так,1-с. Просто думала, що я щось пропустила ((( Дякую Вам дуже.від Yulka - Бухгалтерська практика
QuoteTanyKor QuoteYulka Дівчата , а якщо я зареєструвала ПН за самого себе і вказала ІПН 40000.. а не 10000... Сподіваюсь нічого страшного. В деці воноє в дод.5 в інших((( Так на самого себя и нужно ставить 4000.. и пойдет в інші,это ж у Вас непроизводственные так, витрати які не використовуються у господарській діяльності.тип причини ставила- 13. то який ІПН ставити? запуталась....від Yulka - Бухгалтерська практика
Дівчата , а якщо я зареєструвала ПН за самого себе і вказала ІПН 40000.. а не 10000... Сподіваюсь нічого страшного. В деці воноє в дод.5 в інших(((від Yulka - Бухгалтерська практика
Quoteangie Скажіть будь-ласка, ПН виписана на не госп. д-ть з кодом 13 в додатку 5 попадає в інші? таквід Yulka - Бухгалтерська практика
О,дякую,Лялічка-Олічка!!!від Yulka - Бухгалтерська практика
Дівчатка, то мені потрібно створити ПН на ПК і виписати на ту ж суму ПН на ПЗ? Просто ПН на ПК сформує проводки Дт 6412- Кт 6442, і 6442 рахунок не буде закритий((( Як би Ви порадили мені зробити?від Yulka - Бухгалтерська практика
якщо проведу тільки реєстрації ПК , то по 6442 в мене оборот по кредиту буде більший ніж по дебету...від Yulka - Бухгалтерська практика
А як в 1-с це відобразити? В мене немає від київстару ніякого документу (акту)?Ну щоб внестив 1-С поступление товаров и услуг, і на основі нього регистрация вход.налог.док.від Yulka - Бухгалтерська практика
Ляля-Оля, ні ми йому не повертаємо коштів за це. То значить ПДФО немає?від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! Начиталась того вього і нічого не розумію. Прийшла ПН від 31.08. від київстар. Я ніколи не включала ці суми у ПК. Так і зараз думала, що не буду просто включати у деку. Чи це буде порушенням? Просто директор користується телефонною карткою у своїх особистих цілях і поповнює рахунок за свої кошти. А карточка зареєстрована на ТОВ. Як це все відобразити в обліку? Колись просто взагалівід Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! Будь ласка, поділіться бланком кредит-ноти. Буду вдячна.На makovey4yk@ukr.net/від Yulka - Бухгалтерська практика
А я видавала працівникам нарахований дохід- усі утримання (не лише ПДФО)? Так неправильно?від Yulka - Бухгалтерська практика
Перед поданням декларації зробила суму у витязі 0, і дека за липень у мене плюсом. Звіт прйнято , але виявлені помилки: на момент прийняття декларації Sнакл складає 0 грн. )))від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! У мене 1-С 8"Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. -С" ABBYY Ukraine", 2007-2015 (1.2.31.1). При формуванні звіту по ЄСВ все було ок. А цього місяця мені рахує не той % по нарахуванні. Ставка ЄСВ в шкалі податків така як потрібна. А у цьому звіті не підтягується. Хто знає де потрібно виправити?від Yulka - 1С daily
Доброго дня!!! Як у вас сьогодні із квитанціями? Ще зранку відправила ПН на реєстрацію і тільки доставлено ДФС.від Yulka - Бухгалтерська практика
Потрібно ставити галочку , де 4 група.від Yulka - Бухгалтерська практика
А я обновила і зареєструвала, і відправила контрагенту.від Yulka - Бухгалтерська практика
Там де другий квартал ставлю галочку, де 4 група? І чи Ви пишете пояснення внизу про різницю між формою бланку і тим, що у ньому відображено?від Yulka - Бухгалтерська практика
Вперше складаю цю декларацію. Там де група платника ЄП, потрібно десь галочку ставити. Ми ТзОВ 3 група 2% від доходу з ПДВ.від Yulka - Бухгалтерська практика
Quoteurec 0103505 Це ще стара форма? Зараз по ній можна здавати?від Yulka - Бухгалтерська практика
так, сума сплачена = сумі в декларації. Та сума потрапила в стр.2. І в квітні місяці була ситуація, що оплатити не на електронний рахунок, а на розрахунковий по ПДВ. Можливо то через це?від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! Ситуація така. Сьогодні оплатили і сума пішла зразу в стрічку 5. А стр.1-пусто. Куди дзвонити і що робити?від Yulka - Бухгалтерська практика
QuoteAmbrozia Я ношу в отделение, операционист ставит свой штамп с датой и фамилией, круглую печать не ставлю аналогічновід Yulka - Бухгалтерська практика
Дуже дякую всім!!!від Yulka - Бухгалтерська практика
ЛЮДИ!!! Будь ласка, підкажіть чи будуть ті % обкладатись ставкою 2 % ЄП (моя думка), чи це вже буде рахуватись як дохід від діяльності,яка не зазначена у свідоцтві платника ЄП і буде ставка 15% (думка колеги).від Yulka - Бухгалтерська практика
Знайшла ось таке. Відповідно до п. 292.6 Податкового кодексу України (ПКУ), оподаткування коштів, що надійшли на рахунок підприємства або підприємця, здійснюється на дату їх надходження за продані товари (виконані роботи, надані послуги). Як наслідок, на момент перерахування коштів з розрахункового рахунку на депозитний такі кошти вже є прибутком, тобто власними коштами платника єдиного податку,від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! У нас програма 1-С8 "Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. Ми на єдиному податку . У платіжному дорученні вхідному є можливість вибрати статтю доходу по ЄП, але в переліку доходів немає доходу віддіяльності зазначеної у свідоцтві. Хотіла вручну добавити , але нічого не вийшло. Допоможіть , будь ласка!!!від Yulka - 1С daily
Шустрик, вибачте я неправильно виразилась. Фізична особа тут ні причому. Ми ТзОВ на єдиному податку. І депозитний рахунок ТзОВ. То як праильно оподаткувати дані відсотки?від Yulka - Бухгалтерська практика
З іншої сторони, ці кошти, які перекидались із поточного рахунку на депозитний отримані від покупців від здійснення основної діяльності? Тому напевно відсотки оподатковуються 2%? Але гризуть сумніви чи так правильно. Допоможіть, дорогі форумчани!!!від Yulka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua