Нечемнуся , ваша податкова в якому районі Львова?від Yulka - Бухгалтерська практика
Slezinka [ Відповісти приватно ] Re: прием электронной отчетности 20 липня, 2011 09:28 Вот, что вчера написали на сайте бухгалтер 911 " Щодо стану центрального сервера ДПС України повідомляємо: На даний час на сервері Центру прийому електронної звітності тривають технічні роботи, у зв'язку з чим тимчасово призупинено прийом звітів електронною поштою. Попередні прогнози щодо відвід Yulka - Бухгалтерська практика
В мене така ж ситуація - вчора відправила деку по ПДВ, і до сьогодні-нічого.Дхвонила в бест звіт сказали, що щось із сервером в податковій.Сказали, що все буде Ок і прийдуть повідомлення ,і квитанції до обіду.Але чомусь на душі не легше, переживаю ((((від Yulka - Бухгалтерська практика
Шановні форумчани! Якщо у вас контрагент митниця, то який ІПН ви вказуєте (податковий кредит при імпорті товару)?від Yulka - Бухгалтерська практика
Алёнка , підкажіть , будь ласка код даного додатку для юр. осіб.Дякую вам.від Yulka - Бухгалтерська практика
В мене виникло таке питаннячко: якщо у нас електронна звітність , то як я маю подати розшифровку до рядка ,наприклад ,03.27 у довільній формі.Як ви будете робити , шановні форумчани?Дуже не хочеться їхати в податкову((((від Yulka - Бухгалтерська практика
Хто знає , допоможіть, будь ласка.Я думаю, що таке право у матері є .А що потрібно зробити написати заяву для роботодавця ?Дуже треба...від Yulka - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь ласка, чи має право мати , яка має 2 дітей : 7 років і 2 рочки, працювати неповний робочий день на державному підприємстві (вийшла така ситуація , що потрібно було виходити на роботу поки дитина не досягнула 3-х років.)Якщо можна , то напишіть посилання на законодавство.Наперед дякую.від Yulka - Бухгалтерська практика
QuoteYulka Будь ласка, і мені скиньте makovey4yk@mail.ru Дуже дякуювід Yulka - Бухгалтерська практика
Дуже - дуже дякую.від Yulka - Бухгалтерська практика
Будь ласка, у кого є в електронному вигляді скиньте на makovey4yk@mail.ru .Дуже треба.Дякую наперед.від Yulka - Бухгалтерська практика
Алёнка, дуже дякую за поради.Я в 1-с внесла курс валюти на 31.03.2011 і на 30.06.11. ,створила документ переоцінка валюти і за 2 квартал усе добре порахувала програма.Усе ок.Але переоцінку валюти на 31.03. не робила, скажіть, будь ласка, чи потрібно це робити.Баланс тільки в статистику здаю , а так ніхто його не перевіряє і не дивиться (((від Yulka - Бухгалтерська практика
Будь ласка, і мені скиньте makovey4yk@mail.ru Дуже дякуювід Yulka - Бухгалтерська практика
QuoteYulka Ми імпортери, возимо товар , який міститься в паперовій упаковці.Упаковку здаємо на утилізацію зразу ж.Тобто на нашій території ці відходи не розміщуються.Нам потрібно платити ек.податок чи ні, дуже цікавить ваша думка?від Yulka - Бухгалтерська практика
QuoteFyDD Quotekonstantin А как Вам новость для импортеров: абзац шостий пункту 11 підрозділу 2 розділу XX викласти у наступній редакції: “Податкова накладна, в якій сума податку на додану вартість не перевищує 10 тисяч гривень, не підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних, крім податкових накладних, виписаних при здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів та товарів,від Yulka - Бухгалтерська практика
QuoteGalla QuoteYulka Порадьте, будь ласка, як зробити?Я думала можливо в 1-с за той весь період,1,5 роки ,внести валюту і перерахувати ,але ж не буде з балансами сходитись...Чи не зачіпати і нехай 1-с за цей квартал рахує так, а в ПО я включу так як має бути?Допоможіть!!!! я би певно так і зробила. Тобто,Galla, 1 чи 2 варіант?Підкажіть, як краще?від Yulka - Бухгалтерська практика
Порадьте, будь ласка, як зробити?Я думала можливо в 1-с за той весь період,1,5 роки ,внести валюту і перерахувати ,але ж не буде з балансами сходитись...Чи не зачіпати і нехай 1-с за цей квартал рахує так, а в ПО я включу так як має бути?Допоможіть!!!!від Yulka - Бухгалтерська практика
Жах якийсь, невже людям немає чого робити ((((від Yulka - Бухгалтерська практика
QuoteNatka123 Это ж только задолженность в валюте пересчитывать, я правильно поняла?? Таквід Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго всім дня.У мене таке питанячко.Вибачте, якщо не в тему.Оскільки тепер кредиторську заборгованість на кінець кварталу і на дату розрахунків по ній потрібно перераховувати і визначати КР, порадьте, що мені потрібно робити.Якщо ніколи в БО цього перерахунку ніхто не робив.Як мені тепер це відобразити в 1-С?Це потрібно, щоб від курсу НБУ на 31.03.11відняти курс на 30.06.11 і помножити на Ктвід Yulka - Бухгалтерська практика
Ми імпортери, возимо товар , який міститься в паперовій упаковці.Упаковку здаємо на утилізацію зразу ж.Тобто на нашій території ці відходи не розміщуються.Нам потрібно платити ек.податок чи ні, дуже цікавить ваша думка?від Yulka - Бухгалтерська практика
Дякуємо за корисну інформацію.А як у Львові?Хтось щось чув....від Yulka - Бухгалтерська практика
QuoteYulka QuoteFyDD Quotekonstantin А как Вам новость для импортеров: абзац шостий пункту 11 підрозділу 2 розділу XX викласти у наступній редакції: “Податкова накладна, в якій сума податку на додану вартість не перевищує 10 тисяч гривень, не підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних, крім податкових накладних, виписаних при здійсненні операцій з постачання підакцизних товаріввід Yulka - Бухгалтерська практика
Так значить, при імпорті, коли передоплата, то на собівартість списуємо по курсу на дату передоплати і КР не нараховуємо (операція після 01.04.11).А коли, після оплата (операція після 01.04.11), то оприбутковуємо по курсу на дату розмитнення.Цей курс буде формувати собівартість.І на дату оплати ,і на дату балансу нараховуємо КР.Так чи ні?від Yulka - Бухгалтерська практика
QuoteFyDD Quotekonstantin А как Вам новость для импортеров: абзац шостий пункту 11 підрозділу 2 розділу XX викласти у наступній редакції: “Податкова накладна, в якій сума податку на додану вартість не перевищує 10 тисяч гривень, не підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних, крім податкових накладних, виписаних при здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів та товарів,від Yulka - Бухгалтерська практика
QuoteМОРОЗОВА Мы переделали адрес только двум покупателям, самым гавкучим.Потом они стали требовать, чтобы мы и свой в таком порядке переписали. Это было уж слишком!)) Я для себя распечатала роз"яснення ДПА Закарпатської обл. о том, что порядок написания адреса не может быть підставою для снятия НК. Морозова , будь ласка, скиньте мені це роз'яснення на makovвід Yulka - Бухгалтерська практика
QuoteGalla і ще що не може не тішити - у підпункті 153.1.2 пункту 153.1 слова „визнання таких витрат згідно з цим розділом” замінити словами “здійснення операції з такого придбання”; тобто витрати по імпортованому товару обчислюємо по-людськи Тобто( Galla, допоможіть розібратись ), це як тепер буде, бо вже голова не варить ((((від Yulka - Бухгалтерська практика
Ми взагалі платимо завжди передоплатою усі податки при розмитненні товару (і ПДВ , і мито) ((((Але Вам радити нічого не можу, у кожного своя ситуація.від Yulka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua