Я затупила, надала копії контрактів (було написано в переліку документів).Хотіла як краще, а вийшло як завжди...від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго всім дня.У нас іде зустрічна перевірка. Надала документи в податкову. Але той товар , який ми продали контрагенту, імпортований і нами неоплачений. Вже рік. І в майбутньому не буде оплачений так, як тої фірми немає.Потрібно через 2 рокм списати на доходи (((. Сьогодні дзвонять з податкової і питають чому висить така заборгованість, в контракті непередбачено такого.Підкажіть, будь ласка,від Yulka - Бухгалтерська практика
А де їх реєтрують у м.Львові?від Yulka - Бухгалтерська практика
Galla, дякуськи.Так люблю Ваші коментарі (((від Yulka - Бухгалтерська практика
Ми замовник даних послуг. Перевезення по Україні і я включила їх при рознесенні у 1-С , у прихідну накладну від іноз.постачальника , в закладку ГТД .А потрібно туди писати перевезення до кордону ((( Затупила...Тоді ці послуги мені потрапили в Дт 281 рахунку і відповідно при продажу - списувались.Обороти по 281 я використовувала для розрахунку приросту (убутку) в податковому обліку. І що за це будвід Yulka - Бухгалтерська практика
Будь ласка, допоможіть розібратись ((( А то щось такого наробилавід Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго всім дня.Вибачте, якщо питання не по темі, але на рахунок перевезень. Якщо послуги перевезення були надані по митній території України (у 2010 році) і їх було включено у приріст (убуток ) запасів (при оприбуткуванні на склад товару), а також у валові витрати (((( Так правильно чи ні? Цікавить податковий облік даної операції.від Yulka - Бухгалтерська практика
Де саме реєструють колективні договора? І якщо він є, складений і підписаний, але не зареєстрований.....Чи потрібно обов. зареєстрований?від Yulka - Бухгалтерська практика
А якщо в мене заборгованість перед іноземними постачальниками є з 2010 , то на дату балансу мені її також потрібно буде перераховувати?від Yulka - Бухгалтерська практика
А як було правильно в податковому обліку з авансами до 01.04.11?від Yulka - Бухгалтерська практика
Якщо ми заплатили нерезиденту аванс, а він має поставити нам товар, то це стаття немонетарна. І якщо на дату ввезення товару курс валюти відрізняється від курсу на дату сплати авансу, то курсова різниця не нараховується і товар оприбутковується за курсом на дату оплати. Якщо ми ввезли товар, а не заплатили нерезиденту, то це стаття монетарна. Товар оприбутковується нами за курсом на дату ввезевід Yulka - Бухгалтерська практика
Порадьте, будь ласка (((від Yulka - Бухгалтерська практика
Як я розумію, її відмінили. Але я відправила за квітень і мені прийшли усі квитанції , що звіт прийнято((( Чи може це бути порушенням?від Yulka - Бухгалтерська практика
Undina Re: кассовая книга с нового года нове 20 травня, 2011 13:59 Я только переписываю заново с 16.06.2009года. А тут опять новую!!! Насколько я поняла убрали слово "перенос" или какие-то слова за этим словом. Но у меня кассовая книга с самокопирующимися листочками и там нет слова "Перенос". В мене також така сама книга як і вас, і незнаю чи можна таку книгу заповнювавід Yulka - Бухгалтерська практика
Якщо у нас на підприємстві 6 працівників, колективний договір є складено.Але він ніде не зареєстрований((( Підкажіть наші подальші дії...Якщо не реєструвати, за це є якісь штрафні санкції?від Yulka - Бухгалтерська практика
хто знає де у Львові можна придбати нові касові книги відповідно до введених змін 21.03.2011?від Yulka - Бухгалтерська практика
я починаю занововід Yulka - Бухгалтерська практика
Була така ситуація у 2009 році.Передоплата у листопаді 2009 15000*8.1=121500,відповідно курс нбу 7,9909=119863,50 Нег.КР 1636,50.Тоді далі передоплата у грудні 20606*7,97=164229,82, курс нбу 7,97(збігається).Тоді товар приїхав у лютому 2010 35606*8,0012= 284890,73.І так його оприбуткували на склад.В такій сумі включили у приріст(убуток).А треба було на 31.12.2009 визначити балансову вартість вавід Yulka - Бухгалтерська практика
Скажіть, будь ласка, так було потрібно робити і у 2010 році?від Yulka - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь ласка (((( Ну, дуже треба. Прошу ....від Yulka - Бухгалтерська практика
Я оприбуткувала товар на склад по курсу який вказаний у ВМД ((( В мене такі проведення : 312-333- (22500*7,9624) 179154 ВЛ (балансова вартість валюти) - 22500*7,98 = 179550 945-333 (409254,30-408351,68) = 396 632-312 - 179154 Такі проведення в мене на 05.04 (день купівлі валюти) Тепер приїхав товар : 281-632 - 22500*7,9785 = 179516,25 632-714 - 179516,25-179154= 362,25 Такі проведенвід Yulka - Бухгалтерська практика
Було куплено валюту 05.04. по курсу 7,98, курс НБУ в той день 7,96. Проведено в 1-С документ купівля валюти, визначила негативнк курсову різницю. Товар приїхав 17.05 по курс 7,97.Оприбуткувала на склад по цьому курсу.І в 1-с мені формується позитивна курсова різниця. (перераховується курс 7,97 до курсу НБУ 7,96 на день купівлі валюти).Скажіть, будь ласка, так правильно чи ні?Ми ж фактично купиливід Yulka - Бухгалтерська практика
Допоможіть розібратись, будь ласкавід Yulka - Бухгалтерська практика
Я не розумію ((( Але в мене ще є сумніви. Оскільки, в 1-С в мене по дебету 281 входять такі суми : сума по ВМД (вартість товару), мито і витрати на перевезення з м.Одеса до м.Львів. То так добре чи ні?від Yulka - Бухгалтерська практика
Дякую щиро, Olga_Di.від Yulka - Бухгалтерська практика
Допоможіть, будь ласка.Ми імпортери.В минулому році при оприбуткуванні на склад було включено вартість товару по ВМД, мито ...і помилково включили вартість перевезення по Україні. Як я розумію, ми собі збільшили приріст (він у нас був цілий 2010 рік).У ВВ відповідно включили вартість товару по ВМД і ці послуги перевезення.Думала-гадала, ламала голову чи потрібно щось змінювати?Чи це грубе порушенвід Yulka - Бухгалтерська практика
Вельмишановні експерти , відкликніться на моє прохання.Підкажіть, будь ласка, якщо буде така ситуація, що податкова складена з певними порушеннями згідно даної пам'ятки (н-д, адрес вказано не в тому порядку чи пусті клітинки не з тої сторони), але вона оплачена у тому місяці коли виписана, то будуть підстави зняти податковий кредит по такій ПН?Ну , дуже треба ((((від Yulka - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь ласка, якщо буде така ситуація, що податкова складена з певними порушеннями згідно даної пам'ятки (н-д, адрес вказано не в тому порядку чи пусті клітинки не з тої сторони), але вона оплачена у тому місяці коли виписана, то будуть підстави зняти податковий кредит по такій ПН?Дуже треба ((((від Yulka - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь ласка, якщо буде така ситуація, що податкова складена з певними порушеннями згідно даної пам'ятки (н-д, адрес вказано не в тому порядку чи пусті клітинки не з тої сторони), але вона оплачена у тому місяці коли виписана, то будуть підстави зняти податковий кредит по такій ПН?Дуже треба ((((від Yulka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua