У предпринимателя единщика есть точка общественного питания где в розницу отпускается пиво. В связи с изменениями в НК Украины введен акциз 5% на розницу. И отменен с 01.01.15г. сбор на развитие виноградарства садоводства и хмелеводства. Т.е. как я поняла что помимо единого налога, ЕСВ, теперь нужно платить акциз, а сбор на развитие виноградарства садоводства и хмелеводства отменен.від Ленуська - Бухгалтерська практика
Уважаемые коллеги, подскажите, освобождается ли предприниматель общесистемник инвалид от уплаты ЕСВ??? Читала что только предприниматель единщик. Где почитать инфу о общесистемнике???від Ленуська - Бухгалтерська практика
и в налоговой и на горячей линии "пульс налоговой" ответ был однозначным додаток 6 не надо подавать если нет наемных сотрудников. Все отражаем в додатке 5 таблице 1 (в колонке 2 чистый доход даже если он меньше мин.з/п , а в колонке сами доначисляем себе да мин. З/п). поэтому и колнка 2 будет соотвествовать чистому доходу заявленному в декларации про майновый стан, а вот колонка 3 будетвід Ленуська - Бухгалтерська практика
Я сделала следующим образом: Декларация про майновый стан: привожу уже расчитанный чистый доход по месяцам у меня в мае чистый доход 4500,00 в июне убыток -200,00 грн в июле доход 6500,00 грн. в августе убыток -11000,00 грн в сентябре доход 6700,00 в октябре убыток -3500,00 в ноябре убыток -1500,00 в декабре доход 150,00 итого за 2014 год чистый доход 2050,00 грн. этот доход и отравід Ленуська - Бухгалтерська практика
Платит ли военный сбор предприниматель на общей системе налогообложения? Если его вид деятельности сдача в аренду недвижимого имущества??від Ленуська - Приватні підприємці
Платит ли военный сбор предприниматель на общей системе налогообложения?від Ленуська - Приватні підприємці
Сдала декларацию и ЕСВ ... ЧД делила в деки про майновий стан на 12 мес. , хотя были и убыточные месяца... в Додатке 5 есв отразила только те месяца в которых был доход ( и то свернула по месяцам, если январь прибыльный 1000, а февраль убыток -400,00 и март убыток 200,00 грн. то в апреле отражала (1000-400-200=400,00 грн) . Вдодатке 5 есв доначислила себе допустим вот тот же апрель в которомвід Ленуська - Бухгалтерська практика
Звонила на пульс налоговой, ответ был таковым что указывать лишь месяца в которых был доход, отражать надо в колонке 2 только месяца в которых был получен доход, убытьчные месяца не отражать, если в колонке 2 доход меньши мин. з/п то в колонке 3 указываеи мин. з/п и с нее начисляем есв 34,7%. Сейчас поеду здавать вечером отпешусь))))) примут ли у меня так))) перечитала много... и в том числе о девід Ленуська - Бухгалтерська практика
Let_natali спасибо))) завтра буду заполнять!!!!))))))))))))))))))від Ленуська - Бухгалтерська практика
т.е декларация годовая про майновый стан не будет биться с додатком 5 есв??? по чистому доходу?? из-за того что в есв мы будем вместо полученного чистого дохода 300,00 грн. отражать мин. з/п 1218 ??? я все верно поняла??від Ленуська - Бухгалтерська практика
ИЛИ ВСЕ-ТАКИ ДЕЙСТВУЕТ ВОТ ЭТО : Базой начисления для предпринимателей общесистемщиков и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, является сумма дохода (прибыли), полученного от их деятельности, подлежащей обложению НДФЛ. В то же время сумма ЕСВ не может быть меньше размера минимального страхового взноса за месяц, в котором получен доход (прибыль) (п. 2 ч. 1 ст. 7 Закона Уквід Ленуська - Бухгалтерська практика
Добрый вечер, КОЛЛЕГИ!!! Подскажите, мне пож. составляю додаток 5 общесистемника по ЕСВ, как отражать те месяца, где были убытки? или доход получе меньше минималки??? Где это все расписано????? Допустим : январь доход 3000,00 февраль убыток -2000,00 март убыток -300,00 апрель доход 1700,00 май убыток -600,00 июнь убыток -600,00 июль- нет дохода вообще август доход 400,00 сентябвід Ленуська - Бухгалтерська практика
вот нашла статекувід Ленуська - Бухгалтерська практика
нет не прошло 365 дней, фин. помощь получена в августе и сентябре 2014 г. да от плательщика налога на прибыль.від Ленуська - Бухгалтерська практика
Коллеги, подскажите юр. лицо получило от юр.лица возвратную финансовую помощь в 3-м квартале, на конец 3-го квартала фин. помощь не возвращена. Предприятия отчитывалось по налогу на прибыль за год, но с 4 кв. 2014 перешло на уплату едниго налога и всвязи с этим подаею деку по прибыли за 9 мес. . Т.е. на момет подачи деки фин. помощь считается не возвращенной или есть еще время до конца года????від Ленуська - Бухгалтерська практика
Добрый день, не могли бы мне помочь, я сама бухгалтер, делаем перерегистрацию предприятия из зоны АТО, нужно решение учредителя, у кого-то есть образец) мой эл.эн. адрес www.helena.ua@mail.ruвід Ленуська - Юридичний
да у меня тоже такое мнение))) спасибо за участие)))від Ленуська - Бухгалтерська практика
Коллеги, подскажите, директор главного предприятия назначен собранием учредителей и на главном предприятии и на филиале от одного числа, сам филиал поставлен на учет как отдельный плат. ЕСВ и НДФЛ, и подает отдельно отчет по есв и 1 ДФ по месту регистрации, как насчитывыать з/п данному директору только на главном предприятии, или и на филиале тоже. Или возможно по данному директору отчитыватьсявід Ленуська - Бухгалтерська практика
СПАСИБО!!!!!від Ленуська - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, коллеги, подскажите согл. Налогового КУ ст. 292.6. абзац второй: Для плательщика единого налога четвертой и шестой групп датой получения дохода также дата отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), за которые получена предоплата (аванс) в период уплаты других налогов и сборов, определенных настоящим Кодексом. Предприятие юр. лицо с 4го квартала перешли на ед. налог, ло эвід Ленуська - Бухгалтерська практика
Коллеги, кто сталкивался))) есть ООО открыт филиал в положении про филиал в разделе главная организация прописано что ООО явл. главгой организацией в Правовое положение филиала прописано что филиал является отдельным подразделение ООО и не имеет статуса юр. лица, но есть код ОКПО а в разделе учет и отчетность прописано что филиал сам ведет отдельный бухгалтерский и налоговый учет составляет и подвід Ленуська - Бухгалтерська практика
tax_agent спасибо Вам, а не могли бы Вы мне скинуть ссылочку где читануть)))) плиз))) т.е. я Вас правильно поняла непосредственно при выплате пропорционально выплачиваемой суумк, если мы платим частями( допустим начислили 20000,00 в 1-ц раз перечислили 5000 (250,00 ндфл) начислили и перечислили в бюджет и выплатили 4750,00 грн. дивидентов и так далее))))від Ленуська - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, вопрос у меня такой : когда начислить НДФЛ по дивидендам, т.е. когда сделать проводку и соответственно отразить в отчетности: 1. После получения протокола учредителей. 2. При выплаты дивидендов.від Ленуська - Бухгалтерська практика
СПАСИБО!!!!від Ленуська - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, подскажите продаем ОС первоначальная стоимость 144680,00 грн. без ндс на учет поставлен в 2006 г. на данный момент полностью самортизировано, остаточная блансовая стоимость равна 0, можеи ли мы продать ОС за 15 тыс. в т.ч. ндс я руководствуюсь сч. 146 НКУ??? У кого было подобное напишите плиз???від Ленуська - Бухгалтерська практика
Подскажите, надо подать уточненку по ндс за май 2012г. не была включена налоговая, выявлена самостоятельно ошибка занижения НО, уточненку буду подавать отдельным документом заполняю НО рядок 1 кол.4А 4Б как было , кол. 5 как надо было бы. НК изменений нет переношу все как было, Расчет с бюджетом рядок 18 разница к уплате, рядок 25 то же что и в рядке 18, рядок 26 сумма штрафа, расчитаю пеню и упвід Ленуська - Бухгалтерська практика
Подскажите плиз, предприятие (предоставляет услуги аренды ежемесячно выписываются акты) не будучи плательщиком ндс получило предоплату за первый и последний месяц аренды( налоговые естественно не выписывались), потом от котрагента поступали ежемесячные платежи, так же было увеличение арендной платы, сейчас договор расторгается и будет зачтена предоплата последнего месяца (разницу на увеличениевід Ленуська - Бухгалтерська практика
Добрый вечер, подскажите, у меня такая ситуация, получила предоплату от плательщика ндс ( покупатель перечислил больше чем надо было) -выписана налоговая накладная, потом отгрузка- 2 событие, зависла переплата, на момент возврата денежных средств покупателя лишили свид. ндс., т.е. возвращала средства уже не плательщику ндс. Теперь мне надо выписать корректировку своего налогового обязательства, квід Ленуська - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua