Доброго дня!!! Скажіть, будь ласка, якщо нараховано відсотки банком на залишок коштів в кінці місяця - то з цієї суми 2% єдиний податок? Я якщо певну суму із поточного рахунку було перераховано на депозитний рахунок і там були нараховані відсотки - то вже потрібно платити 15%?від Yulka - Бухгалтерська практика
QuoteInna0208 Ну я так понимаю в лимите медка не учтена сумма пополнения спец. счета (т. е. уплаты НДС за февраль - май) и суммы ГТД. там можна вручну вписати ці сумивід Yulka - Бухгалтерська практика
я думаю 2110+ті суми пдв які ви будете реєструвативід Yulka - Бухгалтерська практика
А що писати в призначенні платежу?ПДВ за червень?від Yulka - Бухгалтерська практика
Quotenikon QuoteKarmen поясніть будь ласка бо вже шизію вчора зробили запит про стан рахунку отримала витяг у р.2 "- 44045,94" а сьогодні в медку світисться реєстраційний ліміт "-131752,50" Як це розуміти??? Медок не видит 5-го рядка Вытяга (Сума поповненняел. рахунка). По крайней мере у меня так : я подставила в Медок эту сумму из Вытяга - и цифры ( в сегодняшнем Медке ивід Yulka - Бухгалтерська практика
Quoteolga34 QuoteМонна Нонна QuoteКидати кошти на рахунок? А призначення платежу таке, як платіж по ПДВ за конкретний період, тобто мені вказувати за червень??? Скоріш за все, за липень, тому що ці суми підуть в зарахування платежу по декларації за липень. а взагалі жах, згодна що ви напишете в призначенні немає ніякого впливу. Тепер щоб зареєструвати вам треба погасити той мінус + суму пдввід Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня!! Будь ласка, хто розібрався з даним питанням підкажіть. Ситуація така : особа є власником 1/3 квартири (100кв.м.). чи застосовується пільга з пдатку (60 кв.м), якщо площа всієї квартири становить 300 кв.м., тобто перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі?від Yulka - Бухгалтерська практика
Quoteksikosha Нарешті зрозуміла. У мене теж різниця по р. 2 між вчорашньою і сьогоднішньою сумою дорівнює 1/12 сплаченого ПДВ за останні 12 місяців (за червень 14 - травень 15). Хоч щось вияснилося. Ну а що далі??? так і мене так само.ця сума враховано у витязівід Yulka - Бухгалтерська практика
tax_agent, дуже Вам щиро дякуювід Yulka - Бухгалтерська практика
tax_agent, якщо ми на єдиному податку, то це якось змінює ситуацію? Чи також немає правила 365 днів?від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! Будемо закривати ФОП. Будь ласка, передивіться чи я правильно все зрозуміла. 1. Сьогодні йдемо в банк (довідку за останні 3 роки) і до реєстратора (заповнила заяву і форму - 12). 2. Тоді потрібно на протязі 3 днів йти в податкову (форма 8-ОПП + свідоцтва). Чи ще щось потрібно нести? А з ПФ чомусь не зрозуміла? У ФОП були наймані у 2004 році. То мені не потрібно йти і писати заяввід Yulka - Приватні підприємці
nikon, у мене така ж ситуація. я так зробила як ви описали. і от коли в загальному ФОП =8689,84*0,368=3197,86. А якщо конкретно покожному співробітнику : 1.2059,96*0,368=758,07 2. 2869,96*0368=1056,15 3.1879,96*0,368=691,83 4.такий самий 691,83. Разом 3197,88. не йде 2 коп.((((від Yulka - Звітність
Доброго дня!!! Ми також із 2 кварталу перейшли на ЄП - перевірки не було.від Yulka - Бухгалтерська практика
На іншому форумі прочитала таке : а)Зміна кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи б)Зміна відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи. Що пункт а) вперше.А потім у майбутньому, коли вони будуть внесені в ЄДР і стануться якісь зміни у бен.вл. (наприклад. адреса, прізвище...) - б).від Yulka - Бухгалтерська практика
А якщо менше 25%, то що не потрібно його писати?від Yulka - Бухгалтерська практика
QuoteKarmen Вернули мені в податковій 1ДФ по ФОП, причина - не співпадають суми виплаченого доходу))) (сума орендної плати фіз.особі ) 3а - 1500,00 (січень, лютий, березень) 3 - 1500,00 (грудень, січень, лютий) 4а - 225,00 (січень, лютий, березень) 4 - 225,00 (грудень, січень, лютий) Військовий збір: Заг.сума - 1500,00 (січень, лютий, березень) Виплачена - 1000,00 (січень, лютий) Пвід Yulka - Бухгалтерська практика
Quotemashenka nikon і Yulka! Я теж зі Львова і теж веду юр. особу на ЄП ( 3 група) - пропоную спілкуватися, обмінюватися досвідом, інформацією! Я не проти ))))від Yulka - Бухгалтерська практика
Будь ласка, можливо ссилку хтось може кинути. Дуже потрібно(((від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! Мій керівник думає відкрити ФГ чи с/г підприємство. Дав мені наказ у цьому розібратись, що краще. Знайшла статті, але вони давні. Тому незнаю чи актуальні. Якщо у Вас є якась інфа, по цьому кинте ссилку, будь ласка. Зрозуміла, що дане підприємство може бути на загальній системі оподаткування або фіксовоному с/г податку. І після 12 міс. при виконання певних умов може мати спец. реживід Yulka - Бухгалтерська практика
Дуже Вам усім щиро дякую!!!від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Ситуація така : мій батько працював у ФГ по основному місці роботи і у міській раді по сумісництву. Тепер він звільняється із основного місця роботи. І тут думки розбіглись між бухгалтерами міської ради. Одна каже, що потрібно йому у трудовій книзі записати переведено на основну роботу. А інша- каже, що потрібно його тут також звільнити, нарахувати розрахункові, а тоді заново прийнятвід Yulka - Бухгалтерська практика
nikon, дуже Вам дякую за оперативність і достовірну інформацію. Гарного дня!!!від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! Будь ласка, відгукніться Львів, як Ви здавали. Де писали дане пояснення : в деці чи окремим листом? Хочу Сьогодні піти здавати і не хочеться переробляти, якщо щось не так.від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! Чи потрібно здавати окремий реєстр податкових накладних коли є послуги від нерезидента? Як зареєструвати собі податковий кредит за такою операцією?від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! Якщо у нас є оренда приміщення у звичайної людини. 30 березня є акт про надання послуг оренди на 5000,00 грн. 16 квітня сплачено ПДФО в сумі 750 і ВЗ в сумі 75 грн. Досі фіз.особі ще не перерахували 4175,00. Зараз роблю 1-ДФ і там де ВЗ незнаю як правильно показати. Тих 75 грн. ВЗ потрібно включати у нараховано податку чи ні? Тоді нараховано не буде дорівнювати утримано? Як ви у севід Yulka - Бухгалтерська практика
Щиро дякую Вам за допомогу!!! Гарного всім дня )))від Yulka - Бухгалтерська практика
Blick, дуже Вам дякую. Скажіть, будь ласка, чи нічого не змінилось, якщо ПФД отримана від засновника і повернена до 365 днів. Ми є платниками ЄП зараз. Але на час отримання ПФД були платниками податку на прибуток. Така ПФД не оподатковувалась у 2014 році. А як зараз? Шукала, але нічого не знайшла. Чи щось у цьому питанні змінилось?від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! Здавала завжди звіт по пільгах за рік, оскільки мала неповернену суму ПФД на кінець року. З 2 кварталу перейшли на ЄП. Відповідно за 1 квартал повинна здати деку по прибутку. І я так розумію звіт по пільгах також потрібно здати, оскільки дальше маю не закриту ПФД. Код пільги у 2014 ставила 11020226. А зараз такої немає... І чомусь не бачу нічого, щоб підходило. Будь ласка, хто в кувід Yulka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua