Доброго всім дня.До нас також має прийти з перевіркою ФСС з ТВП.Хто знає що перевіряють?Поділіться(((від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня усім.Допоможіть розібратись.Ми юридична особа, маємо власне приміщення.Є договір з водоканалом за 2003 рік.Завжди платили туди за воду.Воду використовуємо виключно, чай, кава, "туалет".Тепер ми повинні платити цей збір і подавати звіт у ДПІ.Нічого не розумію (((.Підкажіть, будь ласка.від Yulka - Бухгалтерська практика
Та в мене немає ніяких пробілів.Все заповнено ( дата і № ПН , дата і№ РК).І коли робили перевірку перед відправкою документа, то документ пройшов перевірку.А в 1 квитанції пише що додаток не прийнято.От...І в консультаційному центрі також не знають в них технічні проблеми тому не можуть відповісти...від Yulka - Бухгалтерська практика
Як я зрозуміла, згідно пам'ятки тепер номер ПН і РК повинен містити не більше 7 цифр.А в мене коригування виписані до ПН і за 2010, і за 2011 рік.І через це ця помилка(((Дзвонила до нас у консультацію - вони не знають, дзвоніть на Київ....А там зайнято....від Yulka - Бухгалтерська практика
Додаток 1 не прийнято.Причина- намер податкової накладної та номер розрахунку коригування - значення не відповідає шаблону введення(((Я к мені це виправити?Допоможіть хто знаєвід Yulka - Бухгалтерська практика
Сьогодні обновила бест звіт.Перевірила деку, видалила інфу з 03 рядка.Все ОК.Перевірку пройшов документ.Дякую всім.від Yulka - Бухгалтерська практика
36 Виписування податкової накладної при перевищенні звичайної ціни над договірною Виписується дві податкові накладні: пункт 17 Порядку № 969 — перша: вказується договірна (фактична) вартість поставки і обчислена, виходячи з такої вартості сума ПДВ, оригінал цієї податкової накладної видається покупцю, копія залишається у продавця; — друга: виписується на різницю між рівнем звичайних цін і вартівід Yulka - Бухгалтерська практика
У мене така ж ситуація.Ми повертали товар (6 коригувань до податкових накладних за різні періоди і за 2010 рік, і за 2011).Всі коригування виписані березнем 2011 року.Я поставила період , за який виправляється помилка - 03.2011. Але є сумніви((((від Yulka - Бухгалтерська практика
Підкажіть , будь ласка, а річну персоніфікацію за 2010 рік потрібно подавати , якщо подавали щомісячну?від Yulka - Бухгалтерська практика
А на рахунок ПДВ?від Yulka - Бухгалтерська практика
Моє керівництво має намір створити нове ТзОВ після 01.04.2011,яке б займолось роздрібною торгівлею запчастин.Як я розумію,щоб ставка податку на прибуток була нуль потрібно :1)щоб оборот не перевищував за рік 3 млн.грн.;2)розмір зарплати працівників перевищував.2 мінімальні.Чи є ще якісь обмеження по податку на прибуток?І ще одне дуже цікавить ПДВ - чи ми будемо його платниками чи ні?Будь ласка, двід Yulka - Бухгалтерська практика
makovey4yk@mail.ru і мені будь ласка.Наперед вдячна.від Yulka - Бухгалтерська практика
Дзвонила в довідку, дане питання відсутнє в єдиній базі податкових знань, передзвоніть через декілька днів...Весело, а залишилось зовсім мало...від Yulka - Бухгалтерська практика
Підкажіть,хто як виходить із цієї ситуації?Виписуєте 2 податкові накладні і залишаєте у себе, а який тип причини ставите?І ще одне - в ДПІ потім роблять звірку декларації по ПДВ (рядок 5)і декларації по податку на прибуток (01.1), вони по суті повинні співпадати.А як вони будуть потім співпадати , коли ми збільшимо ПЗ, а дохід - ні чи потім треба і дохід збільшувати?Запуталась...від Yulka - Бухгалтерська практика
Na_to4ka, дуже дякую.Лист я вже зробила, от думала відправляти чи ні....Відправлю.від Yulka - Бухгалтерська практика
Усі інші виписували згідно назви яка зазначена у Статуті. Скажіть, будь ласка, те що я просила їх виписати згідно Статуту , це не правильно?від Yulka - Бухгалтерська практика
Покупець завжди має право вимагати у продавця видати податкову накладну без помилок.від Yulka - Бухгалтерська практика
У статуті ТзОВ "О-С", у свідоцтві про державну реєстрацію ТзОВ "О-С", у свідоцтві ПДВ , яке видане 2001 році ТзОВ "О-с".В мене зараз серце трісне....від Yulka - Бухгалтерська практика
Доречі у Акті виконаних робіт назва вказана вірновід Yulka - Бухгалтерська практика
У нас така ситуація.Нам надало послуги державне підприємство у листопаді і грудні 2010 року.Як виявилось, податкові накладні вони не висилають (я дзвонила просила, щоб вислали, казала що конверт вкладу ну ніяк), до них треба їхати.Поїхав наш представник.Передали ці ПН у Грудні за листопад.І нашу назву вказали відповідно до свідоцтва платника ПДВ ТзОВ "О-с", у статутних документах ми - Твід Yulka - Бухгалтерська практика
У нас відбулась позапланова виїзна документальна перевірка стосовно 26 рядка за листопад.Написали акт про те що ми реалізовували товар нижче митної вартості, тобто ст.188 ПКУ.І за це нарахували штраф.Підкажіть, що робити.У листопаді діяв ЗУ "Про ПДВ", то чому вони штрафують нас на основі ПКУ, який почав діяти з 01.01.2011?Відгукніться, будь ласка, порадьте.від Yulka - Бухгалтерська практика
natali3108, дякуювід Yulka - Бухгалтерська практика
Скажіть, будь ласка, а якщо товар придбано у платника єдиного податку у 1 кварталі 2011 року.Але на 01.04.2011 весь асортимент не продано.І коли з 01.04.2011 року ми його будемо продавати у дохід включаємо, а право на витрати будуть чи ні ?від Yulka - Бухгалтерська практика
Galla.щиро вдячнавід Yulka - Бухгалтерська практика
Шановна GALLA, будь ласка, поділіться ссилкою про те, що до 01.01.2011 року вимога донараховувати ПЗ до митної вартості дійсно були незаконні.наперед вдячна.від Yulka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua