Подскажите! Приобретено недвижимое имущество, надо начислить взнос в пенсионный 1 % , подскажите проводку по начислению взноса, делаю проводку Дт. 1521 кт. 6415 в балансе сумма отражается стр. 020 незавер. кап. инвестиции, и в расходы не включаются, хотя начисленный взнос должен включать в валовые расходы. Плиз подскажите?????від Ленуська - Бухгалтерська практика
Первый раз с этим сталкиваюсь)))) есть чистая прибыль по итогам года 2011, начислили учредителям дивиденты (могу ли я их начислить сейчас) или я должна была их начислить в конце 2011г. ??? в уставе прописано еще что общество создает резервный фонд в размере 25% уставного фонда, размер годовых отчислений 5 % сумы чистой прибыли ( это то что если у меня по итогом года чистачя прибыль 55 тыс., начисвід Ленуська - Бухгалтерська практика
А понятно от общей суммы нач. дивидентов если это 30 тыс. то тому у которого-99,68% то ему -29904,00 грн. тому у которого -0,32% -96 грн. Авансового по прибыли нет?від Ленуська - Бухгалтерська практика
Подскажите по поводу выплаты дивендов учредителю предприятие (ООО) (учредитель физ. лицо), согл. ст. 167,2 НК укр. облагается 5% от суммы нач. диведентов ( а если учредитель гражданин Укр. , но имеет вид на жительство за рубежом?). В уставе по выплатам дивидентов ничего не прописано, пнаписано только : чистая прибыль, получ. общество после обязательных платежей, остается в полном распоряжении обвід Ленуська - Бухгалтерська практика
Да все дело в том, что в основ затраты и составляют ежемесячную амортизацию ОС, поэтому и вопрос надо увеличить срок использования (растянуть срок амортизации) уменьшить расходы, и уменьшить соответсвенно арендную плату (но в разумных размерах что бы был хоть малейший налог по прибыли)??? просто у меня возник вопрос все ОС внесены в уставной фонд, (не помогу сообразить если надо делать дооценкувід Ленуська - Бухгалтерська практика
Т.е. можно созвать комиссию сделать приказ на увеличении срока использования ОС, а вот как в 1-с все это отразить, ведь изменится сумма нач. амортизации, при вводе в эксплуатацию в 1-с заносится срок использования и аморт. автоматически рас. каждый месяц. А как быть если допустим с 1 августа мы увеличим срок использования. Кто сталкивался отзовитесь))))???від Ленуська - Бухгалтерська практика
Подскажите, плиз с такой ситуацией ранее не сталкивалась! Хочу разобраться в таком вопросе, сейчас виду предприятие, пересмотрела документы, в том году в УФ были внесены ОС, введены в эксплуатацию, срок использования поставили практически минимальный , т.к. оборудование не новое, нос служить может больше чем установили при вводе в эксплуатацию, предприятие сдает это оборудование в аренду, ежемевід Ленуська - Бухгалтерська практика
ОЙ подскажите мне плиз, совсем потерялась в трех соснах)))) предприятие А получает свидетельство ндс 10.08.2012г., но у пред. А была деб. задол. по пред. Б в размере 15000,00 грн, 20.08.2012 предприятие Б переч. 45000,00 (закрывает задолженность и переч. предоплату) выписываю н/н по дате оплаты то 20.08.12г. но на сумму не 45 тыс. а на 30 тыс грн. и будет акт 31.08.2012г. на сумму 15000,00 грнвід Ленуська - Бухгалтерська практика
Выписала на 850 и у контрагента она тоже естьвід Ленуська - Бухгалтерська практика
У меня вышло так зашла предоплата 10.04.2012 - 16200,00 грн. выписала н/н по предоплате ндс 2700,00 грн. отгрузка 20.04.2012 - на 8100,00 грн. (ндс 1350,00) налоговая не выписывалась отгрузка 15.05.2012 на 5100 грн. (ндс 850,00) и выписана ошибочная налоговая на эту сумму. переплата 3000,00 (ндс 500,00) 31.07.2012 сделан возврат переплаты в размере 3000,00 грн. по возрату ндс 500,00від Ленуська - Бухгалтерська практика
Подскажите как поступить????? У меня получилось так , покупатель перечислил аванс по оплате выписана налоговая, потом была отгрузка (но наменьшую сумму) и ошибочно по отгрузке тоже выписана налоговая накладная, т.е. осталась висеть у меня их переплата, сделала возврат этой переплаты , вот теперь надо выписать корректировку, сижу и думаю корректировку выписываю датой возврата переплаты, но ведьвід Ленуська - Бухгалтерська практика
Подскажите, предоставляем услуги аренды, договор заключен не был, т.к. разовая услуга, бал выписан счет ,что писать в виде цивильно-правового договора, написать договр поставки дату поставить дату выписки счета на оплату а в номере договра прочерк?????від Ленуська - Бухгалтерська практика
Подскажите какие проводки при уплате сбора в ПФ при операции купли-продажи недв. им-ва 1%.від Ленуська - Бухгалтерська практика
Подскажите, директор на предприятие был принят в сентябре ез начисления з/п, по причине того что у предприятия не было оборотов, с декабря стали начислять з/п, вопрос у меня в точ, мне надо для расчета средней для отпускных включать месяца когда не начислялась з/п????? Плиз подскажите пунктик, где именно читануть???? Заранее благодарна.від Ленуська - Бухгалтерська практика
Подскажите, такая ситуация, сняли показания по воде (как позже выяснилось что они были ошибочными) выставили акт на ком. затрат по водоснабжению по акту н/н, покупатель не согласен и требует переделать акт на правильное кол-во куб.м., у меня вопрос к налоговой накладной надо выписывать приложение1 и приложение2 .від Ленуська - Бухгалтерська практика
Подскажите у меня такая ситуация, я не являюсь собственником недвижимости а арендую, мне необходимо провести ремонтные работы, имею ли я право включить в валовые расходы-расходы по ремонту кровли, если это относится к моей хоз. деятельности .від Ленуська - Бухгалтерська практика
Подскажите, такая ситуация предприятие ( плат. НДС) учредило другоге ООО (путем внесения ОС в уставной фонд) теперь хочет выйти из состава учредителей и забрать свои ОС, как это отразится на налогах 1 и 2 предприятия??? Подскажите где почитать???від Ленуська - Бухгалтерська практика
Подскажите такая ситуация , предприятие- владелец недвижимости учредило другое предприятие и внесло туда в уставной фонд свою недвижимость, при такой операции обязательст по ндс не возникает???? я имею ввиду предприятие-учредителя.від Ленуська - Бухгалтерська практика
Предприятие в марте деятельности не вело, т. е. обязательств нет и нет налогового кредита, но за предыдущий период висит сумма к возмещению, надо ли мне сдавать деку ндс за март, и указывать обязательст "0" кредит "0" и отразить сумму возмещения??? Плиз подскажите)))від Ленуська - Бухгалтерська практика
Спасибо))) попробую )))від Ленуська - Бухгалтерська практика
Сейчас проверка фонда врем. нетрудоспособности за последние 3 года, выявили несколько б/л где вместо МЧП "ООО" стоит фирма "ООО" а вдругом стоит ООО "ООО", а должно конечно стоять МЧП "ООО". Сказали что все оплаты по этим б/л будут приняты к незачету, еще и штраф. Никаках других вариантов нет действительно????від Ленуська - Бухгалтерська практика
Спасибо огроменное за подсказки тоже уже прочитала, значит не треба подавать)))) ну хоть в чем-то легче)))))від Ленуська - Бухгалтерська практика
Я тоже где-то читала что если есть налоговый агент, то и он отражает суммы выплат в 1ДФ то самому физ. лицу подавать декларацию не надо, но вот только где я это читала вспонить не могу!!!! Если кто-то видел информацию по этому поводу плиз киньте мне ссылочку))) заранеее благодарна!від Ленуська - Бухгалтерська практика
Спасибо tanka87, а где я могу почитать не подскажите?від Ленуська - Бухгалтерська практика
Подскажите, физическое лицо (не предприниматель) в 2011 г. получало доход за сдачу в аренду нежилого имущ. от предприятия на общей системе налогоообложения, предприятие в свое очередь являлось налоговым агентом и перечисляло 15% НДФЛ в бюджет, этому физическому лицу надо сдавать декларацию раньше было до 01 апреля, а сейчас???від Ленуська - Бухгалтерська практика
Подскажите предприятие новое и я ранее не сталкивалась с таким, предприятие закупило электротовары (энергосбер. лампы, выключатели) для использования в хоз. деятельности, у меня на руках приходная накладная, как мне в 1-с 8 внести все это -поступлением товаров и услуг счет учета 202? Подскажите плиз. Заранее Вам благодарна.від Ленуська - Бухгалтерська практика
Спасибо Mamulett, Вы имеете в виду прием средств за день от одного предприятие чтобы не превышало 10000,00?від Ленуська - Бухгалтерська практика
Нет в 2010 был на общей системе без дятельности.від Ленуська - Бухгалтерська практика
Подскажите, предприниматель1-2 кв. 2011г. находился на общей системе, с 3 кв. 2011г. перешел на единый налог. Декларацию по итогу 2 кв. подал, а вот годовую за 2011г. нет. Сейчас налоговая хочет штраф, где можно ознакомится с тем, что надо было подать за год декларацию. Ведь 2 кв. есть по общей системе, а 3 и 4 кв. отчеты единщика???від Ленуська - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua