QuoteOL-KA М-да..."весело" у Вас. Согласна с многими-или искать работу или просить помощника. Хотя у самой таже ситуация, людей набирать хотят, работаю "на разрыв". Знаете, что обидно-что многие не понимают, особенно бухгалтера на крупных заводах. У них сидит целый бухгалтерский отдел (например в 10 чел.), в котором каждый занимается своим куском работы. Так жить можно! Ага,від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Я как-то никогда не заморачивалась над этим вопросом, делала проводки и все. Но наверное, бух.справку сделать не помешало бы. А приказ - сомневаюсь, что необходим. Все-таки это согласно законодательству делается, мы же не делаем приказы на каждую бух.проводку...від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
В пределах 10% остат.стоимости ОС на нач.года - на расходы, все,что свыше - на бал.стоимость (в нал.учете). Но сравнивать с 10 % надо вкупе с ремонтами/улучшениями остальных ОС. В бух.учете: если текущий ремонт - можно полностью на расходы, если капитальный - то на увеличение бал.стоимости.від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Делаем этот акт мы. По-моему, не важно, кто его печатает, а важно, что факт осуществления операции (оказания услуг) зафиксирован документально и подтвержден (подписан) обеими сторонами. В акте же пишется: мы, нижеподписавшиеся, составили данный акт о том,что в период такой-то Арендодатель предоставил Арендатору услуги по аренде согласно договору такому-то и т..д...від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
QuoteEdera Коллеги, а каким документом вы закрываете аренду от физ.лица. Акт вып.работ он ведь не сделает... Я как раз в аналогичной ситуации делаю акты вып.работ с физ.лицом. Каждый квартал рассчитываюсь с физ.лицом и перечисляю НДФЛ в течение месяца после окончания квартала. Если рассчитаться с ФЛ не успела, НДФЛ перечисляю все равно в теч.месяца (до 30 числа). Раньше делали и раз в год, но пвід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Quotemari4ka55 Если этот ФОП сейчас перечислит всю сумму долга, т.е. от 01.04.2010 по февраль 2012 - это где-то 23 раза по 100 грн, то нужно будет ФОПу оплатить 15 % НДФЛ от этой суммы и подать отчет по НДФЛ? Если к примеру, в договоре будет указано, что оплату необходимо производить раз в год? то интересно на какие штрафы тогда напоремся? Я в подобной ситуации указала в договоре, чтвід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
QuoteSTI А кто что посоветует по поводу того, чтоб форму 6 самому не нести? Так не хочется ехать туда и терять кучу времени, а дир-ра угрозами потери свид-ва НДС и просто пинками туда не загонишь. Если не дотянули до последнего - послать ценным письмом с уведомлением, и проверять через недельку по вышеуказанному сайту.від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Немножко не в тему, но тоже "про галочки": у меня 1С:8 на моем єкз. нал.накладной не ставит "галочку" в клетке "зарегистрировано в ЕРПН", а только в первом єкз.(покупателя). У всех так, или все-таки надо и в нашем єкземляре ставить эту отметку?від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
QuoteOly@ для юр лиц есть? Она же ведь уже пару лет как ежемесячная... (т.е. обычный отчет по ЕСВ одновременно содержит в себе данные и по персонификации)від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Quotelet_natali мне все таки хочется пересдать... Надо сделать и сдать "новий звітний" реестр и "нову звітну" декларацію? или еще надо и додаток №5 "новий звітний"? Подскажите, пожалуйста Делайте все - новый реестр "тянет" за собой додаток 5, а додаток 5 - декларацию. Главное - галочку "звитный новый" поставить не забыть.від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Quotelet_natali И еще вопрос - если я буду сдавать "нові звітні" отчеты, надо ли печатать и сохранять первоначальные "звітні"? Заранее благодарна Я распечатывала и сохраняла все - даже когда пришлось два раза "звітний новий" посылать. Теперь думаю, главное - иметь последний правильный отчет со всеми квитанциями (или только с квит. № 2). Поскольку еще есть времявід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Я тоже 08.02 в 23.30 отправила "прибыль" из периода "год". А утром 09.02 получила "не прийнято". И предупреждал же Медок при сохранении каждого додатка, но не понятен был смысл выдаваемого предупреждения... Ну перенабрала в периоде "квартал", чуть в статистику не опоздала из-за этого! Повезло - к 13-00 пришли все квитанции... Как-то во 2-3 кварталах у мевід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Где вы бланк берете? Надо в реестре звітів его создать обычным способом (в левом верхнем углу папочкас плюсиком). Выбираете из соотв.раздела, если для налоговой - то в разделе Податкова звитнисть-Фин.звитывід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Вроде на семинаре говорили, что за год этот додаток (ЗВ) не подается.від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Нельзя в 2011 году. В 2012 году вроде будет можно.від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
А у нас по рез-ту отчета в несч.фонд, надо менять класс на один ниже (то есть % ЕСВ будет чуть меньше), поэтому при приеме отчета нам сказали, что присвоят новый класс после проверки (причем за все годы с момента начала деятельности!!!)від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Тоже читала консультацию, что пока шины в экспл-и, они числятся на 207 (207/1-207/2). А спишутся, когда износятся, по актувід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Я прошиваю, сзади приклеиваю на узел бумажку с отпечатанным "Усього пронумеровано та прошнуровано "столько-то" аркушів. Директор (подпись) Иванов И.И. Гл.бухгалтер (подпись) Петрова А.В." . Ставлю печать. На титульном (раз уж 1с так его выдает) тоже подписываю у дир. и ставлю свою подпись, указываю фамилии. Дата - окончания книги (в этом году, правда, поставила 03 січня 2012від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Увы, теперь, кажется, план проверок уже на их сайте нельзя посмотреть...від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Quoteluysia82 А кто-то уже так искал и находил? Я ввожу код ЕГРПОУ - выдает: ничего не найдено. Либо еще не зарегистрировали, либо нужно еще всетаки указыть номер этой базы чтобы найти и убедиться что она есть. Номера реестр. заявки тоже нет, хотя сдавали вручную ездили. Кому-нить уже по почте свидетельство пришло? вобще его кто-нить в глаза видел? А то складывается такое впечатление, что этвід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Quotewhy111 Вопрос следующий. Я говорю о том, что авто принадлежит предприятию (не на балансе, а фактически), поэтому никто свои личные вопросы на нем решать не может. А директор предлагает разрешить ему кататься на авто после работы, покупая бензин за свой счет. Т.е. в учете этот бензин отображаться не будет, а путевые листы по поездкам, которые использовались в хоз.деятельности, будут печатвід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
QuoteTatav И что-то не пойму почему не нужно применять коеф. по НДФЛ, если по договору мы обязаны платить 1000 грн, значит на эту сумму накручиваем НДФЛ и выплачиваем на руки 1000 грн физ лицу... за минусом ЕСВ 2,6%... В договоре прямо указано, что на руки должно быть выплачено 1000 грн.? Если нет, то начисляется 1000, из нее удерживается НДФЛ и остаток выплачивается на руки.від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
бензин - 100 %. Согл. НКУ ограничений нет, лишь бы было доказано, что использовано на хоз.деят. Пенсионный в своих письмах неоднократно делал выводы, что в договорах аренды отсутствует объект обложения ЕСВ (работы/услуги не выполняются, аренда - несколько особенная операция), поэтому он не начисляется и не удерживается.від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
А где написано, что в ГНИ баланс должен даваться "без десятых"? Понятно, что скорей всего они не собираются на основании баланса проверять данные налоговых отчетов, но представление иметь о финансовом состоянии предприятия смогут себе составить.від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Quotealesy блин каждый год требуют, я раньше отмораживалась, а теперь пристала - не примет баланс, хотя это вообще добровольное согласие В этой же довидке можно написать, что вы не даете согласие на предоставление ваших данных другим пользователям. То есть им принципиально нужно иметь от вас ответ: даете или не даете согласие.від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
QuoteKsunyasha никак вы не проверите, потому что не знаете регистрационного номера. Попробуйте дозвонится в канцелярию может они вам скажут этот номер. Я отправила почтой еще 14-15 ноября и до сих пор ни слуху, не духу, проверить без номера ничего не могу и дозвонится тоже не смогла, поэтому 9.12 отправила уже электронкой и теперь вижу состояние моих заявок Можно и по коду ЕГРПОУ у них на свід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Нужно. Кажется, до 01.04.12. Но пока еще не выясняла,что.від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Читала в журнале "Бухгалтер", что теперь наличие питания в счете не влияет на размер суточных, да и в НКУ нет никакого упоминания об этом... Хотя я во 2м квартале по привычке вычла из суммы добових сумму питания по гостиничному счету..від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
По идее, покупатель самого свидетельства (или его копии) может и не видеть, а просто проверить ИНН, указанный в н/н, на сайте ГНСУ и убедиться, что поставщик как платник ПДВ там есть. У вас есть н/н, выписанная на укр.языке плюс поставщик согласно данным сайта ГНСУ - реальный платник ПДВ, т.е. с НК у вас должно быть все в порядке. Но поставщику вышеуказанную консультацию из ЕБНЗ стоит показать (овід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
QuoteAnnet3G Добрый день!Извините за ранее за непрофессиональность! помогите пожалуйста с информацией! передали СПД единщика на срощенной системе в январе этого года,мне нужно было закрыть 2011 год и начать вести 2012. в начале января я подала "Звіт субэкта малого підприэмства-фізичної особи- платника єдиного податку за четвертий квартал 2011 року", сдала отчет в пенсионный "зввід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua