую и в статистику старые формы с табличным приложением ) Пусть доведут до ума формы, которых по МСФЗ вообще нету ) а вот регулятору, аудитору и для публикации подаю все красиво)від Tanx - Бухгалтерська практика
вообще-то ВА вводится на 3 мес, потом либо новый владелец с влиянием капитала ( чего сейчас просто не допускают) либо признание банкротом. Позвонили бы Вы в банк - клиент-банк может не работать, а вот по бумажным платежкам должны проводить через некоторое время деньги - чаще всего на 10й день уже бюджетные платежи пропускают. Но пишите заявление с требованием перечислить Вам на р\с в другом банкевід Tanx - Бухгалтерська практика
А у меня тут вот какой тупой вопрос ) наверное сказывается пятница. Делаю РК в исходной НН есть два товара с разными кодами ( например 1 и 2) 1 = 5 шт 2= 7 шт. нужно изменить чтобы 2 не было, а 1 соответственно возрос до 12 в РК 2 = -7 1= +7 или 2=-7 1=-5 1=+12 вот прям плющит меня над этим вопросом ))))від Tanx - Бухгалтерська практика
Ставьте дату когда заметили, если ее не принял покупатель еще лучше. Причину писала "виправлення помилки" - товар ставите с минус и плюс в итоге на ноль выходите и меняете спокойно реквизитывід Tanx - Бухгалтерська практика
Підскажіть будь-ласка - причина коригування "виправлення помилок" при цьому, я так розумію, ми не міняємо кількісні та вартісні показники, а тільки в "шапці" документа робимо виправлення. МЕДок матюкається ) каже треба виправити кількість чи вартість. Може треба ще оновлення дочекатись? Дякую. І ще питання - строк реєстрації ПН 15 діб, десь читала на форумі що ПН, які випвід Tanx - Бухгалтерська практика
п.192.1 будет добавлен еще одним пунктом который дает возможность корректировать "шапку" налоговой накладной. на горячей линии не дают пока ответа - ситуация у меня та жевід Tanx - Бухгалтерська практика
а если НН была выписана в ноября 14 и не зарегина потому как не нужно, а теперь РК - как быть?від Tanx - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua