Всем доброго времени суток! Не удержала ВЗ с начислен и выплач аренды физ лицу в марте 2015г. - помнила про изменения с 01.01.15 , а тут забыла. Сейчас составляю 1ДФ и соответственно увидела. Сумма ВЗ - 60 грн. После подачи отчета , что хдать из налоговой? Административный - 170грн.? Штраф на какую сумму? Что еще?від k_yulia - Звітність
tiger1 , а если не включать в НК, тогда цифры не будут идти по спец. счету и деке, получается. Сама не знаю, как правильно поступить.від k_yulia - Бухгалтерська практика
Не могу разобраться, подскажите :Відображення податковим агентом загальної суми доходу, з якого утримано військовий збір за звітний період, передбачено у податковому розрахунку форми № 1ДФ, без відображення персоніфікованих даних фізичних осіб – платників військового збору.від k_yulia - Звітність
Подскажите, а военный сбор указывали в 1ДФ?від k_yulia - Звітність
Ставки изменились -2% для плательщиков НДС и 4% для тех, кто не платит НДСвід k_yulia - Бухгалтерська практика
від k_yulia - Бухгалтерська практика
Я понимаю, что автоматически. Но свидетельства старые на руках, где написано, что 4 группа и ставка податку 3%.від k_yulia - Бухгалтерська практика
В свете новых изменений , какие сейчас наши действия? Я так понимаю надо менять свидетельства, есть какой - то срок? Поделитесь информацией, будь ласка.від k_yulia - Бухгалтерська практика
Посмотрите, там вверху бланка по 1ДФ в 1С-8 нужно заполнить , что выплата з/п за (например ) июнь произошла до 30.06.2014 включительно, а выплата з/р за сентябрь до 30.09.2014 включительно.від k_yulia - Бухгалтерська практика
А не отнесут ли налоговики их к непроизводственным?від k_yulia - Бухгалтерська практика
Купили обогреватели для обогрева сотрудников - могу ли я включить НДС в налоговый кредит?від k_yulia - Бухгалтерська практика
Где посмотреть номер карты? Или в личку, пож.від k_yulia - Бухгалтерська практика
Военный сбор с аренды не удерживать? Уже есть офиц. позиция фискальщиков?від k_yulia - Бухгалтерська практика
Подскажите или тыкните носом в нормативку - сама не могу найти. Вопрос : в сентябре начисляю з/п сотруднику 6000,00, и ему же , но только по договору аренды помещения за сентябрь доход от сдачи помещения 7000,00. Как правильно посчитать НДФЛ? отдельно по суммам з/п и аренды или суммировать и соответств. 15% и 17% от суммы превышения?від k_yulia - Бухгалтерська практика
С 01.07.14г. вступил антикризисный закон и теперь пассивные доходы облагаются НДФЛ по прогрессивной шкале начиная с 15%. Получается, что ставки НДФЛ 5% по дивидендам уже нет? Просветите, пожайлуста.від k_yulia - Бухгалтерська практика
Девоньки, помогите, а то запуталась. Сколько работаю, всегда ставила в отчете по 1ДФ колонки 3а = 3 ( зарплата начислялась и выплачивалась по срокам) и проверки проходили, замечаний не было. Но вчера мне попался на глаза Вісник №4/2014 и там статья о заполнении 1ДФ. Так вот в статье приводится пример заполнения и колонку 3а заполняют по начисленной зарплате, а 3- за вычетом ЕСВ и подоходного.від k_yulia - Бухгалтерська практика
И приказ на предприятии издайте "Об изменении фамилии в документах" так мол и так изменить в учетных и кадровых документах фамилию Х.Х.Х., должность, на А.. Основание: 1)заявление, 2)Свид. о браке, 3)Паспортвід k_yulia - Бухгалтерська практика
Я в свою статистику на бланке баланса после подписей и печати впечатывала небольшое пояснение : "Пояснення по рядку 350 (форми 1м) : у 2 кв. 2012р. було проведено нарахування та виплата дивідендів засновникам ТОВ______ у сумі _________тис.грн. , за рахунок нерозподіленого прибутку 2011р. "від k_yulia - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите: купили огнетушители на предприятие (для противопожарной безопасности) - сумму НДС могу ли отнести к налоговому кредиту. Вроде как для нужд хозяйственной деятельности.від k_yulia - Бухгалтерська практика
Спасибо manepyce4ka и всем участникам за ответы. Тоже посидела, подумала и пришла для себя к выводу, что не буду включать доход от реализации ОС в Додаток 5. В любом случае эта цифра небольшая в процентном отношении к совокупному объему реализации и на класс риска для ЕСВ никак не повлияет.від k_yulia - Бухгалтерська практика
Вы наверное пошутили?від k_yulia - Бухгалтерська практика
Добрый день ув. Форумчане! Подскажите, такая ситуация: у предприятия в 2013г. помимо доходов от видов деятельности, которые указаны в Свидетельстве, был еще доход от продажи ОС. Куда мне включить этом доход в Додатке 5? С видом КВЭД от обычной деятельности?від k_yulia - Бухгалтерська практика
Да все верно, но бывают же ситуации когда работники не получают авансы на расходы ( те же директора очень часто), но приобретения совершают и отчитываются значительно позднее, например отчет он мог принести и в начале ноября, когда 1-ДФ за 4 кв. здан.від k_yulia - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите, как правильно поступить в данной ситуации : работник на наличные приобрел у ФОП материалы в сентябре месяце, а авансовый отчет подал в октябре (соответственно авансовый отчет я провела октябрем). В каком периоде теперь мне отразить в 1ДФ этого ФОП - в 3 кв. или уже в 4кв.?від k_yulia - Бухгалтерська практика
а чтло собственно поменялось в форме - сижу и не могу найти отличиявід k_yulia - Звітність
Будьте осторожны с списанием кредиторской задолженности по акту , даже если предприятие единщик. ст. 292.3 НКУ. Я б на Вашем месте ее не трогала пока.від k_yulia - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua